重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心2025年单位预算情况说明








一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻落实党中央和市委关于数字重庆建设和超大城市治理的决策部署,在履职过程中坚持和加强党对数字化城市运行治理的集中统一领导。
2.负责区数字化城市运行和治理中心建设、日常运行维护,指导基层治理中心建设,为拟定制度机制、政策法规、标准规范提供支撑服务。
3.负责统筹区级业务部门应用集成和业务贯通,指导承接市级应用、建设本地特色应用,为高效协同履职提供支撑服务;负责完成市数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务,推动区级业务事项、事件梳理和数字化。
4.负责城市运行与治理过程中重要敏感信息、突发应急事件、重大监测预警信息的收集汇总、研判分析工作,为感知城市运行态势动态监测提供支撑服务,对重大事件进行复盘并提出改进建议。
5.负责党工委、管委会和区数字化城市运行和治理中心值班值守工作,对各部门单位和各镇街相应值班值守工作开展业务指导,协助党工委、管委会组织应急值守并提供相应的技术支撑和保障服务。管委会主任信箱(公开电话)群众投诉办理工作。
6.负责数字重庆区级专题数据仓、业务应用专题库部署,为党工委、管委会实现按需对区、镇街、村(社区)的精准调度和决策提供支撑服务。
7.负责城市运行和治理过程中业务事项、事件、数据等分拨流转工作,为覆盖全区的事件处置提供技术支撑服务。
8.负责组织开展相关数字知识、数字技术的宣传推广等工作。
9.负责面上监测、指挥、调度、评价的服务性、事务性工作,不替代、不包揽部门单位日常管理、处置等具体工作。
10.完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心内设5个职能科室:综合协调科、平台建设科、监测预警科、指挥调度科、党政总值班室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数198.49万元,其中:一般公共预算财政拨款198.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入预算较2024年增加198.49万元,主要是一般公共预算财政拨款较2024年增加198.49万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数198.49万元,其中:一般公共服务支出152.52万元,社会保障和就业支出27.74万元,卫生健康支出8.95万元,住房保障支出9.28万元。支出预算较2024年增加198.49万元,主要是基本支出预算增加196.74万元,项目支出增加1.75万元。
三、单位预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心2025年一般公共预算财政拨款收入198.49万元,一般公共预算财政拨款支出198.49万元,比2024年增加198.49万元,其中:基本支出196.74万元,比2024年增加196.74万元,主要原因是本单位为2024年新设立的事业单位,相应支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1.75万元,比2024年增加1.75万元,主要原因是本单位为2024年新设立的事业单位,相应支出增加,项目支出主要用于支付临聘人员劳务费。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心2025年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
(一)财政拨款“三公”经费。2025年财政拨款“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,与上年数持平。
(二)非财政拨款“三公”经费。2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1.75万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月底,本单位共有车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2025年新购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。
(九)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭补助支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
按照全区机构改革方案,本单位为新设立单位,因此无2024年预算数据。
单位预算公开联系人:户小琴 联系方式:023—85276212
附表:重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心2024年单位预算公开套表