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[ 索引号 ]11500110588903728C/2018-01345 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]万盛经济技术开发区 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-04-23 [ 发布日期 ]2018-04-23 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

万盛经开区防雷设施监测站2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

日期:2018-04-23
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日期:2018-04-23

一、单位基本情况

重庆市万盛经开区防雷设施监测站为经开区气象局代管部门,内设1个职能科室,现为全额拨款事业单位。

主要职能:

(一)为国家建设和社会提供气象科技服务。

(二)负责本地区防御雷电装置监测、工程设计审核、工程验收、技术开发、技术培训、宣传工作。

(三)参与本地区人工增雨防雹的组织管理。

(四)承担经开区管委会应急管理办公室和经开区气象局交办的其他任务。

2018年度部门主要工作任务及目标:继续防雷检测工作,加强人工增雨防雹的组织管理工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入34.71万元,一般公共预算财政拨款支出34.71万元,用于基本支出34.71万元,比2017年增加26.36万元,主要原因一是本单位新招录1名在职人员;二是增加了在职职工的人员及公用经费,大力保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2018年无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算4.50万元。其中:公务用车运行费4.00万元,公务接待费0.50万元。

四、其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费14.60万元,主要用于:印刷费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费和其他服务支出。

2. 政府采购情况。2018年无政府采购预算。

附件2




部门收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

34.71

一般公共服务支出


政府性基金预算拨款收入


教育支出


国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

2.56

事业收入


医疗卫生与计划生育支出

1.23


事业单位经营收入


国土海洋气象等支出

29.02


其他收入


住房保障支出

1.91


本年收入合计

34.71

本年支出合计

34.71

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

34.71

支出总计

34.71


附件3







部门收入总表







单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

科目编码

科目名称


合计

34.71


34.71



208

社会保障和就业支出

2.56


2.56



20805

行政事业单位离退休

2.56


2.56



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.83


1.83



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.73


0.73



210

医疗卫生与计划生育支出

1.23


1.23



21011

行政事业单位医疗

1.23


1.23



2101102

事业单位医疗

1.23


1.23



220

国土海洋气象等支出

29.02


29.02



22005

气象事务

29.02


29.02



2200504

气象事业机构

29.02


29.02



221

住房保障支出

1.91


1.91



22102

住房改革支出

1.91


1.91



2210201

住房公积金

1.91


1.91




附件4





部门支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

34.71

34.71


20805

行政事业单位离退休

2.56

2.56


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.83

1.83


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.73

0.73


21011

行政事业单位医疗

1.23

1.23


2101102

事业单位医疗

1.23

1.23


22005

气象事务

29.02

29.02


2200504

气象事业机构

29.02

29.02


22102

住房改革支出

1.91

1.91


2210201

住房公积金

1.91

1.91



附件5









财政拨款收支总表








单位:万元



收入

支出



项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



一、本年收入

34.71

一、本年支出

34.71

34.71





一般公共预算拨款

34.71

一般公共服务支出







政府性基金预算拨款


教育支出







国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

2.56

2.56







医疗卫生与计划生育支出

1.23

1.23





二、上年结转


国土海洋气象等支出

29.02

29.02





一般公共预算拨款


住房保障支出

1.91

1.91





政府性基金预算拨款









国有资本经营预算拨款











二、结转下年







收入总计

34.71

支出总计

34.71

34.71





附件6


一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元


功能分类科目

2018年预算数


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



合计

34.71

34.71



208

社会保障和就业支出

2.56

2.56



20805

行政事业单位离退休

2.56

2.56



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.83

1.83



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.73

0.73



210

医疗卫生与计划生育支出

1.23

1.23



21011

行政事业单位医疗

1.23

1.23



2101102

事业单位医疗

1.23

1.23



220

国土海洋气象等支出

29.02

29.02



22005

气象事务

29.02

29.02



2200504

气象事业机构

29.02

29.02



221

住房保障支出

1.91

1.91



22102

住房改革支出

1.91

1.91


2210201

住房公积金

1.91

1.91



  


附件7





一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

34.71

20.11

14.60

301

工资福利支出

20.11

20.11


30101

基本工资

8.16

8.16


30103

奖金




30107

绩效工资

1.60

1.60


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.83

1.83


30109

职业年金缴费

0.73

0.73


30110

职工基本医疗保险缴费

1.23

1.23


30112

其他社会保障缴费

0.32

0.32


30113

住房公积金

1.91

1.91


30199

其他工资福利支出

4.34

4.34


302

商品和服务支出

14.60


14.60

30201

办公费

0.40


0.40

30202

印刷费

0.20


0.20

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.80


0.80

30206

电费

1.76


1.76

30207

邮电费

0.50


0.50

30209

物业管理费

1.20


1.20

30211

差旅费

2.50


2.50

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.30


0.30

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.21


0.21

30217

公务接待费

0.50


0.50

30224

专用材料费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.40


0.40

30227

委托业务费




30228

工会经费

0.20


0.20

30229

福利费

0.12


0.12

30231

公务用车运行维护费

4.00


4.00

30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出

1.52


1.52

303

对个人和家庭的补助




30301

离休费




30305

生活补助




30399

其他对个人和家庭的补助支出




  

  

  

  

  

  

  

  

附件8






一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.50


4.00


4.00

0.50

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。


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