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[ 索引号 ] 11500110MB0W08933Q/2025-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算;公告公示
[ 发布机构 ] 万盛卫生健康局
[ 成文日期 ] 2025-05-07 [ 发布日期 ] 2025-05-07

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会2025年单位预算情况说明

日期:2025-05-07
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日期:2025-05-07

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,自觉接受党的领导,切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性群众性,汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务,把计划生育群众最紧密地团结在党的周围,引导弘扬中华民族传统美德,促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。

3.按照党工委和重庆市计划生育协会的要求,指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和会员代表大会的决议,组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。

4.协助管委会有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作;开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动,制定发展规划,向党委政府提出政策建议,当好参谋助手。

5.开展群众性计划生育的宣传活动,弘扬社会主义核心价值观,引导育龄群众负责任、有计划地生育;广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式,提升群众生殖健康意识和水平。

6.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务,增强计划生育家庭发展能力。

7.参与计划生育特殊家庭帮扶。建立与帮扶对象的日常联系机制,开展慰问活动;负责帮扶对象信息收集、信息系统的维护;组织专家、志愿者对特殊家庭提供心理咨询服务;做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

8.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治,动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

9.加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设,拓展组织覆盖和工作覆盖,创新活动开展和工作评价机制,为计生协事业发展提供保障。

10.在党工委领导下开展与计划生育有关的对外交流、合作和宣传,在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域积极发挥作用。

11.完成党工委交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会内设5个职能科室:办公室、群众工作科、信息统计管理科、家庭发展科、基层指导科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数229.31万元,其中:一般公共预算财政拨款229.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入预算较2024年减少3.68万元,主要是一般公共预算财政拨款较2024年减少3.68万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数229.31万元,其中:一般公共服务支出170.3万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出30.21万元,卫生健康支出12.94万元,住房保障支出15.87万元。支出预算较2024年减少3.68万元,主要是基本支出预算减少2.63万元,项目支出减少1.05万元。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款收入229.31万元,一般公共预算财政拨款支出229.31万元,比2024年减少2.63万元,其中:基本支出227.56万元,比2024年减少2.63万元,主要原因是人员支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1.75万元,比2024年减少1.05万元,主要原因是临聘人员劳务费支出减少,项目支出主要用于临聘人员重点工作。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会2025年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)财政拨款“三公”经费。

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,与上年数持平。

(二)非财政拨款“三公”经费。

2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费35.38万元,比2024年增加6.78万元,主要原因为物价水平变动,日常运维经费进行动态调整,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

(二)政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1.75万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底,本单位共有车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2025年新购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭补助支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:邓宇      联系方式:023—48286669        

附表:重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会2025年单位预算公开套表


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