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[ 索引号 ] 11500110009300309E/2024-00060 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛教育局
[ 成文日期 ] 2024-05-09 [ 发布日期 ] 2024-05-09

重庆市万盛经济技术开发区教育局2024年部门预算情况说明

日期:2024-05-09
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日期:2024-05-09

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规,研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章,研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题;

2.编制辖区内教育事业的发展规划,编制,上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作;

3.统筹管理经开区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育,协调指导相应的社会力量办学;

4.统筹管理辖区教育体制改革,审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并,对各类学校的国有资产进行宏观管理,指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作;

5.统筹管理本部门教育经费,参与教育经费的审计监督,安排辖区所属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作,归口管理国内外对本辖区的教育援助;

6.主管辖区的教师工作,负责学校干部和教师队伍管理、所属单位干部的任命、教师继续教育;

7.管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育等工作;

8.归口管理辖区的学历教育,统筹管理大中专学校的招生、考试,学籍和高、中等教育自学考试工作,统筹管理地方学历教育,统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放;

9.归口管理辖区教育系统的对外交流工作,指导本系统侨务工作;

10.承担区语委会的相关工作,管理、指导经开区的语言文字工作,归口管理普通话培训测试工作;

11.履行经开区管委会教育督导职能,实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作;

12.负责本系统内安全、信访稳定工作;

13.承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

(二)部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区教育局下辖重庆市万盛经济技术开发区(本级)1个独立编制预算的行政单位,内设7个职能科室:办公室、组织人事科、计划财务科、教育科、安全法治科、秘书科、校外培训监管科;下辖重庆市万盛经济技术开发区教师管理中心、重庆市第四十九中学等33个独立编制预算的二级预算事业单位。

纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区(本级)、重庆市万盛经济技术开发区教师管理中心、重庆市第四十九中学、重庆市万盛经济技术开发区万盛小学等34个单位。二级预算单位名单如下:

重庆市万盛经济技术开发区教育局(本级)

重庆市万盛经济技术开发区教师管理中心

重庆市万盛经济技术开发区教育评估监测中心

重庆市万盛经济技术开发区教育考试中心

重庆市万盛经济技术开发区学生资助管理中心

重庆市万盛经济技术开发区教育信息技术与装备中心

重庆市万盛经济技术开发区关心下一代事业发展中心

重庆广播电视大学万盛经济技术开发区工作站

重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校

重庆市万盛职业教育中心

重庆市第四十九中学校

重庆市第一〇四中学校

重庆市第一〇五中学校

重庆市万盛经济技术开发区关坝中学

重庆市万盛经济技术开发区石林中学

重庆市万盛经济技术开发区子如中学

重庆市万盛经济技术开发区溱州中学

重庆市第一一五中学校

重庆市万盛经济技术开发区丛林学校

重庆市万盛经济技术开发区福耀实验学校

重庆市万盛经济技术开发区黑山实验学校

重庆市万盛经济技术开发区万盛小学

重庆市万盛经济技术开发区和平小学

重庆市万盛经济技术开发区鱼田堡小学

重庆市万盛经济技术开发区砚石台小学

重庆市万盛经济技术开发区中盛小学

重庆市万盛经济技术开发区新华小学

重庆市万盛经济技术开发区南桐小学

重庆市万盛经济技术开发区青年小学

重庆市万盛田家炳小学

重庆市万盛经济技术开发区石林小学

重庆市万盛经济技术开发区金桥小学

重庆市万盛经济技术开发区万盛幼儿园

重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数81006.48万元,其中:一般公共预算财政拨款70799.9万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金2933.81万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入7272.77万元。收入预算较2023年增加4050.02万元,主要是一般公共预算财政拨款较2023年增加3588.78万元,财政专户管理资金较2023年增加158.53万元,其他收入较2023年增加302.71万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数81006.48万元,其中:教育支出64809.47万元,社会保障和就业支出8431.05万元,卫生健康支出2784.74万元,住房保障支出2638.22万元。灾害防治及应急管理支出700万元,其他支出1643万元。支出预算较2023年增加4050.02万元,主要是基本支出预算减少780.93万元,项目支出增加4830.95万元。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区教育局2024年一般公共预算财政拨款收入70799.9万元,一般公共预算财政拨款支出70799.9万元,比2023年增加3588.78万元,其中:基本支出56822.76万元,比2023年减少780.93万元,主要原因是行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房公积金相应支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13977.15万元,比2023年增加4369.71万元,主要原因是教育收费弥补公用经费不足项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、扩大学前教育资源补助项目、四十九中学校学生宿舍新建工程项目、万盛经开区2023年教育基础设施地灾水毁恢复重建项目等相应支出增加;校舍维修改造(上级资金)项目、学前教育普惠性幼儿园公用经费(民办三级)等项目支出相应减少。项目支出主要用于校园安全保障、贫困学生资助、弥补办公经费、校舍建设维修、教学仪器设备和办公设备采购等重点工作。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区教育局2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区教育局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.94万元,比2023年增加2.99万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0.94万元,比2023年减少0.01万元,主要原因是压缩公务接待支出;公务用车运行维护费15万元,比2023年增加3万元,主要原因是新增公务用车1台;公务用车购置费0万元,与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费69.84万元,比2023年增加0.65万元,主要是因增加公务车1台,增加公务车运行费用3万元,为严格落实党政机关过紧日子要求,减少公用经费定额2.35万元,压减机关运行经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费、公务用车运行维护及其他商品服务支出等。

(二)政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额46万元,其中:政府采购货物预算46万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购46万元,其中:政府采购货物预算46万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2024年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中,项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款13977.15万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底,所属各预算单位共有车辆9辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2024年新购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二)教育收费收入:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

部门预算公开联系人:姚益民    联系方式:023-64183268

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