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[ 索引号 ]11500110588903728C/2019-02397 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]万盛经济技术开发区 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2019-11-18 [ 发布日期 ]2019-11-18 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市万盛经济技术开发区新闻中心2018年度部门决算情况说明

日期:2019-11-18
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日期:2019-11-18


一、部门基本情况

(一)单位职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区新闻中心成立于2012年,主要负责《万盛日报》、万盛电视台、万盛人民广播电台、万盛手机报、万盛手机台、万盛网络电视台、《万盛日报》微信公众号、《万盛日报》数字报、“全域重庆·幸福万盛”有线电视高清互动数字点播频道等9个全媒体矩阵的建设及新闻宣传工作。

1.坚持正确舆论导向,全面准确地宣传党的路线、方针、政策。

2.负责万盛经开区电视新闻、节目的采访、摄录、编辑、制作和安全播出;负责万盛日报的编辑、发行工作。

3.负责围绕经开区党工委、管委会中心工作,办出形式多样、质量较高的电视节目及群众喜闻乐见的专题节(栏)目和报刊新闻。

4.负责搞好对内对外报纸、电视宣传工作,向上级电视台、报纸媒体报送经开区重要新闻、专题节目,搞好电视节目创优工作。

5.负责电视、报纸宣传从业人员的通联和培训工作。

6.负责收集、整理、保存经开区重要电视、报纸宣传资料和各类电视、报纸专业技术档案。

7.负责广播电台、手机报、网络电视台等媒体的运行和新闻舆论工作。

8.完成经开区党工委、管委会及上级有关部门交办的重大宣传任务。

(二)机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区新闻中心,为重庆市万盛经开区党工委、管委会的直属的全额拨款事业单位,内设办公室、总编室、电视新闻部、电视专题部、经宣部、外宣部、电视制作部、报刊记者部、报刊编辑部、报刊通联发行部、技术播出部、新媒体编辑部、广播部等13个科室。经编办核定的编制人员50人,实有在编事业人员40人(含副处级领导1名),处级以上领导干部5人(编制在宣传部),经党工委、管委会同意按事业单位管理办法招录记者、编辑等采编人员46人。另经人社局核定使用临时聘用工勤人员6名,

单位年度工作情况。

1.突出导向,全力抓好主题性重大宣传报道

牢牢把握正确舆论导向,统筹报纸、电视、电台、手机报、手机台等全媒体平台,全力抓好“把党的十九大精神全面落实在重庆大地上·推进万盛资源型城市转型发展再上新台阶”“推动重庆各项事业沿着习近平总书记指引的方向奋力前行”等主题宣传,全面反映我区学习宣传贯彻党的十九大精神、全国两会精神、习近平总书记参加重庆代表团审议时的重要讲话精神的动态和反响,同时结合学习贯彻宣传党工委(扩大)会暨经济工作会精神等,推子栏、办专题、出专版,深入报道全区上下狠抓落实一系列重要会议精神的有力举措,特别是充分反映我区全力实施“三大攻坚战”“八项行动计划”、突出 “三个抓手”的有力举措和成效,为经济社会健康快速可持续发展营造了良好舆论氛围。在开展“转型十年看万盛”主题宣传中,我们还自加压力、编辑出版了《蝶变——转型十年看万盛》报道合集并分送有关方面,该合集受到国家发改委有关领导高度评价,认为很好地梳理总结了近年来万盛资源枯竭城市转型发展情况,万盛经验值得全国各资源枯竭城市学习和借鉴。

2.立足“做深”,强化《万盛日报》服务力度

年内成功实施了《万盛日报》全新改版,推出“盛世杂谈”“基层速递”“镇街视窗”“产业一线”“乡村新貌”“体产透视”“行游万盛”等一系列常设新闻专栏,增大信息容量,增强思想性、可读性、服务性,更好地服务广大读者。《万盛日报》全新改版特别是加强原创言论的做法,得到报界专家和读者的充分肯定,市文化委编发的《重庆报刊审读》还以较重篇幅对此作了专题点评,向全市媒体进行推介。9月底,《万盛日报·月末版》正式创刊,《月末版》突出“以文化人”主题,强化报道厚度深度,内容设置紧扣全区中心工作,聚焦地方发展、聚焦社会民生、聚焦历史文化,进一步凸显了导向与服务,增强了引导力和影响力。同时,根据基层需求,对全区各免费赠阅点的《万盛日报》赠阅量进行了适时调整,持续巩固和扩大报纸基层无缝覆盖的成果。

3.立足“做厚”,抓好电视传播各项工作

突出深度报道,年内全新推出《新闻纵深》深度新闻节目,深度聚焦地区经济发展、时事热点、社会民生等方面内容,更好展现新闻背后的新闻,形成新闻报道动态与深度的更好结合。强化旅游服务,5月1日起推出《重点景区天气预报》节目并在《万盛新闻》后播出,及时预报万盛各旅游景点天气情况,为市民游客提供便捷的旅游气象信息服务。同时,陆续推出了《走遍万盛》《一起动起来》等电视专题节目,人文纪实等节目类型更加丰富,更好地满足了广大观众的视听需求。

4.立足“做优”,突出旅游交通广播服务功能

按照“凸显地方特色、突出服务功能”要求,继续办好《万盛新闻》《盛城盛事》《整点播报》等新闻、专题节目;按照节目对象化、风格个性化、运作市场化要求,立足万盛实际,优化栏目设置,努力打造《盛游盛景》《万盛好吃狗》《蘑菇心事》《溱洲诗话》等旅游、美食、人文类新的品牌栏目,进一步扩大了社会影响,提升了广播节目在听众中的知名度、美誉度。

5.立足“做活”,推动新媒体平台上档升级

突出导向性、服务性、时效性,对万盛手机报进行了全新改版,进一步优化版面、做精内容。完成万盛手机台2.0版本全新上线,节目内容更丰富、视听服务更精准,现注册量近10000户、月均浏览量近30万人次,单条稿件的点击量最高达47000余次。今年初,在《万盛日报》全新改版的同时,新推出《万盛日报》微信公众号,突出可读性、时效性,配合《万盛日报》的重头报道、专题报道做好网上宣传,现关注公众号的粉丝近10000人。完成“全域重庆·幸福万盛”高清数字电视点播平台改版升级,全市观众点播万盛自办电视节目更加便捷。

6.立足“提效”,推进媒体融合发展

为深化传统媒体与传统媒体、传统媒体与新兴媒体的深度融合,进一步优化采编流程,实现提质增效,更好形成宣传合力,我们启动打造新闻中心“全媒体中央厨房”,并积极申报全市试点项目。目前,新闻中心“全媒体中央厨房”建设项目已成功申报为2018年全市6个区县媒体融合发展试点项目之一,获得33万元中央财政专项资金支持,相关基础设施建设正紧锣密鼓推进。

7.立足“提质”,强化对外宣传工作

注重宣传策划、强化考核奖惩,以中央电视台、重庆电视台(重庆新闻联播)、《人民日报》、《重庆日报》(城区版)等媒体为重点,加大新闻稿件外送力度,?不断加强和改进新形势下对外宣传报道工作,今年以来在中央电视台播出新闻16条,在重庆卫视各栏目播出新闻117条;在《人民日报》《经济日报》等国家级媒体刊发新闻稿件23篇,在《重庆日报》(城区版)刊发稿件71篇,较好地宣传展示了万盛。

(三)单位构成。新闻中心为全额事业单位,属单一预算单位。

(四)机构改革情况。2018年度本单位未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,671.93万元,支出总计1,671.93万元。收支较上年决算数减少36.16万元、降低2.12%,主要原因是人员少了3人。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,671.93万元,较上年决算减少36.16万元,降低2.12%,主要原因是人员少了3人。其中:财政拨款收入1,671.93万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,652.28万元,较上年决算数减少55.81万元,降低3.27%,减少了3人。其中:基本支出1,438.67万元,占87.07%;项目支出213.61万元,占12.93%。 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余19.65万元,较上年决算数增加19.65万元,增长100%,主要原因是融媒体“中央厨房主”工程建设工程未完结转下年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,671.93万元,较上年决算数减少36.16万元,降低2.12%。主要原因是人员减少了3人。较年初预算数增加139.78万元,降低9.12%。主要原因是预计工资增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,652.28万元,较上年决算数减少55.81万元,增长3.27%。主要原因是减少了3人。较年初预算数增加120.13万元,增加7.84%。主要原因是预计人员工资调整。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余19.65万元,较上年决算数增加19.65万元,增长100%,主要原因是融媒体“中央厨房主”工程建设工程未完结转下年

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面: ???

(1)文化体育与传媒支出1,473.49万元,占89.18%,较年初预算数增加99.16万元,增长7.22%,主要原因是人员工资变动。

(2)社会保障与就业支出92.89万元,占5.62%,较年初预算数增加20.96万元,增长29.14%,主要原因是人员工资变动及社保缴费标准调整。

(3)医疗卫生与计划生育支出36.40万元,占2.20%,较年初预算数增加0.00

(4)住房保障支出49.50万元,占3.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是人员工资变动及缴费标准调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,438.67万元。其中:人员经费676.45万元,较上年决算数减少65.64万元,降低8.85%,主要原因是人员减少3人。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费762.22万元,较上年决算数增加221.72万元,增长41.02%,主要原因是临聘采编人员支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费等。

 (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计24.11万元,较年初预算数减少6.89万元,下降22.23%,主要原因是公务接待费下降。较上年支出数增加2.30万元,增长8.71%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元,。

公务车运行维护费16.03万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元,下降19.85%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.55万元,增长3.32%,主要原因是用于记者采访。

公务接待费8.08万元,主要用于接待对口联系单位来区学习考核联系工作。费用支出较年初预算数减少2.92万元,下降26.55%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待97批次571人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费141.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.21万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明。新闻中心2018年无政府采购预算。

(四)特别说明。公开表中如有分项数与合计数存在0.01万元差额,主要为决算软件自动提取数据时四舍五入收舍导致。

五、预算绩效管理情况说明

本单位高度重视预算绩效管理工作,充分认识绩效管理工作的重要性和必要性,对本单位本级预算超过50万元项目,全部纳入预算绩效编制管理,围绕目标绩效,加强各个环节的衔接,形成整体合力,明确进度、质量和完成时限,及时开展项目实施进度的摸排与年初目标计划的比对,梳理项目推进过程中的问题,及时整改完善。经汇总分析,本单位纳入绩效管理项目整体推进效果良好,达到年初目标预期,涉及项目资金213.61万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48266349。

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