[ 索引号 ] | 11500110733965117G/2023-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 万盛关坝镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
重庆市綦江区关坝镇人民政府2022年度部门决算情况说明
(一)职能职责
贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示,负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作;协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作;做好农业农村、乡村振兴、采沉治理等工作;负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务;落实社会治安综合治理和安全监管工作,配合征兵、抢险救灾等突发事件,维护辖区社会和谐稳定;负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理,统筹安排财政专项资金;承办上级交办的其他工作等。
(二)机构设置
重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个职能科室:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区关坝镇人民政府(本级)、重庆市綦江区关坝镇农业服务中心、重庆市綦江区关坝镇文化服务中心、重庆市綦江区关坝镇退役军人服务站、重庆市綦江区关坝镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队、重庆市綦江区关坝镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,681.76万元,支出总计2,681.76万元。收支较上年决算数增加87.24万元,增长3.4%,主要原因是项目支出有一定增长。
2.收入情况。2022年度收入合计2,681.76万元,较上年决算数增加87.24万元,增长3.4%,主要原因是项目支出有一定增长。其中:财政拨款收入2,681.76万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,681.76万元,较上年决算数增加87.24万元,增长3.4%,主要原因是项目支出有一定增长。其中:基本支出1,947.74万元,占72.6%;项目支出734.02万元,占27.4%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各2,681.76万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加87.24万元,增长3.4%。主要原因是项目支出有一定增长。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,559.93万元,较上年决算数减少34.59万元,下降1.3%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入减少。较年初预算数增加418.33万元,增长19.5%。主要原因是人员经费有一定增长。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,559.93万元,较上年决算数减少34.59万元,下降1.3%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入减少。较年初预算数增加418.33万元,增长19.5%。主要原因是人员经费有一定增长。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出864.68万元,占33.8%,较年初预算数增加140.82万元,增长19.5%,主要原因是人员经费有一定增长。
(2)文化旅游体育与传媒支出102.92万元,占4.0%,较年初预算数增加18.52万元,增长21.9%,主要原因是用于人员保障及单位运行保障的基本支出较年初预算数增加18.52万元。
(3)社会保障与就业支出547.85万元,占21.4%,较年初预算数增加146.10万元,增长36.4%,主要原因是人员经费有一定增长。
(4)卫生健康支出104.42万元,占4.1%,较年初预算数增加30.16万元,增长40.6%,主要原因是用于人员保障及单位运行保障的基本支出较年初预算数增加0.16万元,项目支出较年初预算数增加30万元。
(5)城乡社区支出97.78万元,占3.8%,较年初预算数减少14.82万元,下降13.2%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出,相应支出减少。
(6)农林水支出720.86万元,占28.2%,较年初预算数增加97.55万元,增长15.7%,主要原因是用于人员保障及单位运行保障的基本支出较年初预算数增加79.77万元,项目支出较年初预算数增加17.78万元。
(7)住房保障支出71.42万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(8)灾害防治及应急管理支出50.00万元,占2.0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,947.74万元。其中:人员经费1,641.96万元,较上年决算数减少26.77万元,下降1.6%,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费305.79万元,较上年决算数减少204.49万元,下降40.1%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出,相应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修(护)费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入121.82万元,较上年决算数增加121.82万元,增长100%,主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出121.82万元,较上年决算数增加121.82万元,增长100%,主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计9.13万元,较年初预算数减少3.76万元,下降29.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.68万元,增长8.0%,主要原因是新增一辆公务车。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,与年初预算数及上年支出持平。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出,与年初预算数及上年支出持平。
公务车运行维护费8.65万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.35万元,下降27.9%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,控制公务车运行维护成本。较上年支出数增加0.99万元,增长12.9%,主要原因是新增一辆公务车。
公务接待费0.47万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元,下降47.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.32万元,下降40.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待6批次68人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费69.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出10.55万元,较上年决算数减少1.14万元,下降9.8%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出,减少会议。
本年度培训费支出4.34万元,较上年决算数增加2.53万元,增长139.8%,主要原因是培训有一定增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出207.15万元,主要用于开支办公费、水费、电费、公务车运行维护费、信息网络等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少253.49万元,下降55.0%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,大力压减机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额122.14万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出72.21万元、政府采购服务支出49.93万元。授予中小企业合同金额122.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额72.21万元,占政府采购支出总额的59.1%。主要用于采购2022年“数商兴农工程”建设试点示范村项目、2022年“数商兴农工程”建设试点示范村项目。
(五)数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金734.02万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0.00万元。从评价情况来看,加强了绩效评价管理与财政监管,有利于全面提高财政资金使用的效果,对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,促进了预算编制的科学合理性。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
主管部门 |
105-重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
联系人 |
贺琳 |
联系电话 |
48357951 |
自评总分 |
100 | ||||||
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
2281.5 |
2681.76 |
2681.76 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
(一)围绕三大抓手,集聚发展动能。围绕“工业强区、全域旅游、全民健身”三大抓手,加快推进工业集群化,大力发展休闲旅游业,持续打造全国运动休闲特色小镇,推进资源型集镇高质量转型发展。(二)巩固脱贫成效,实现有效衔接。逐步建立防止返贫长效机制,巩固拓展脱贫攻坚成果,推进凉风村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点工作。(三)狠抓污染防治,守住生态底线。深入加强工业、建筑工地及道路废气、扬尘污染治理,打好污染防治攻坚战,巩固提升国土绿化行动,实现绿色发展、生态发展、可持续发展。(四)优化空间布局,完善功能配套。推进国土空间规划(2021—2035)及村规划,优化和完善全镇交通体系规划,深入实施城镇提质工程,完善基础设施。(五)发展社会事业,增进民生福祉。健全社会保障体系,加快推进医养结合,实施全民参保计划,深入发展文化事业,让改革发展成果更多地惠及广大城乡居民。(六)保障公共安全,促进平安稳定。守住安全生产和自然灾害防治底线,持续深化社会治理,全面落实企业主体责任、政府监管责任、村(社区)属地责任,推动监管执法更加严格推动镇域经济社会和谐稳定。 |
(一)围绕三大抓手,集聚发展动能。围绕“工业强区、全域旅游、全民健身”三大抓手,加快推进工业集群化,大力发展休闲旅游业,持续打造全国运动休闲特色小镇,推进资源型集镇高质量转型发展。(二)巩固脱贫成效,实现有效衔接。逐步建立防止返贫长效机制,巩固拓展脱贫攻坚成果,推进凉风村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点工作。(三)狠抓污染防治,守住生态底线。深入加强工业、建筑工地及道路废气、扬尘污染治理,打好污染防治攻坚战,巩固提升国土绿化行动,实现绿色发展、生态发展、可持续发展。(四)优化空间布局,完善功能配套。推进国土空间规划(2021—2035)及村规划,优化和完善全镇交通体系规划,深入实施城镇提质工程,完善基础设施。(五)发展社会事业,增进民生福祉。健全社会保障体系,加快推进医养结合,实施全民参保计划,深入发展文化事业,让改革发展成果更多地惠及广大城乡居民。(六)保障公共安全,促进平安稳定。守住安全生产和自然灾害防治底线,持续深化社会治理,全面落实企业主体责任、政府监管责任、村(社区)属地责任,推动监管执法更加严格推动镇域经济社会和谐稳定。 | ||||||||||||
绩效 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年完成值 |
指标得分 | ||||
1 |
年初指标 |
开展招商引资活动、企业家座谈活动 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
5 |
10 | ||||
2 |
年初指标 |
实施辖区清扫保洁面积 |
500000 |
平方米 |
≥ |
10 |
否 |
500000 |
10 | ||||
3 |
年初指标 |
走访服务企业 |
30 |
户 |
≥ |
10 |
否 |
30 |
10 | ||||
4 |
年初指标 |
安全生产非法行为查处隐患整改率 |
100 |
% |
= |
5 |
否 |
100 |
5 | ||||
5 |
年初指标 |
民生实事满意率 |
90 |
% |
≥ |
5 |
否 |
90 |
5 | ||||
6 |
年初指标 |
全镇“三保”保障率 |
100 |
% |
= |
20 |
否 |
100 |
20 | ||||
7 |
年初指标 |
群众反映诉求回复率 |
100 |
% |
= |
5 |
否 |
100 |
5 | ||||
8 |
年初指标 |
突发事件处置及时率 |
100 |
% |
= |
5 |
否 |
100 |
5 | ||||
9 |
年初指标 |
信访接待服务及时率 |
100 |
% |
= |
5 |
否 |
100 |
5 | ||||
10 |
年初指标 |
新增就业人口 |
500 |
人 |
≥ |
20 |
否 |
500 |
20 | ||||
11 |
年初指标 |
辖区群众安全感满意度 |
92 |
% |
≥ |
5 |
否 |
92 |
5 |
一级项目绩效自评表(一)
项目名称 |
关坝镇招商引资专项 |
实施单位 |
重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
自评总分 |
100 | ||||
主管部门 |
105-重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
联系人 |
贺琳 |
联系 电话 |
48357951 | ||||
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
10 |
6.07 |
6.07 |
100 |
10 |
10 | ||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
走访企业30家以上,对符合优惠政策税费扶持的企业进行奖补,辖区企业满意度90%以上。 |
走访企业30家以上,对符合优惠政策税费扶持的企业进行奖补,辖区企业满意度90%以上。 | ||||||||
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
开展招商引资活动、企业家座谈会 |
5 |
次 |
≥ |
20 |
否 |
5 |
20 |
2 |
年初指标 |
商贸企业升限 |
1 |
家 |
= |
20 |
否 |
1 |
20 |
3 |
年初指标 |
走访企业 |
30 |
家 |
≥ |
10 |
否 |
30 |
10 |
4 |
年初指标 |
招商引资考察接待费 |
5 |
万元/年 |
≤ |
10 |
否 |
5 |
10 |
5 |
年初指标 |
税收收入增长 |
1 |
% |
≥ |
5 |
否 |
1 |
5 |
6 |
年初指标 |
带动就业人次 |
100 |
人/次 |
≥ |
15 |
否 |
100 |
15 |
7 |
年初指标 |
辖区企业满意度 |
90 |
% |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
一级项目绩效自评表(二)
项目名称 |
关坝镇城乡环境管理专项 |
实施单位 |
重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
自评总分 |
100 | ||||
主管部门 |
105-重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
联系人 |
贺琳 |
联系 电话 |
48357951 | ||||
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
194.9 |
153.07 |
153.07 |
100 |
10 |
10 | ||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
确保集中区域可视范围内无白色垃圾,打造干净、整洁、优美的旅居环境;对全镇范围内主、次干道沿线及主要村民聚居点进行生活垃圾市场化清运,做到生活垃圾日产日清,有效改善农村人居环境,助推乡村振兴战略实施。 |
确保集中区域可视范围内无白色垃圾,打造干净、整洁、优美的旅居环境;对全镇范围内主、次干道沿线及主要村民聚居点进行生活垃圾市场化清运,做到生活垃圾日产日清,有效改善农村人居环境,助推乡村振兴战略实施。 | ||||||||
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
实施城镇农村卫生清扫及垃圾转运数量(村居) |
10 |
个 |
= |
10 |
否 |
10 |
10 |
2 |
年初指标 |
实施辖区清扫保洁面积 |
0.5 |
平方千米 |
≥ |
10 |
否 |
0.5 |
10 |
3 |
年初指标 |
设备购置合格率 |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 |
4 |
年初指标 |
垃圾清运、基础设施维护、化粪池清理、路面修补及时率 |
95 |
% |
≥ |
20 |
否 |
95 |
20 |
5 |
年初指标 |
经费支出控制率 |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 |
6 |
年初指标 |
环境卫生达标率 |
100 |
% |
= |
20 |
否 |
100 |
20 |
7 |
年初指标 |
群众满意度 |
95 |
% |
≥ |
10 |
否 |
95 |
10 |
一级项目绩效自评表(三)
项目名称 |
关坝镇村社区组织经费保障 |
实施单位 |
重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
自评总分 |
100 | ||||
主管部门 |
105-重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
联系人 |
贺琳 |
联系 电话 |
48357951 | ||||
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
407.26 |
416.97 |
416.97 |
100 |
10 |
10 | ||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
全年补助村级10个单位,补助办公经费4万元/村、6万元/社区,服务群众专项经费2万元/村、6万元/社区,居民对管理工作满意度达到95%,补助村级工作人员不低于62人,村支两委人均补助标准不低于2795元/人·月。 |
全年补助村级10个单位,补助办公经费4万元/村、6万元/社区,服务群众专项经费2万元/村、6万元/社区,居民对管理工作满意度达到95%,补助村级工作人员不低于62人,村支两委人均补助标准不低于2795元/人·月。 | ||||||||
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
补助村居数量 |
10 |
个 |
= |
5 |
否 |
10 |
5 |
2 |
年初指标 |
开展食品安全宣传次数 |
12 |
次/年 |
≥ |
5 |
否 |
12 |
5 |
3 |
年初指标 |
补助资金及时到位率 |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 |
4 |
年初指标 |
村居工作完成率 |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 |
5 |
年初指标 |
村居民矛盾纠纷解决率 |
90 |
% |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
6 |
年初指标 |
对食品质量、安全检查、财务监督次数 |
100 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
7 |
年初指标 |
各村办公经费及服务群众经费补助 |
6 |
万元/年 |
= |
10 |
否 |
6 |
10 |
8 |
年初指标 |
村民人居环境治理提升 |
10 |
% |
≥ |
20 |
否 |
10 |
20 |
9 |
年初指标 |
村居民满意度 |
95 |
% |
≥ |
10 |
否 |
95 |
10 |
二级项目绩效自评表
项目名称 |
社区组织经费保障 |
实施单位 |
重庆市綦江区关坝镇人民政府(本级) |
自评总分 |
100 | ||||
主管部门 |
105-重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
联系人 |
贺琳 |
联系 电话 |
48357951 | ||||
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
119.5 |
111.77 |
111.77 |
100 |
10 |
10 | ||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
保障社区日常工作有效运转,丰富辖区居民文体生活,抓好社区居民精神文明建设,改善社区人居环境,解决群众信访疑难问题,监督安全生产,整治安全隐患,维护社会稳定。 |
保障社区日常工作有效运转,丰富辖区居民文体生活,抓好社区居民精神文明建设,改善社区人居环境,解决群众信访疑难问题,监督安全生产,整治安全隐患,维护社会稳定。 | ||||||||
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
社区数量 |
2 |
个 |
= |
10 |
否 |
2 |
10 |
2 |
年初指标 |
资金及时到位率 |
100 |
% |
= |
20 |
否 |
100 |
20 |
3 |
年初指标 |
办公费补助标准 |
12 |
万元/年 |
= |
20 |
否 |
12 |
20 |
4 |
年初指标 |
居民幸福指数提升 |
5 |
% |
≥ |
20 |
否 |
5 |
20 |
5 |
年初指标 |
社区居民满意度 |
95 |
% |
≥ |
20 |
否 |
95 |
20 |
2.绩效自评报告或案例
我部门未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
我部门未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
王 鹏 023-48357951
附件:重庆市綦江区关坝镇人民政府2022年度部门决算情况说明及附表