一、单位基本情况
(一)职能职责。
公共卫生服务职能:坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供农村妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,进行爱国卫生指导,建立良好卫生习惯,倡导健康生活方式。
基本医疗服务职能:开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。
综合管理服务职能:协助镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。
(二)单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院内设14个职能科室:综合科、人事财务科、医务科、公卫生科、内科、外科、院感科、中医(康复)科、药剂科、医技科、病案管理科、医保科、门(急)诊部、护理部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1160.14万元,其中:一般公共预算拨款479.70万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入680.45万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少168.13万元,主要是一般公共预算拨款减少196.43万元,事业收入增加28.31万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1160.14万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算116.31万元,卫生健康支出预算1010.73万元,住房保障支出预算33.10万元。支出预算较2024年减少168.13万元,主要是社会保障和就业支出增加30.28万元,卫生健康支出预算减少198.84万元,住房保障支出增加0.43万元。
三、部门预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款收入479.7万元,一般公共预算财政拨款支出479.7万元,比2024年减少196.43万元。其中:基本支出447.85万元,比2024年减少18.15万元,主要原因是人员支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员退休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出31.85万元,比2024年减少178.28万元,主要是公共卫生服务及基本药物补助项目支出减少,项目支出主要用于促进基本公共卫生服务均等化和保障群众基本用药需求等重点工作。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院2025年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
(一)财政拨款“三公”经费。
2025年财政拨款“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,与上年数持平。
(二)非财政拨款“三公”经费。
2025年非财政拨款“三公”经费预算2.4万元,比2024年减少0.6万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费2.4万元,比2024年减少0.6万元,主要原因是优化救护车使用管理,车辆运维费减少。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(三)政府采购情况。
本单位2025年政府采购预算总额34.8万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算14.8元,政府采购服务预算0元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款31.85万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障救护车1辆,执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2025年新购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。
(九)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭补助支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:刘学 联系方式:023—48351051
附表:重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院2025年单位预算公开套表