一、单位基本情况
(一)职能职责
1.重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院为重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局管理的公益一类财政全额拨款事业单位。我院坚持“以保健为中心,以保健生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体,面向基层和预防为主”的方针,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共服务;
2.协助主管部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度;
3.组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基础医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持;
4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿死亡及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;
5.受卫生行政部门委托对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;
6.受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导;
7.负责提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查等;
8.承担计划生育避孕节育、生殖健康、优生服务、家庭保健的宣传教育、咨询指导、随访服务和信息录入及免费发放避孕药具;
9.实施生殖健康检查、计划生育手术、承担技术人员培训、引进并推广应用避孕节育新技术;
10.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
(二)单位构成
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院现由妇女保健部(含计划生育保健部)、儿童保健部、孕产保健部三大业务部及行政总务等组成,内设21个职能科室:综合科(含人事科)、财务科(含收费室)、总务科(含安保科)、院感科、医务科、医保科、护理部、妇幼健康管理科、健康教育科、婚检中心、孕优科、妇产科、儿保科、中医科、儿科、内分泌科、健康体检科、药剂科、检验科、特检科、乳腺外科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1,342.07万元,其中:一般公共预算拨款679.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入662.63万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入比2025年减少1,188.02万元,主要是一般公共预算财政拨款较2025年增加49.35万元,事业收入较2025年减少1,237.37万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1,342.07万元,其中:社会保障和就业支出110.98万元,卫生健康支出1,204.9万元,住房保障支出26.18万元。支出预算比2025年减少1,188.02万元,主要是基本支出增加75.54万元,项目支出减少1,263.56万元。
三、单位预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款收入679.44万元,一般公共预算财政拨款支出679.44万元,比2025年增加49.35万元。其中:基本支出561.88万元,比2025年增加75.54万元,主要原因是工资政策性变动且在职人员数的增加,增加了工资福利支出、商品和服务支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出117.56万元,比2025年减少26.19万元,主要原因是医疗服务与保健能力提升项目支出减少,主要用于免费孕前优生健康检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、婚前免费健康检查等重点工作。
(二)政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
(一)财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算2.22万元,比2025年减少0.18万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2.22万元,比2025年减少0.18万元,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,规范公务用车调度管理,严控并压减公务用车运行维护经费支出;公务用车购置费0万元,与上年持平。
(二)非财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0.55万元,比2025年增加0.55万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.55万元,比2025年增加0.55万元,主要原因是相关项目工作邀请专家指导,按需预算公务接待费;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款117.56万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月底,本单位共有车辆1辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备6台(套)。
2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金1.85万元,主要用于项目检查委托外送检验费支出。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)教育收费收入财政专户管理资金收入(教育收费收入):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
(九)基本支出:基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。
(十)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭补助支出。
(十六)其他资本性支出 (支出经济分类科目类级):反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:莫莉 联系方式:023-48271160
附表:重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院2026年单位预算公开套表