中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册

您当前的位置:首页 >政府信息公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500110009300704M/2022-00167 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛街道
[ 成文日期 ] 2022-11-02 [ 发布日期 ] 2022-11-02

重庆市綦江区万盛街道人民政府2021年度部门决算情况说明

日期:2022-11-02
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2022-11-02

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处,行使区管委会赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作;宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作;加强社会治安综合治理,维护社会安定团结;发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力;加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作;做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作;指导社区居委会工作,帮助社区居委会解决实际困难,及时向上级政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访;承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处,内设10个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室;7个事业单位分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、全民健身服务中心、建设环保服务中心。

(三)单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,010.51万元,支出总计2,010.51万元。收支较上年决算数减少49.18万元、下降2.4%,主要原因是税收收入下降。

2.收入情况。2021年度收入合计2,010.51万元,较上年决算数减少49.18万元,下降2.4%,主要原因是税收收入下降。其中:财政拨款收入2,010.51万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,010.51万元,较上年决算数减少49.18万元,下降2.4%,主要原因是市政基础设施维护等项目支出减少。其中:基本支出1,354.18万元,占67.4%;项目支出656.32万元,占32.6%。

4.结转结余情况。2021年度无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,010.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少49.18万元,下降2.4%。主要原因:一是税收收入下降,二是市政基础设施维护等项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,010.51万元,较上年决算数减少49.18万元,下降2.4%。主要原因是税收收入下降。较年初预算数增加328.14万元,增长19.5%。主要原因是追加了税收结算补助项目(交通物流企业税收补助、税收结算补助等)。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,010.51万元,较上年决算数减少49.18万元,下降2.4%。主要原因是市政基础设施维护等项目支出减少。较年初预算数增加328.14万元,增长19.5%。主要原因是追加了结算补助项目(交通物流企业税收补助、税收结算补助等)。

3.结转结余情况。2021年度无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出656.30万元,占32.6%,较年初预算数增加222.43万元,增长51.3%,主要原因是2021年增加交通物流企业返税及纪检监察事务、安全监管支出等。

(2)文化旅游体育与传媒支出111.13万元,占5.5%,较年初预算数增加16.92万元,增长18%,主要原因是人员变动,人员经费增加。

(3)社会保障与就业支出870.32万元,占43.3%,较年初预算数增加80.83万元,增长10.2%,主要原因是2021年度社区干部社会保险基数调增及人员变动,人员经费增加。

(4)卫生健康支出81.10万元,占4%,较年初预算数增加29.88万元,增长58.3%,主要原因是人员变动及在职人员医疗保险调标。

(5)节能环保支出44.54万元,占2.2%,较年初预算数减少4.72万元,下降9.6%,主要原因是人员变动导致的人员经费减少。

(6)城乡社区支出163.54万元,占8.1%,较年初预算数减少54.73万元,下降25.07%,主要原因是,2021年基础设施维护相关支出减少。

(7)住房保障支出83.58万元,占4.2%,较年初预算数增加37.53万元,增长81.5%,主要原因是在职人员公积金正常调增及补缴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,354.18万元。其中:人员经费1,093.21万元,较上年决算数减少87.57万元,下降7.4%,主要原因是人员变动导致人员经费减少。人员经费用途主要包括包括主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费260.97万元,较上年决算数增加34.79万元,增长15.4%,主要原因是2021年办公费、培训费、工会经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.59万元,较年初预算数减少8.41万元,下降60.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少2.41万元,下降30.1%,主要原因是严格落实公车使用管理规定。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国(境)支出,与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车购置支出,与上年持平。

公务车运行维护费5.56万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.44万元,下降7.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费。较上年支出数减少0.44万元,下降7.3%,主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.02万元,主要用于接待其他单位人员到我单位学习调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.98万元,下降99.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费。较上年支出数减少1.98万元,下降99%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待1批次3人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费83.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与上年数持平。本年度培训费支出4.56万元,较上年决算数增加3.63万元,增长390.3%,主要原因是2021年增加了街居干部培训支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出196.71万元,机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、维护费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加16.79万元,增长9.3%,主要原因是2021年办公费、维护费等相关机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额103.16万元,其中:政府采购服务支出103.16万元。授予中小企业合同金额103.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额103.16万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于辖区清扫保洁服务。

(五)数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

四、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金578.19万元,以委托第三方形式开展绩效自评0 项,涉及资金0 万元,从评价情况来看,加强了绩效评价管理与财政资金监管,有利于全面提高财政资金使用的效果,对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,促进了预算编制的科学合理性。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效目标自评表

主管部门

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

联系人

陈虹宇

联系电话

48281958

自评总分

100.00 

资金情况

(万元)

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率权重

执行率得分

1686.87

2010.51

2010.51

100

10

10.00 

当年

绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转,其目的是提高辖区人民群众的幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括:

1.保障机关事业人员工资、奖金、绩效目标考核、交通补贴、差旅费、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费,保障工会会员基本的福利待遇等。

2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放,指导社区开展工作,强化社区基层党建引领能力,提高、培育社区自治能力,推进社区各项事业发展。

3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量,做好辖区老旧小区基础设施维修改造,对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。

4.协助做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。

5.负责社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作,维护社区稳定。

万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转,其目的是提高辖区人民群众的幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括:

1.保障机关事业人员工资、奖金、绩效目标考核、交通补贴、差旅费、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费,保障工会会员基本的福利待遇等。

2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放,指导社区开展工作,强化社区基层党建引领能力,提高、培育社区自治能力,推进社区各项事业发展。

3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量,做好辖区老旧小区基础设施维修改造,对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。

4.协助做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。

5.负责社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作,维护社区稳定。

万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转,其目的是提高辖区人民群众的幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括:

1.保障机关事业人员工资、奖金、绩效目标考核、交通补贴、差旅费、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费,保障工会会员基本的福利待遇等。

2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放,指导社区开展工作,强化社区基层党建引领能力,提高、培育社区自治能力,推进社区各项事业发展。

3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量,做好辖区老旧小区基础设施维修改造,对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。

4.协助做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。

5.负责社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作,维护社区稳定。

绩效

指标

指标类别

指标名称

指标值

计量

单位

指标

性质

指标

权重

是否

调整

全年完成值

指标得分

1

年初指标

保障机关、社区办公运转经费及财政供养人员工资福利按时发放,覆盖率达100%。

10

100

10

10

2

年初指标

强化风险管控,确保辖区平安稳定。全年无到市进京非正常上访,无精神病人等特殊群体重大肇事、肇祸事件,确保辖区全年无重大不良影响事件发生。

10

0

10

10

3

年初指标

强化风险管控,确保辖区平安稳定。信访案件处置回复率达100%。

10

100

10

10

4

年初指标

强化安全监管,确保全面完成安全生产与自然灾害防治工作目标任务,全年不发生较大安全生产事故,确保安全生产零死亡目标。

10

0

10

10

5

年初指标

服务地区经济发展,加强统计工作,完成区下达工业和商贸经济指标。

10

100

10

10

6

年初指标

落实城市低保、特困、临时救助、医疗救助、民政建档、残疾人、老年人等各项救助政策,确保各类符合条件人员救助全覆盖,覆盖率达100%。

10

100

10

10

7

年初指标

认真落实公共卫生免费服务项目,确保符合条件享受的人员知晓率达100%。奖扶特扶等各类奖励优待资金及时兑现落实率达100%。

6

100

6

6

8

年初指标

强化背街小巷清扫保洁,维护市政基础设施,提升绿化品质,整治“十乱”现象,规范市容环境秩序,确保2020年我区顺利通过国卫复审。通过率达100%。

6

100

6

6

9

年初指标

认真落实“马路办公”、“五长制”,推进生活垃圾分类工作,确保市区检查考核靠前。

5

3

5

5

10

年初指标

开展“环保五大行动”,落实“河长制”工作,确保孝子河水质达三类标准,辖区不发生环境污染事件。水质合格率达100%。

4

100

4

4

11

年初指标

完成城镇新增就业、扶持创业贷款、职业技能培训等就业创业指标任务。完成居民参城乡合作医疗保险任务数。

4

100

4

4

12

年初指标

开展送演出、送电影等进社区活动不少于100场次;指导社区开展小型分散多样的“我们的节日”系列文体活动不少于100场次。举办全民健身运动会;庆祝中国共产党成立100周年专场文艺演出。

3

场次

100

3

3

13

年初指标

做好退役军人服务工作,各类优抚奖励政策落实到位,覆盖率达100%。完成年度征兵任务。

4

100

4

4

14

年初指标

完成辖区城市棚户区改造和城房征收拆迁任务。

8

98

8

8


一级项目绩效目标自评表

项目名称

社区办公经费、社区干部补贴、党小组长和居民小组长经费

实施单位

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

自评总分

100.00 

主管部门

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

联系人

陈虹宇

联系电话

48281958 

资金情况

(万元)

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

403.49

427.03

427.03

100

10

10.00 

当年

绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

通过该项目的实施,较好完成了万盛街道2021年各社区安全、环境、卫生、教育、民政、文化等多方面的工作,维护社会稳定。

通过该项目的实施,较好完成了万盛街道2021年各社区安全、环境、卫生、教育、民政、文化等多方面的工作,维护社会稳定。

通过该项目的实施,较好完成了万盛街道2021年各社区安全、环境、卫生、教育、民政、文化等多方面的工作,维护社会稳定。

绩效指标

指标类别

指标名称

指标值

计量

单位

指标

性质

指标

权重

是否

调整

全年

完成值

指标得分(分)

1

年初指标

支付社区办公经费、人员工资费用及时率

30

100%

30

30

2

年初指标

社区生活环境合格率

30

100%

30

30

3

年初指标

社区管理工作完成及时率

30

100%

30

30

4

年初指标

社区群众满意度

10

100%

10

10


二级项目绩效目标自评表

项目名称

临时救助(单位承担30%部分)

实施单位

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

自评总分

100.00 

主管部门

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

联系人

陈虹宇

联系电话

48281958 

资金情况

(万元)

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

26

27.92

27.92

100

10

10.00 

当年

绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

保障临时困难群众基本生活,稳定民生,促进社区和谐发展。

保障临时困难群众基本生活,稳定民生,促进社区和谐发展。

保障临时困难群众基本生活,稳定民生,促进社区和谐发展。

绩效指标

指标类别

指标名称

指标值

计量

单位

指标

性质

指标

权重

是否

调整

全年

完成值

指标得分(分)

1

年初指标

申报及发放临时救助金及时率

30

100%

30

30

2

年初指标

临时救助资金投入经费

30

万元

26

30

30

3

年初指标

临时救助资金使用有效率和准确率

20

100%

20

20

4

年初指标

受益群众对临时救助工作满意度

20

100%

20

20

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-48281958。

附件:重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2021年部门决算情况说明及附表

扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起