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[ 索引号 ] 11500110MB0W08933Q/2025-00031 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算;公告公示
[ 发布机构 ] 万盛卫生健康局
[ 成文日期 ] 2025-05-07 [ 发布日期 ] 2025-05-07

重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

日期:2025-05-07
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日期:2025-05-07
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院为卫生健康局下属二级单位,单位现行的职能职责:
1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
2.负责本乡镇的基本医疗服务。
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院内设 13 个职能科室:综合科、人事财务科、医务院感科、公卫科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医学科、药剂科、放射科、检验科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025 年年初预算数 1255.59 万元,其中:一般公共预算财政拨款 529.49 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,国有资本经营预算财政拨款 0 万元,财政专户管理资金 0万元,事业收入 726.09 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入预算较 2024 年减少 279.81 万元,主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年减少 335.41 万元,事业收入较 2024 年增加 55.6万元。
(二)支出预算:2025 年年初预算数 1255.59 万元,其中:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支146.48 万元,卫生健康支出 1074.24 万元,住房保障支出 34.87万元。支出预算较 2024 年减少 279.81 万元,主要是基本支出预算减少 31.73 万元,项目支出减少 248.08 万元。
三、单位预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款收入 529.49 万元,一般公共预算财政拨款支529.49 万元,比 2024 年减少 335.41 万元,其中:基本支出496.25 万元,比 2024 年增加 12.02 万元,主要原因是养老保险和职业年金缴费基数增加,人员支出相对增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 33.24万元,比 2024 年减少 347.43 万元,主要原因是基本公共卫生服务支出减少、 卫生健康支出减少,项目支出主要用于基本公共卫生等重点工作。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
(一)财政拨款“三公”经费。
2025 年财政拨款三公经费预算 0 万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年数持平;公务接待费 0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费 0 万元,与上年数持平;公务用车购置费 0 万元,与上年数持平。
(二)非财政拨款“三公”经费。
2025 年非财政拨款“三公”经费预算 2.4 万元,比 2024 减少 0.6 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年数持平;公务接待费 0 万元,与上年数持平;公务用车运行维护费2.4 万元,比 2024 年减少 0.6 万元,主要原因是根据实际需求对公车运维预算进行科学调整,通过优化资源配置、强化成本管控等措施,在保障公务出行必要性的前提下,实现运维支出的合理压缩;公务用车购置费 0 万元,与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
本单位政府采购预算总额 1.1 万元,其中:政府采购货物预1.1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元,其中:政府采购货物预0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。
2025 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 33.24 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至 2024 12 月底,本单位共有车辆 1 辆,其中,有条件实物保障用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车1 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中,有条件实物保障用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 0 辆。2025 年新购置单位价值 50 万元以上通用设0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。
(九)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭补助支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人: 满蕊  联系方式:023—48289597。

附表:重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院2025年单位预算公开套表


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