重庆市万盛经开区管委会办公室2022年预算情况说明及部门预算公开表
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,在管委会领导下,草拟管委会年度或阶段工作安排意见,提交管委会主任办公会审定,并协助组织实施。
2. 负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况,为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
3. 负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势,并提出针对性措施;协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。
4. 协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
5. 负责管委会会议的筹办工作,协助管委会领导组织实施会议决定事项。
6. 负责组织、协调管委会组织的重大活动。
7. 研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项,提出审核处理意见,报管委会领导审批;协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
8. 督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况,及时向市政府及管委会领导报告;督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案。
9. 负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。
10. 负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作,及时向管委会相关领导报告重要情况。
11. 组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。
12. 负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
13. 负责统筹全区的行政审批服务,“互联网+政务服务”建设相关工作。
14. 负责管委会电子政务管理,政府系统信息化建设等工作。
15. 完成党工委和管委会交办的其他任务。
(二)部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室是管委会内设机构,为正处级。加挂重庆市万盛经济技术开发区管理委员会外事办公室牌子。内设13个机构科室,分别是综合文秘科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、文秘四科、文秘五科、文秘六科、调研信息科、政务督查科、政策法规科、机要值班室、外事科、行政科。下属事业单位2个:重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心和重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心,其中行政服务中心为独立核算机构,政府信息公开中心与管委会办公室(本级)合并核算。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2022年年初预算数1581.39万元,其中:一般公共预算拨款1581.39万元。收入较2021年减少530.18万元,其中,基本支出预算减少239.18万元,项目支出预算减少291万元。
(二)支出预算。2021年年初预算数1581.39万元,其中:一般公共服务支出预算1347.89万元,社会保障和就业支出预算116.17万元,卫生健康支出预算59.95万元,住房保障支出预算57.38万元。支出预算较2021年减少530.18万元,基本支出预算减少239.18万元,项目支出预算减少291万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1581.39万元,一般公共预算财政拨款支出1581.39万元,比2021年减少530.18万元。其中:基本支出1197.39万元,比2021年减少239.18万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出384万元,比2021年减少291万元。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算45万元,比2021年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是本年度暂无因公出国(境)安排;公务接待费5万元,与2021年持平;公务用车运行维护费40万元,比2021年减少4万元,主要原因落实公车使用规定,控制公车运行维护成本;公务用车购置费0万元,与2020年持平;主要原因本年度暂无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2022年一般公共预算财政拨款运行经费228.90万元,比上年减少156.21万元,主要是因贯彻落实“过紧日子”要求,厉行节约,严控各项支出。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额131.6万元:政府采购货物预算131.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购131.6万元:政府采购货物预算131.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款384万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
部门预算公开联系人:张岚,联系方式:023-85276212