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[ 索引号 ] 115001100093009823/2023-00327 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛生态环境局
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 发布日期 ] 2023-11-02

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局(本级)2022年度部门决算公开说明

日期:2023-11-02
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日期:2023-11-02

一、单位基本情况

(一)职能职责

1负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,负责突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。负责调查处理环境投诉举报和污染纠纷,参与跨地区环境污染事件及纠纷的调查处理。

3负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。组织开展排污权有偿使用和交易工作。

4负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5负责环境污染防治的监督管理。对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理,参与核事故应急处理。

8负责生态环境准入的监督管理。受管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。

9负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,落实国家履行联合国气候变化框架公约的相关工作。

11组织开展生态环境保护督察。负责建立健全生态环境保护督察制度,对接中央及市级生态环境保护督察有关工作,组织协调区级生态环境保护督察工作,根据授权对镇街、区级有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法,指导镇街生态环境保护执法工作。

13负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和新工艺、新技术工程示范。参与指导推动循环经济和监督生态环保产业发展。

14组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15承担区生态环境委员会的日常工作。

16完成党工委和管委会交办的其他任务。

17职能转变。重庆市万盛经济技术开发区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设山清水秀美丽万盛。

2.机构设置

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局(本级)内5个职能室:办公室、生态环境保护科、污染防治科、行政审批服务科、法制与宣教科

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2022年度收入总计5,973.02万元,支出总计5,973.02万元。收支较上年决算数增加4,052.71万元,增长211%,主要原因是原因为上级项目补助资金增加

2.收入情况。2022年度收入合计5,973.02万元,较上年决算数增加4,052.71万元,增长211%,主要原因是上级项目补助资金增加。其中:财政拨款收入5,973.02万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,973.02万元,较上年决算增加4,052.71万元,增长211%,主要原因是上级项目补助资金增加。其中:基本支出224.74万元,占3.8%;项目支出5,748.28万元,占96.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余000万元,较上年决算数增加000万元,增长0

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,973.02万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加4,052.71万元,增长211%,主要原因是上级项目补助资金增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,853.02万元,较上年决算数增加4,532.71万元,增长343.3%。主要原因是节能环保支出增加4692.28万元。较年初预算数增加863.93万元,增长17.3%。主要原因是节能环保支出增加828.23万元。此外,年初财政拨款结转和结余000万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,853.02万元,较上年决算数增加4,532.71万元,增长343.3%。主要原因是节能环保支出增加4692.28万元。较年初预算数增加863.93万元,增长17.3%。主要原因是节能环保支出增加828.23万元。

3.结转结余情况2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余000万元,较上年决算数增加000万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出42.55万元,占0.7%,较年初预算数增加28.71万元,增长207.4%,主要原因是人员经费有一定增长。

2)卫生健康支出14.94万元,占0.3%,较年初预算数增加7.00万元,增长88.2%,主要原因是人员经费有一定增长。

3)节能环保支出5,788.73万元,占98.9%,较年初预算数增加828.22万元,增长16.7%,主要原因是上级项目补助资金增加

4)住房保障支出6.80万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是人员经费有一定增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.74万元。其中:人员经费184.85万元,较上年决算数减少574.33万元,下降75.7%,主要原因是本年度起下属单位支出开始独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费39.89万元,较上年决算数减少93.70万元,下降70.1%,主要原因是本年度起下属单位支出开始独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余000万元,年末结转结余000万元。本年收入12000万元,较上年决算数减少48000万元,减少80%,主要原因是上级项目补助资金减少。本年支出48000万元,较上年决算数减少48000万元,减少80%,主要原因是上级项目补助资金减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.20万元,较年初预算数减少3.80万元,下降23.8%,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.20万元,下降9%,主要原因是本年度公务用车使用、维修保养、加油等次数较少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国(境)费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.21万元,主要用于公务用车维修保养、加油、高速路费等。费用支出较年初预算数减少3.79万元,下降25.3%,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数相比,基本持平。

公务接待费100万元,主要用于接待同级单位交流。费用支出较年初预算数增加000万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少119万元,下降54.3%,主要原因是本年度起下属单位支出开始独立核算。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待15批次105人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费95.14元,车均购置费000万元,车均维护费224万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出100万元,较上年决算数增加100万元,主要原因是21年疫情原因未开展会议活动,22年逐渐恢复,会议次数增加。本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数增加0.29万元,下降39.2%,主要原因是本年度起下属单位支出开始独立核算。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出39.89万元,主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少93.7万元,下降70.1%,主要原因是本年度起下属单位支出开始独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额7000万元,其中:政府采购货物支出000万元、政府采购工程支出000万元、政府采购服务支出7000万元。授予中小企业合同金额7000万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额000万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于支出疫情防控经费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对单位整体和8个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金2160万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门

333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

联系人

冉淼

联系电话

19212462396

自评总分

96.98

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率权重

执行率得分

1075

3095

2160

69.8

10

6.98

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障生态安全,建设山清水秀美丽万盛。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制;生态环境问题的统筹协调和监督管理。


保障生态安全,建设山清水秀美丽万盛。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制;生态环境问题的统筹协调和监督管理。

绩效
指标

指标类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年完成值

指标得分

1

效益指标

确保万盛城区全年空气质量优良天数在300天以上

300

25

341

20

2

产出指标

生态环境监测任务完成率

90

20

90

20

3

产出指标

农村生活污水处理设施出水水质达标率

80

20

92.5

20

4

产出指标

污水处理设施出水水质达标率

90

20

93.3

20

5

满意度指标

服务对象满意度

90

15

90

10

项目绩效自评表

项目名称

生态环保能力发展专项

实施单位

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

自评总分

100

主管部门

333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

联系人

冉淼

联系

电话

19212462396

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分

125

200

200

100

10

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

对15个乡镇污水处理厂开展运维服务,污水处理设施出水水质达标率大于90%;开展南门污水处理厂在线运维,保障污水处理厂(设施)正常运行天数大于330天;3.对103座农村污水处理设施开展运营维护,并开展乡镇及景区污水处理厂设施和农村污水处理设施大修及污泥处置,农村生活污水处理设施出水水质达标率大于80%。完成人工增雨作业15次,抽测加油站油气回收装置6家次。


对15个乡镇污水处理厂开展运维服务,污水处理设施出水水质达标率大于90%;开展南门污水处理厂在线运维,保障污水处理厂(设施)正常运行天数大于330天;3.对103座农村污水处理设施开展运营维护,并开展乡镇及景区污水处理厂设施和农村污水处理设施大修及污泥处置,农村生活污水处理设施出水水质达标率大于80%。完成人工增雨作业15次,抽测加油站油气回收装置6家次。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年
完成值

指标得分(分)

1

产出指标

农村生活污水处理设施出水水质达标率

80

20

92.5

20

2

产出指标

污水处理设施出水水质达标率

90

20

93.3

20

3

产出指标

污水处理厂(设施)正常运行天数

330

20

330

20

4

效益指标

确保万盛城区全年空气质量优良天数在300天以上

300

25

341

20

5

满意度指标

服务对象满意度

90

15

90

10

二级项目绩效自评表

项目名称

生态环保能力发展专项

实施单位

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

自评总分

100

主管部门

333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

联系人

冉淼

联系

电话

19212462396

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分

125

200

200

100

10

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

对15个乡镇污水处理厂开展运维服务,污水处理设施出水水质达标率大于90%;开展南门污水处理厂在线运维,保障污水处理厂(设施)正常运行天数大于330天;3.对103座农村污水处理设施开展运营维护,并开展乡镇及景区污水处理厂设施和农村污水处理设施大修及污泥处置,农村生活污水处理设施出水水质达标率大于80%。完成人工增雨作业15次,抽测加油站油气回收装置6家次。


对15个乡镇污水处理厂开展运维服务,污水处理设施出水水质达标率大于90%;开展南门污水处理厂在线运维,保障污水处理厂(设施)正常运行天数大于330天;3.对103座农村污水处理设施开展运营维护,并开展乡镇及景区污水处理厂设施和农村污水处理设施大修及污泥处置,农村生活污水处理设施出水水质达标率大于80%。完成人工增雨作业15次,抽测加油站油气回收装置6家次。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年
完成值

指标得分(分)

1

产出指标

农村生活污水处理设施出水水质达标率

80

20

92.5

20

2

产出指标

污水处理设施出水水质达标率

90

20

93.3

20

3

产出指标

污水处理厂(设施)正常运行天数

330

20

330

20

4

效益指标

确保万盛城区全年空气质量优良天数在300天以上

300

25

341

20

5

满意度指标

服务对象满意度

90

15

90

10

2.绩效自评报告或案例

单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

冉  淼  023-85278779

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