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[ 索引号 ] 11500110009300835H/2022-00306 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛青年镇
[ 成文日期 ] 2022-11-02 [ 发布日期 ] 2022-11-02

重庆市綦江区青年镇人民政府2021年度部门决算情况说明

日期:2022-11-02
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日期:2022-11-02

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.保障公民的权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证财政收入的完成;做好统计工作。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

8.承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项

(二)机构设置。

重庆市綦江区青年镇人民政府内设10综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室;7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心和产业发展服务中心。机构核定编制人数76人,其中,行政编制31人,行政工勤编制1人,事业编制44人。2021年年末单位实有在职69人。

    (三)

单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,203.63万元,支出总计2,203.63万元。收支较上年决算数减少750.58万元、下降25.4%,主要原因是特色小镇项目经费减少

2.收入情况。2021年度收入合计2,203.63万元,较上年决算数减少750.58万元,下降25.4%主要原因是特色小镇项目经费减少。其中:财政拨款收入2,203.63万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计2,203.63万元,较上年决算数减少750.58万元,下降25.4%主要原因是特色小镇项目经费减少,对应的项目支出减少其中:基本支出1,551.19万元,占70.4%;项目支出652.44万元,占29.6%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,与上年决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,203.63万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各减少750.58万元,下降25.4%主要原因是特色小镇项目经费减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,203.63万元,较上年决算数增加176.42万元,增长8.7%。主要原因是人员增加及工资政策调整等。较年初预算数增加615.36万元,增长38.7%。主要原因是人员增加及工资政策调整等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,203.63万元,较上年决算数增加176.42万元,增长8.7%。主要原因是人员增加及工资政策调整等。较年初预算数增加615.36万元,增长38.7%。主要原因是人员增加及工资政策调整等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。主要原因是我单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出688.79万元,占31.3%,较年初预算数增加132.1万元,增长23.7%主要原因是人员增加及工资政策调整等

2)文化旅游体育与传媒支出115.52万元,占5.2%,较年初预算数减少36.41万元,下降24%主要原因是厉行节约压减支出。

3)社会保障与就业支出418.46万元,占19%,较年初预算数减少3.51万元,下降0.8%,主要原因是人员减少对应支出减少。

4)卫生健康支出72.17万元,占3.3%,较年初预算数增加3.66万元,增长5.3%主要原因是社保基数调增后医疗支出增加。

5)城乡社区支出411.54万元,占18.7%,较年初预算数增加344.49万元,增长513.4%,主要原因是增加348万元特色小镇项目经费。

6)农林水支出354.64万元,占16.1%,较年初预算数增加142.8万元,增长67.42%,主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助经费。

7)住房保障支出115.29万元,占5.2%,较年初预算数增加53.24万元,增长85.8%主要原因是工资政策调整,公积金基数相应调整。

8)灾害防治及应急管理支出27.21万元,占1.2%,较年初预算数减少21.02万元,下降43.6%要原因是厉行节约,压减支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,551.19万元。其中:人员经费1,367.72万元,较上年决算数减少10.74万元,下降0.8%,主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费183.47万元,较上年决算数减少109.64万元,下降37.4%,主要原因是主要原因是厉行节约压减支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少927万元,下降100%要原因是2020年特色小镇项目经费垫高基数影响。本年支出0万元,较上年决算数减少927万元,下降100%主要原因是2021年度无政府性基金预算支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度三公经费支出共计18.87万元,较年初预算数减少1.13万元,下降5.7%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少5.43万元,下降22.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国(境)支出,与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车购置支出,与上年持平。

公务车运行维护费11.97万元,主要用于因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、桥路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少3.74万元,下降23.8%主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降

公务接待费6.9万元,主要用于招商引资等公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.1万元,下降13.8%,主要原因是严格控制公务接待的支出范围和支出标准。较上年支出数减少1.69万元,下降19.7%主要原因是严格控制公务接待的支出范围和支出标准,严格控制陪餐人数,公务接待费用下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待116批次695人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费99.24元,车均购置费0万元,车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出11.46万元,较上年决算数减少0.23万元,下降2%,主要原因是精简了参会人员,减少了会议支出。本年度培训费支出2.33万元,较上年决算数增加1.39万元,增长147.9%,主要原因是加大了对干部职工等的培训力度

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出136.42万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少64.87万元,下降32.2%,主要原因是减少了公务接待费和公车运行维护费支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,105.84万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,041.04万元、政府采购服务支出64.80万元。授予中小企业合同金额1,105.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,105.84万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于板辽村竹林湾至大茅坡四好农村路硬化项目、青年全民健身中心二期项目、采煤沉陷区青年镇更古等(2)个村农村建设用地复垦项目以及2021年集镇清扫保洁和全镇垃圾清运服务项目

    (五)数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金89.72万元;以委托第三方开展绩效评价0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,加强了绩效评价管理与财政资金监管,有利于全面提高财政资金使用等效果,对资金投入、资金使用方向、项目实施产生等效益有了总体把握,促进了预算编制的科学合理性。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

1)部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市綦江区青年镇   人民政府

联系人

罗霞

联系

电话

023-48351213

自评

总分

100

资金情况
(
万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
%

执行率

权重

执行率

得分

1583.77

2203.63

2203.63

100%

10

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民各项权利,加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出,保证日常基本支出,保障对个人和家庭补助支出,保证政府和村居工作经费。

贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民各项权利,加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出,保证日常基本支出,保障对个人和家庭补助支出,保证政府和村居运转经费。

较好的贯彻执行了上级的各项方针政策,保障了公民各项权利,进一步加强了综合治理,维护了社会稳定。突发性、群体性事件以及各种利益矛盾和纠纷得到了较好的调节和处理。保证了村居组织运转经费、基本人员支出、社会保障支出、政府日常基本支出以及对个人和家庭补助支出。

绩效
指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年完成值

指标得分

1


年初

指标


保障财政供养人员工资、福利

71

15%

71

9

2


年初

指标


安全检查

人次

5618

人次

10%

5618

9

3


年初

指标


解决疑难信访案件

330

10%

330

9

4


年初

指标


开展各类党群、宣传、讲座、会议、培训

45

10%

54

9

5


年初

指标


人大代表活动次数

16

10%

16

9

6


年初

指标


应急救援及时率

100

%

10%

100

9

7


年初

指标


群众对工作办事满意度

98

%

10%

98

9

8


年初

指标


保障村社区运转

7

=

10%

7

9

9


年初

指标


完成各村、社区两委换届

7

=

15%

7

9

2)一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目

名称

人大代表活动经费

实施

单位

重庆市綦江区青年镇人民政府

自评

总分

100

主管

部门

重庆市綦江区青年镇人民政府

联系人

罗霞

联系

电话

023-48351213

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率
得分

11.2

11.24

11.24

100%

10

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

通过开展专题调研活动,履行代表职责,实现对政府工作总体监督,对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督,对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。

通过开展专题调研活动,履行代表职责,实现对政府工作总体监督,对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督,对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。

本年认真开展了专题调研活动,履行代表职责,实现对政府工作总体监督,对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督,对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行了监督。

绩效

指标

指标

类别

指标

名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年
完成值

指标得分(分)

1

年初

指标

参加人大代表活动人数

55

10%

55

9

2

年初

指标

组织开展代表小组活动次数

16

10%

16

9

3

年初

指标

人大代表满意度

98

%

=

15%

98

9

4

年初

指标

召开镇人代会次数

2

10%

2

9

5

年初

指标

开展部门评议次数

1

10%

1

9

6

年初

指标

监督政府实施民生实事项目数

5

15%

5

9

7

年初

指标

提出政府工作建议意见数

33

15%

33

9

8

年初

指标

开展主席团会议

4

5%

4

9

9

年初

指标

组织开展人大代表调研视察工作

1

10%

1

9

3)二级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目

名称

社区组织运转

实施

单位

重庆市綦江区青年镇人民政府

自评

总分

100

主管

部门

重庆市綦江区青年镇人民政府

联系人

罗霞

联系

电话

023-48351213

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率
得分

49.02

51.05

51.05

100%

10

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

保障社区干部及小组长生活补助,保障社区日常工作有效运转,丰富辖区居民文体生活,抓好社区居民精神文明建设,改善社区人居环境,解决群众信访疑难问题,监督安全生产,整治安全隐患,维护社会稳定。

保障社区干部及小组长生活补助,保障社区日常工作有效运转,丰富辖区居民文体生活,抓好社区居民精神文明建设,改善社区人居环境,解决群众信访疑难问题,监督安全生产,整治安全隐患,维护社会稳定。

较好等保障了社区干部及小组长等生活补助保障了日常工作等有效运转,丰富了辖区居民文体生活,加强了社区居民精神文明建设,改善了社区人居环境,解决了群众信访疑难问题,保障了安全生产监督,排查整治了安全隐患,维护了社会的稳定和发展。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年
完成值

指标得分(分)

1

年初

指标

开展相关政策宣传次数

12

10%

12

9

2

年初

指标

办理群众事务效率

98

%

15%

98

9

3

年初

指标

社区人居环境满意度

98

%

10%

98

9

4

年初

指标

保障社区干部其他补助人数

9

10%

9

9

5

年初

指标

发展党员数

1

10%

1

9

6

年初

指标

完成社区党委和居委会换届

1

=

15%

1

9

7

年初

指标

开展烟花爆竹检查、防范走访

5

10%

5

9

8

年初

指标

开展食品药品检查

8

10%

8

9

9

年初

指标

依法调解大小纠纷和矛盾

30

10%

30

9

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-48351213

    附件:2021重庆市綦江区青年镇人民政府2021年度部门决算情况说明(定稿).pdf

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