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[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00089 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-05-07 [ 发布日期 ] 2025-05-07

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心2025年部门预算情况说明

日期:2025-05-07
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日期:2025-05-07

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.宣传贯彻执行国家和重庆市的养老、工伤等社会保险法律、规章、政策,负责全区养老、工伤保险经办管理和服务,指导各镇(街道)开展养老、工伤保险经办工作。

2.负责办理企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险等各类养老保险、工伤保险和失业保险扩面参保、变更、转移、接续、注销等工作。

3.负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险退休、领待资格的审核、待遇计算、调整及发放工作;负责工伤保险各类待遇的审核和发放。

4.负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险和工伤保险基金的收支核算、稽核检查、监督管理等工作。

5.负责退休人员和待遇领取人员社会化管理和服务工作。

6.指导兼并、关闭、破产、解散企业养老、工伤等处置工作;配合做好各类养老保险、工伤和失业等社会保险费征缴、清欠等工作。

7.完成上级交办的其他工作。

(二)部门构成。

万盛经开区社保事务中心内设9个职能科室:办公室、财务科、稽核检查科、参保管理科、综合业务科、企业职工养老待遇科、居民和机关事业单位养老待遇科、工伤保险待遇科、社会化管理服务科。

本部门无下属事业单位

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年初预算数1009.29万元,其中:一般公共预算财政拨款1009.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入预算较2024减少473.05万元,主要是一般公共预算财政拨款较2024减少473.05万元。

(二)支出预算:2025年初预算数1009.29万元,其中:社会保障和就业支出915.57万元,卫生健康支出42.25万元,住房保障支出51.47万元。支出预算较2024减少473.05万元,主要是基本支出预算增加41.56万元,项目支出减少514.61万元。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心2025一般公共预算财政拨款收入1009.29万元,一般公共预算财政拨款支出1009.29万元,比2024减少473.05万元,其中:基本支出739.03万元,比2024增加41.56万元,主要原因是人员增加职工职务职级晋升、养老保险基数调整相应支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费离休人员离休费退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出270.26万元,比2024减少514.61万元,主要原因是减少国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费项目、社保监督执法项目临聘人员劳务费项目、老复员军人生活和医疗补贴项目等支出减少,相应支出减少;项目支出主要用于社保基金监督管理、促进社保经办机构工作正常开展,企业老复员军人生活补助等重点工作。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)财政拨款“三公”经费。2025年财政拨款三公经费预算2.9万元,比2024减少0.6万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.5万元与上年数持平;公务用车运行维护费2.4万元2024减少0.6万元主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,压减支出;公务用车购置0万元与上年数持平。

(二)非财政拨款“三公”经费。2025年非财政拨款三公经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元与上年数持平;公务用车运行维护费0万元与上年数持平;公务用车购置0万元与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025一般公共预算财政拨款运行经费110.48万元,比2024增加25.8万元,主要原因为人员增加及经费结构调整;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

(二)政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额2.99万元,其中:政府采购货物预算2.99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购2.99万元,其中:政府采购货物预算2.99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2025年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中,项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款270.26万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

202412,所属各预算单位共有车辆1辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0。单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2025一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车02025年新购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款

(二)教育收费收入财政专户管理资金收入(教育收费收入):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

)基本支出:基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分对应人员类项目和公用经费项目

)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭补助支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

部门预算公开联系人:喻显梅  联系方式:023—48273797       

附表:重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心2025年部门预算公开套表

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