[ 索引号 ] | 11500110599230506G/2024-00042 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 万盛住房城乡建设局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-31 | [ 发布日期 ] | 2024-10-31 |
重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局是管委会内设机构,为正处级。加挂重庆市万盛经济技术开发区采煤沉陷房屋治理办公室牌子。主要职能是:
1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇(街道)住房和城乡建设工作。
2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同区财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制收支年度计划,经管委会批准后安排下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责住房建设和房地产开发建设的监督管理,负责房地产开发企业资质、项目转让、项目联建、项目资本金管理和预售资金的监管,拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同的备案管理。负责开发行业统计工作。
4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置,负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。监督实施地方工程造价定额。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。负责建筑业统计工作。管理建设工程招标代理机构资质。监督建设工程合同。
5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。
7.负责采煤沉陷房屋治理工作。负责采煤沉陷房屋治理安置规划和年度计划工作的审核;负责采煤沉陷区安置房屋的规划选址和年度计划的实施管理和组织、指导、协调;负责拟定采煤沉陷区受损农房补偿安置相关的政策及制度;负责受损农房补偿安置项目数据库建设和管理;督促指导受损农房的房产面积测算、工程测绘和房屋安全鉴定工作;督促指导采煤沉陷区集中安置房屋工程设计、施工、工程建设。
8.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订并收集城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设计划并监督实施。负责城市基础设施项目储备、前期工作。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。负责城市轨道交通的建设管理,拟定城市轨道建设的规划并监督实施。
9.负责城市提升工作的全面统筹。强化统筹职责,提升统筹能力。贯彻执行城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划,统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹项目进度安排、推进实施、监督检查等工作。统筹城市人居环境改善工作,负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。
10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇(街道)排水与污水处理管理工作。
11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
12.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导农村基础设施和公共服务设施建设。指导村镇建设试点工作,指导国家特色小镇、市级中心镇和区级重点镇建设和管理。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。履行区城镇化领导小组办公室职能。
13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设国家及地方标准。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。
14.负责绿色建筑与建筑节能管理。监督执行建筑节能政策。承担建筑节能技术认定。负责建筑节能审查。管理建筑能效测评标识。指导公共建筑节能监管体系建设。指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用。负责推进绿色建筑工作。指导新型建材、环保建材和建筑机械与设备等的认证、研发,指导墙体材料革新工作。
15.负责住房和城建档案管理。指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域交流与合作。
16.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。
17.完成党工委和管委会交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局内设8个职能科室:办公室、建筑业管理科、房地产开发管理科、住房保障科(采煤沉陷治理办公室)、村镇建设科、消防科、行政审批服务科、基础设施建设科。
下属事业单位10个:重庆市万盛经济技术开发区建筑施工安全管理站、重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区保障房管理中心、重庆市万盛经济技术开发区建设工程质量服务中心、重庆市万盛经济技术开发区物业管理中心、重庆市万盛经济技术开发区排水管理所、重庆市万盛经济技术开发区城乡建设综合发展服务中心、重庆市万盛经济技术开发区城市建设档案馆、重庆市万盛经济技术开发区城市提升统筹中心、重庆市万盛经济技术开发区城市房屋征收中心。
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位有11个,即重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局(本级)、重庆市万盛经济技术开发区建筑施工安全管理站、重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区保障房管理中心、重庆市万盛经济技术开发区建设工程质量服务中心、重庆市万盛经济技术开发区物业管理中心、重庆市万盛经济技术开发区排水管理所、重庆市万盛经济技术开发区城乡建设综合发展服务中心、重庆市万盛经济技术开发区城市建设档案馆、重庆市万盛经济技术开发区城市提升统筹中心、重庆市万盛经济技术开发区城市房屋征收中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计15631.80万元,支出总计15631.80万元。收支较上年决算数减少3075.95万元,下降16.4%,主要原因是预算结构调整,节能环保支出减少,城乡社区支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计15631.80万元,较上年决算数减少3075.95万元,下降16.4%,主要原因是预算结构调整,节能环保支出减少,城乡社区支出减少。其中:财政拨款收入15631.80万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计15631.80万元,较上年决算数减少3075.95万元,下降16.4%,主要原因是预算结构调整,节能环保支出减少,城乡社区支出减少。其中:基本支出2002.79万元,占12.8%;项目支出13629.01万元,占87.2%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平,主要原因是本年收支平衡,无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计15631.80万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少3075.95万元,下降16.4%。主要原因是预算结构调整,节能环保支出减少,城乡社区支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14222.77万元,较上年决算数减少2265.61万元,下降13.7%。主要原因是预算结构调整,节能环保支出减少。较年初预算数减少5993.75万元,下降29.6%。主要原因是保障性住房租金补贴支出及住房租赁市场发展支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14222.77万元,较上年决算数减少2265.61万元,下降13.7%。主要原因是预算结构调整,节能环保支出减少。较年初预算数减少5993.75万元,下降29.6%。主要原因是保障性住房租金补贴支出及住房租赁市场发展支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平,主要原因是本年收支平衡,无结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出314.1万元,占2.2%,较年初预算数增加20.2万元,增长6.9%,主要原因是死亡抚恤支出增加。
(2)卫生健康支出84.15万元,占0.6%,较年初预算数增加1.27万元,增长1.5%,主要原因是社保缴费基数调整。
(3)城乡社区支出1898.57万元,占13.3%,较年初预算数增加148.67万元,增长8.5%,主要原因是预算结构调整,城乡社区管理事务支出增加。
(4)住房保障支出11925.94万元,占83.9%,较年初预算数减少6163.91万元,下降34.1%,主要原因是保障性住房租金补贴支出及住房租赁市场发展支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2022.79万元。其中:人员经费1754.95万元,较上年决算数减少97.17万元,下降5.2%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等。公用经费247.84万元,较上年决算数增加6.78万元,增长2.8%,主要原因是办公设备购置费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、劳务费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1409.03万元,较上年决算数减少810.33万元,下降36.5%,主要原因是预算结构调整,城市基础设施配套费安排的项目支出减少。本年支出1409.03万元,较上年决算数减少810.33万元,下降36.5%,主要原因是预算结构调整,城市基础设施配套费安排的项目支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计19.72万元,较年初预算数无增减,主要原因是从严控制“三公”经费开支范围和标准。较上年支出数增加1.76万元,增长9.8%,主要原因是机构优化,划入公车一辆,车辆运行维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门(单位)因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。”
公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费14.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是从严控制“三公”经费开支范围和标准。较上年支出数增加2.50万元,增长20.8%,主要原因是机构优化,划入公车一辆,车辆运行维护费增加。
公务接待费5.23万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是从严控制“三公”经费开支范围和标准。较上年支出数减少0.73万元,下降12.2%,主要原因是厉行节俭,从严控制“三公”经费开支范围和标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待77批次546人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费100.09元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减,主要原因是本部门2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出9.87万元,较上年决算数增加4.63万元,增长88.4%,主要原因是党员远程教育培训费增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出112.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加7.18万元,增长6.9%,主要原因是办公设备购置费用增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额834.51万元,其中:政府采购货物支出381.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出452.52万元。授予中小企业合同金额834.51万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额834.51万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购21队廉租房电梯安装、雨污管网管理维护社会服务和城镇生活污泥处理处置服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和18个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评18项,涉及资金13629.01万元,从评价情况来看,根据年初工作规划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标,项目支出按照有关专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、虚列支出等情况,预算绩效目标完成效果良好。
(1)部门整体绩效自评表
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
主管部门 |
334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局 |
联系人 |
赵香 |
联系电话 |
48272100 |
自评总分(分) |
100 | ||
绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
1.2023年人员和公用经费补差,保障职工津补贴等福利待遇,促进城乡建设事业可持续发展。2.确保建筑质量安全检测、消防住建行业监督管理工作的完成;3.完成重庆中心城市-綦江-万盛城市快轨和快速通道项目前期工作。4.促进水环境保护,让水污染降到最低,提高污泥处理处置率,提高城市防涝排涝能力,保证我区经济持续、健康发展,维护社会长治久安。 |
1.全年行政事务正常运行,城乡建设事业可持续发展;2.城市品质加快提升。加快推进万盛水环境综合治理项目建设,完成投资5.19亿元,新建城镇排水管网32公里,雨污分流改造47.85公里,城市生活污水集中收集率80.41%,较去年提升14个百分点,城市水生态环境质量明显改善。3.大力发展绿色建筑,城镇新建建筑全部执行绿色建筑标准;海绵城市建成区达标比例37.4%。4.强化住房保障,惠民实效全面提升。大力推进自建房安全专项整治,全覆盖排查城乡房屋41825栋,162栋经营性自建房安全隐患全部完成整治并销号,销号率100%。加强保障性租赁住房供给,筹集房源1926套,建成投用180套,解决了450余名新市民、青年人的住房困难问题,职住平衡加快实现。建立健全农村低收入群体住房安全保障台账,改造农村危房11户,实现动态清零。;5.加强监督管理,安全稳定形势向好。开展重大事故隐患专项整治等专项检查,发现各类隐患687条,下发隐患整改通知书179份,依法处罚20.5万元,全年未发生质量安全事故。实施“未经消防验收投入使用大起底”专项行动,发现并解决历史遗留问题15个,从源头消除消防安全隐患。6.城区防洪沟畅通运行;城区未发生大面积内涝;城市排水设施完好率达98%以上。城区生活污泥无害化处理处置率达100%,乡镇(含撤并场镇)污水处理设施产生的污泥稳定化、无害化、资源化处置。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重(分) |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分(分) |
说明 |
住房安全有保障 |
% |
= |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
||
“三公”经费调剂备案及及时率 |
定性 |
及时 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
是 |
95 |
10 |
||
绩效运行监控率 |
% |
= |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
||
预决算信息公开合规率 |
% |
= |
100 |
20 |
是 |
100 |
20 |
||
污泥日处理量 |
吨 |
≥ |
35 |
10 |
否 |
35 |
10 |
||
污水日处理量 |
立方米 |
≥ |
5000 |
10 |
是 |
5000 |
10 |
||
项目绩效自评覆盖率 |
% |
= |
100 |
20 |
是 |
100 |
20 |
||
建设工程消防设计审查验收工程量 |
平方米 |
≥ |
200000 |
10 |
是 |
718000 |
10 |
(2)项目绩效自评表
2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目) | |||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
50019222B334700000246-城乡统筹发展专项 |
房屋安全鉴定数量 |
≥ |
85 |
户 |
20 |
是 |
85 |
20 |
出具自建房结构安全排查报告 |
100 |
安全检查覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
是 |
90 |
20 |
||||
动态保障低收入群体住房安全 |
定性 |
良好 |
10 |
是 |
全部完成 |
10 |
|||||
排查认定率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 |
95 |
10 |
||||
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
是 |
95 |
10 |
||||
改造危房数量 |
= |
11 |
户 |
20 |
是 |
11 |
20 |
||||
2 |
50019222B334700000244-城市发展提升专项 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
20 |
是 |
1 |
20 |
100 | |
提升建设管理的精准施策水平,城市治理能力和公共服务能力,助力全域城市化和知名旅游城市建设 |
定性 |
良好 |
10 |
否 |
全部完成 |
10 |
|||||
设计功能实现率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
是 |
100 |
20 |
||||
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
否 |
95 |
10 |
||||
工作质量 |
定性 |
良好 |
20 |
是 |
全部完成 |
20 |
|||||
方便群众出行 |
定性 |
良好 |
10 |
是 |
全部完成 |
10 |
|||||
3 |
50019222A334700000245-城乡发展管理及科技与节能专项 |
确保行政事务正常运行 |
定性 |
良好 |
10 |
是 |
全部完成 |
10 |
100 | ||
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 |
95 |
10 |
||||
质量事故防控率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
否 |
99 |
10 |
||||
动态监测覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
是 |
99 |
20 |
||||
查处违法行为 |
≥ |
10 |
起 |
20 |
是 |
10 |
20 |
||||
安全检查覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
是 |
95 |
20 |
||||
4 |
50019222B334700000243-保障性安居工程专项 |
分配惠及人数 |
≥ |
50 |
户 |
10 |
是 |
50 |
10 |
89.13 | |
改造小区数量 |
≥ |
50 |
个(套) |
10 |
是 |
50 |
10 |
||||
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
是 |
100 |
10 |
||||
开展维修维护房屋数量 |
≥ |
1800 |
套 |
10 |
是 |
550 |
0 |
指标为预估值,实际发生550套隐患,因此未完成年初目标任务。 | |||
实施棚改户数 |
≥ |
20 |
户 |
10 |
否 |
27 |
10 |
实际超额完成改造 | |||
补助时限 |
≤ |
120 |
天 |
10 |
是 |
120 |
10 |
||||
保障房租金收缴率 |
≥ |
60 |
% |
10 |
是 |
60 |
10 |
||||
腾挪土地再利用 |
定性 |
是 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|||||
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|||||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
是 |
95 |
10 |
||||
5 |
50019222A334700000247-排水设施管理运维 |
污水处理出水合格率 |
≥ |
96 |
% |
20 |
是 |
100 |
20 |
100 | |
污水处理效果 |
= |
100 |
% |
10 |
否 |
100 |
10 |
||||
二三级排水管网维护数量 |
≥ |
115 |
公里 |
10 |
否 |
121 |
10 |
||||
闸坝维护数量 |
≤ |
4 |
座 |
20 |
是 |
4 |
20 |
||||
污泥无害化处置效果 |
= |
100 |
% |
5 |
否 |
100 |
5 |
||||
超量污泥处理合格率 |
≥ |
93 |
% |
10 |
是 |
100 |
10 |
||||
群众满意度情况 |
≥ |
90 |
% |
10 |
是 |
100 |
10 |
||||
保证该地区经济持续、健康发展,维护社会长治久安的重要措施 |
定性 |
良 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
2023年度项目支出绩效自评情况表(二级项目) | |||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
50019223T000002796832-设计下乡25万 |
图集完成与否 |
定性 |
完成 |
20 |
全部完成 |
20 |
100 | |||
实地走访次数 |
≥ |
2 |
次 |
20 |
144 |
20 |
超额完成 | ||||
完成设计成果数量 |
≥ |
6 |
个/套 |
20 |
6 |
20 |
|||||
培训对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
|||||
开展培训 |
≥ |
100 |
人/次 |
20 |
145 |
20 |
超额完成 | ||||
2 |
50019222T000002055682-城镇保障性安居工程(棚户区改造) |
解决群众住用安全问题 |
定性 |
是 |
20 |
全部完成 |
20 |
100 | |||
腾挪土地再利用 |
定性 |
是 |
20 |
全部完成 |
20 |
||||||
解决民生问题 |
定性 |
是 |
20 |
全部完成 |
20 |
||||||
棚改群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
|||||
实施改造户数 |
= |
20 |
户 |
20 |
27 |
20 |
超额完成市级目标任务 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48272100。