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[ 索引号 ] 11500110733965117G/2022-00111 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛关坝镇
[ 成文日期 ] 2022-11-02 [ 发布日期 ] 2022-11-02

重庆市綦江区关坝镇人民政府2021年度部门决算情况说明

日期:2022-11-02
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日期:2022-11-02

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 保障公民的权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强卫计工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证财政收入的完成;做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室;7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、扶贫开发中心、产业发展服务中心。机构核定编制人数83人,其中,行政编制34人,事业编制49人。2021年年末单位实有在职人数78人。

(三)部门构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况2021年度收入总计2,594.52万元,支出总计2,594.52万元。收支较上年决算数减少529.54万元、下降17%,主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入减少,同时认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出,相应支出减少。

2.收入情况2021年度收入合计2,594.52万元,较上年决算数减少529.54万元,下降17%,主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入2,594.52万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计2,594.52万元,较上年决算数减少529.54万元,下降17%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出。其中:基本支出2,179.01万元,占84%;项目支出415.51万元,占16%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万,与上年决算数持平,主要原因是我单位无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,594.52万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少529.54万元,下降17%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入减少,同时认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出,相应支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,594.52万元,较上年决算数减少529.54万元,下降17%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入减少。较年初预算数减少1,533.02万元,下降37.1%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,594.52万元,较上年决算数减少529.54万元,下降17%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入减少,同时认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出,相应支出减少。较年初预算数减少1,533.02万元,下降37.1%。主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出,相应支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致,主要原因是我单位无结转结余

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出987.04万元,占38%,较年初预算数减少680.79万元,下降40.8%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,压减非必须非刚性支出,项目支出减少。

2)国防支出3.64万元,占0.1%,较年初预算数减少11.36万元,下降75.7%,主要原因是受偶发疫情影响及厉行节约,民兵训练支出减少。

3)文化旅游体育与传媒支出71.54万元,占2.8%,较年初预算数减少92.29万元,下降56.3%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神及受新冠肺炎疫情的影响,减少开展文化体育活动,压减非必须非刚性支出。

4)社会保障与就业支出557.77万元,占21.5%,较年初预算数增加30.02万元,增长5.7%,主要原因是在职人员增加,社会保险基数调整。

5)卫生健康支出74.66万元,占2.9%,较年初预算数减少2.36万元,下降3.1%,主要原因是坚持厉行节约,严控一般性项目支出。

6)城乡社区支出106.19万元,占4.1%,较年初预算数减少633.89万元,下降85.65%,主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”精神,进一步强化项目管理,优化支出结构,压减非必须非刚性支出项目,基础设施建设项目支出减少。

7)农林水支出613.71万元,占23.7%,较年初预算数减少169.15万元,下降21.61%,主要原因是村级经费支出减少。

8)住房保障支出141.70万元,占5.5%,较年初预算数增加71.17万元,增长100.9%,主要原因是在职人员增加及职工住房公积金调标,相关支出增加。

9)灾害防治及应急管理支出38.30万元,占1.5%,较年初预算数减少44.34万元,下降53.7%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,厉行节约,节省支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,179.01万元。其中:人员经费1,668.73万元,较上年决算数减少45.38万元,下降2.6%,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费510.28万元,较上年决算数减少303.27万元,下降37.3%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,进一步压减了公用经费支出规模,公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修(护)费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.45万元,较年初预算数减少1.45万元,下降14.6%,较上年支出数减少34.05万元,下降80.1%主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本略有下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国(境)支出,与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车购置支出,与上年持平。

公务车运行维护费7.66万元,主要用于市内因公出行、到各村居检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.34万元,下降14.9%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,控制公车运行维护成本;较上年支出数减少5.34万元,下降41.1%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,控制公车运行维护成本。

公务接待费0.79万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降12.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;较上年支出数减少28.71万元,下降97.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待9批次180人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费43.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出11.69万元,较上年决算数减少7.30万元,下降38.4%,主要原因是受偶发疫情影响及厉行节约,减少会议。

本年度培训费支出1.81万元,较上年决算数减少6.09万元,下降77.1%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,培训次数减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出460.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务车运行维护费、信息网络等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少54.68万元,下降10.6%,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神,大力压减机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额576.80万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出576.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额576.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额316.89万元,占政府采购支出总额的54.9%。主要用于双坝贵州长塘口公路改建项目、农村建设用地复垦项目。

(五)数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评6项,涉及资金415.51万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,加强了绩效评价管理与财政资金监管,有利于全面提高财政资金使用的效果,对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,促进了预算编制的科学合理性。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市綦江区关坝镇人民政府

联系人

蒲霞

联系电话

02348357952

自评总分

100.00 

资金情况万元

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

4127.54

2594.52

2594.52

100

10

10.00 

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

(一)围绕三大抓手,集聚发展动能。围绕“工业强区、全域旅游、全民健身”三大抓手,加快推进工业集群化,大力发展休闲旅游业,持续打造全国运动休闲特色小镇,推进资源型集镇高质量转型发展。

(二)巩固脱贫成效,实现有效衔接。逐步建立防止返贫长效机制,巩固拓展脱贫攻坚成果,推进凉风村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点工作。(三)狠抓污染防治,守住生态底线。深入加强工业、建筑工地及道路废气、扬尘污染治理,打好污染防治攻坚战,巩固提升国土绿化行动,实现绿色发展、生态发展、可持续发展。(四)优化空间布局,完善功能配套。推进国土空间规划(2021—2035)及村规划,优化和完善全镇交通体系规划,深入实施城镇提质工程,完善基础设施。(五)发展社会事业,增进民生福祉。健全社会保障体系,加快推进医养结合,实施全民参保计划,深入发展文化事业,让改革发展成果更多地惠及广大城乡居民。(六)保障公共安全,促进平安稳定。守住安全生产和自然灾害防治底线,持续深化社会治理,全面落实企业主体责任、政府监管责任、村(社区)属地责任,推动监管执法更加严格推动镇域经济社会和谐稳定。


(一)围绕三大抓手,集聚发展动能。围绕“工业强区、全域旅游、全民健身”三大抓手,加快推进工业集群化,大力发展休闲旅游业,持续打造全国运动休闲特色小镇,推进资源型集镇高质量转型发展。(二)巩固脱贫成效,实现有效衔接。逐步建立防止返贫长效机制,巩固拓展脱贫攻坚成果,推进凉风村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点工作。(三)狠抓污染防治,守住生态底线。深入加强工业、建筑工地及道路废气、扬尘污染治理,打好污染防治攻坚战,巩固提升国土绿化行动,实现绿色发展、生态发展、可持续发展。(四)优化空间布局,完善功能配套。推进国土空间规划(2021—2035)及村规划,优化和完善全镇交通体系规划,深入实施城镇提质工程,完善基础设施。(五)发展社会事业,增进民生福祉。健全社会保障体系,加快推进医养结合,实施全民参保计划,深入发展文化事业,让改革发展成果更多地惠及广大城乡居民。(六)保障公共安全,促进平安稳定。守住安全生产和自然灾害防治底线,持续深化社会治理,全面落实企业主体责任、政府监管责任、村(社区)属地责任,推动监管执法更加严格推动镇域经济社会和谐稳定。

绩效

指标

指标类别

指标名称

指标值

计量

单位

指标

性质

指标

权重

是否

调整

全年完成值

指标得分

1

年初指标

全镇“三保”保障率

100

20

100

20

2

年初指标

全镇税收增长

6

10

8

10

3

年初指标

新增就业人口

500

10

580

10

4

年初指标

开展招商引资活动、企业家座谈活动

25

10

28

10

5

年初指标

走访服务企业

8

10

35

10

6

年初指标

实施辖区清扫保洁

22

2/

10

86

10

7

年初指标

安全生产非法行为查出隐患整改率

100

5

100

5

8

年初指标

突发事件处置及时率

100

5

100

5

9

年初指标

群众反映诉求解决率

100

5

100

5

10

年初指标

民生实事办成率

90

5

90

5

11

年初指标

信访接待服务及时率

100

5

100

5

12

年初指标

辖区群众满意度

100

5

100

5

一级项目绩效自评表

项目名称

社区工作经费及补贴

实施单位

重庆市綦江区关坝镇人民政府

自评总分

100.00 

主管部门

重庆市綦江区关坝镇人民政府

联系人

蒲霞

联系电话

48357952

资金情况万元

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率

得分

120

107.51

107.51

100

10

10.00 

当年

绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

保障社区工作人员补贴,确保各项工作顺利完成,切实提高社区居民幸福感、获得感。


保障社区工作人员补贴,确保各项工作顺利完成,切实提高社区居民幸福感、获得感。

绩效指标

指标类别

指标名称

指标值

计量

单位

指标

性质

指标

权重

是否

调整

全年

完成值

指标得分(分)

1

年初指标

专职工作者人数

14

20

14

20

2

年初指标

保障社区运转数量

2

20

2

20

3

年初指标

资金使用合规性

100

20

100

20

4

年初指标

支付及时性

及时


定性

10

及时

10

5

年初指标

解决问题效率

100

10

100

10

6

年初指标

服务对象满意度

90

10

95

10

7

年初指标

入户走访率

90

10

95

10

二级项目绩效自评表

项目名称

村工作经费及补贴

实施单位

重庆市綦江区关坝镇人民政府

自评总分

100.00 

主管部门

重庆市綦江区关坝镇人民政府

联系人

蒲霞

联系电话

48357952

资金情况万元

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

350

256.35

256.35

100

10

10.00 

当年

绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

确保农村各项工作顺利完成,切实提高农村村民幸福感、获得感。


确保农村各项工作顺利完成,切实提高农村村民幸福感、获得感。

绩效指标

指标类别

指标名称

指标值

计量

单位

指标

性质

指标

权重

是否

调整

全年

完成值

指标得分(分)

1

年初指标

专职工作者人数

45

20

47

20

2

年初指标

保障村运转数量

8

20

8

20

3

年初指标

资金使用合规性

100

20

100

20

4

年初指标

入户走访率

95

20

95

20

5

年初指标

解决问题效率

100

10

100

10

6

年初指标

服务对象满意度

90

10

95

10

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48357951

附件:重庆市綦江区关坝镇人民政府2021年部门决算情况说明及附表

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