一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 公共卫生服务:各社区卫生服务中心和镇卫生院要以辖区人民群众健康为中心,以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人等人群为重点,做好全生命周期管理服务。
主要负责辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管项目等原12项国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作;负责新划入的地方病和职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺陷、食品安全标准跟踪评价、人禽流感和SARS防控、健康素养促进、老年健康与医养结合服务等公共卫生服务项目工作以及辖区相关卫生健康信息的收集、整理、报表统计和信息上报等工作。
2. 开展一般常见病、多发病、地方病等基本医疗服务、中医药及适宜技术推广、计划生育服务、现场救护和转诊服务。
承接上级医疗机构转诊病人的康复期治疗。
3.协助镇(街道)政府(办事处)制定和组织实施公共卫生服务、卫生事业发展规划和年度计划,开展爱国卫生工作。
4.指导辖区内个体诊所、村卫生室业务工作,对村卫生室人员进行相关技能培训,做好医疗卫生信息统计报告工作,完整、及时、准确报告相关信息,推进乡村卫生服务一体化管理。
5.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。
6.开展医养结合模式的养老服务,承担养老服务及培训工作。
7.卫生院除承担上述职责任务外,还承担协助区级医疗卫生机构开展对本单位的适宜技术推广项目承接工作。
8.承担上级党委和政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
本单位内设8个业务科室,分别是综合科、医务院感科、公卫科、中医科、全科医学科、药剂科、放射科、检验科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数474.91万元,其中:一般公共预算财政拨款243.69万元;政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元;财政专户管理资金0万元;事业收入231.22万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。收入预算较2024年减少175.43万元,主要是一般公共预算财政拨款较2024年减少65.86万元,事业收入较2024年减少109.57万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数474.91万元,其中:社会保障和就业支出66.72万元,卫生健康支出391.75万元,住房保障支出16.45万元。支出预算较2024年减少175.43万元,主要是基本支出预算减少30.28万元,项目支出减少145.15万元。
三、单位预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款收入243.69万元,一般公共预算财政拨款支出243.69万元,比2024年减少65.86万元,其中:基本支出232.85万元,比2024年增加24.63万元,主要原因是人员工资及社会保险支出增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出10.84万元,比2024年减少90.49万元,主要原因是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、基本药物补助等项目支出减少,项目支出主要用于乡村医生补助等重点工作。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院2025年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
(一)财政拨款“三公”经费。
2025年财政拨款“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,与上年数持平。
(二)非财政拨款“三公”经费。
2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
本单位政府采购预算总额2.43万元,其中:政府采购货物预算2.43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款10.84万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月底,本单位共有车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用0辆。2025年新购置单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。
(九)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭补助支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:彭小霞 联系方式:023—81716659
附表:重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院2025年单位预算公开套表