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[ 索引号 ] 11500110588903728C/2019-02522 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ] 2019-07-08 [ 发布日期 ] 2019-07-08

万盛经开区交通局2019年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

日期:2019-07-08
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日期:2019-07-08

一、单位基本情况

万盛经济技术开发区交通局成立于2012年4月,是重庆市万盛经开区党工委、管委会的内设机构,性质为全额拨款的行政单位。由交通局机关和下属4个事业单位组成。交通局机关内设6个职能科室,分别为办公室、组织人事科、财务审计科、规划建设科、养护管理科和安全监督科;下属事业单位分别是道路运输管理所、公路路政管理大队、公路养护所和公路工程质量安全监督站。其中,公路路政管理大队、公路养护所、公路工程质量安全监督站为财政全额拨款事业单位,道路运输管理所为参公事业单位。万盛经济技术开发区交通局单位法定代表人:唐富斌,财务隶属关系为一级预算单位,单位住所:万盛经开区勤俭路83号。

主要职能:

(一)贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,起草经开区涉及交通发展的地方性规范性文件、管理规定、实施办法和改革方案,并组织实施;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

(二)根据重庆市的总体布局及发展规划,拟订经开区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路交通中长期规划,并组织实施;组织编制公路建设、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展规划,并监督实施。

(三)综合平衡经开区交通运力,构建经开区综合交通运输体系;负责组织和协调公路、公共客运、轨道交通等各种运输方式。

(四)负责经开区道路运输市场行业管理;贯彻执行道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;负责经开区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责公路客货运输、城乡公共交通客运、出租汽车运输服务、机动车维修、营运机动车辆技术管理、机动车驾驶学校行业管理工作。

(五)负责提出经开区公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按照经开区管委会规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。

(六)承担经开区公路建设市场监管责任;贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准,并监督实施;组织协调经开区地方公路、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并负责公路等交通基础设施的养护和维护管理;监督交通建设项目招投标活动;负责公路路政管理工作。

(七)负责交通运政、路政管理工作的组织、指导、协调和监督;组织和监督经开区公路运政、路政的行政执法管理工作。

(八)推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。

(九)负责公路行业安全生产和应急管理工作;协调经开区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

(十)负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;参与国际交流合作。

(十一)负责交通运输企业行业管理;负责经开区交通局及直属事业单位的人事管理。

(十二)依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由各交通行政主管部门履行的其他职责。

(十三)承办经开区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入9,658.89万元,上年结转1,326.80万元,一般公共预算财政拨款支出10,985.69万元,比2018年预算支出增加2,030.91万元。其中:基本支出2,594.79万元,比2018年减少399.99万元,主要原因是人员减少,导致人员经费和各项公用经费降低,同时临聘人员纳入项目支出管理,相关人员支出减少。基本经费主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8,390.9万元(包含上年结转1,326.8万元),比2018年增加2,430.9 万元,主要原因一是临聘人员纳入项目支出管理,相关人员支出增加;二是交通建设项目增加,项目经费主要用于公路建设。

交通局2019年政府性基金预算收入5,000万元,政府性基金预算支出5,000万元,比2018年增加5,000万元,主要原因是用于城市公共交通运营、公交免费及优惠群体补助经费,2018年为一般公共预算安排,2019年调整为政府性基金安排。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算98.38万元,比2018年减少42.92 万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2018年持平;公务接待费22.38万元,比2018年减少18.92 万元,主要原因为规范公务接待流程和标准,严格落实相关规定,严控公务接待支出;公务用车运行维护费76万元,比2018年减少24万元,主要原因为坚持厉行节约,加强公务用车管理,降低相关支出;本年无公务用车购置支出,与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费。包含交通局机关、道路运输管理所(参公事业单位)、公路路政管理大队、公路养护所、公路工程质量安全监督站5家单位的机关运行经费,财政拨款预算623.88万元,比2018年预算减少134.83万元,减少17.8%,主要原因为坚持厉行节约,压缩一般性支出,统一降低公用经费标准。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务等支出。

2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额47.95万元,全部为政府采购货物预算。

3.绩效目标设置情况。2019年对部分项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款633.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆27辆,其中一般公务用车27辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式

联系人:彭燕,电话:023-48292965


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