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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛生态环境局
[ 成文日期 ] 2023-05-11 [ 发布日期 ] 2023-05-11

重庆市万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

日期:2023-05-11
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日期:2023-05-11

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队2023单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队重庆市万盛经济技术开发区生态环境局管理的副处级行政执法机构,主要职能是:

1.承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调、专项执法相关工作。参与有关交叉执法、异地执法、跨区域执法。贯彻执行生态环境保护综合行政执法管理制度、执行标准规范。

2.承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口、大气环境保护、土壤生态环境保护、固体废物、废弃危险化学品处置、重金属、农业面源、工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

3.承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

4.承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理,依法组织开展核与辐射安全监督检查。

5.承担对镇街(园区)生态环境保护行政执法的监督和指导。

6.承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

7.承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

8.完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队5个职能室:综合科、一大队、二大队、三大队、四大队

单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数379.39元,其中:一般公共预算财政拨款379.39元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,财政专户管理资金0元,业收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入预算较2022年增加107.56元,主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加107.56

(二)支出预算:2023年年初预算数379.39元,其中:社会保障和就业支出64.43万元,卫生健康支出15.56万元,住房保障支出24.09万元节能环保支出预算275.32万元支出预算较2022增加107.56元,主要是基本支出预算增加106.56元,项目支出增加1元。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款收入379.39元,一般公共预算财政拨款支出379.39元,比2022增加107.56元,其中:基本支出378.39元,比2022增加106.56元,主要原因是津补贴政策改革后,年度考核奖纳入年初预算编制,养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1元,比2022增加1元,主要原因是节能环保支出项目相应支出增加项目支出主要用于环境保护管理事务重点工作。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023三公经费预算6元,比2022增加6元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0与上年数持平;公务用车运行维护费0元比2022增加6元,主要原因是重庆市万盛经济技术开发区生态环境局本级两辆公务车归属重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队使用;公务用车购置0与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年一般公共预算财政拨款运行经费59.01元,比2022减少7.52元,主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

(二)政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。一般公共预算拨款政府采购0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)绩效目标设置情况。

2023年项目支出均编制绩效目标,纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款0元、政府性基金预算0元。

(四)国有资产占有使用情况。

202212单位共有车辆2辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款

(二)教育收费收入:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

)基本支出:基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分对应人员类项目和公用经费项目

)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:冉淼  联系方式:023-85278779   


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