[ 索引号 ] | 11500110599222901E/2022-00088 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 万盛统计局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-11-02 | [ 发布日期 ] | 2022-11-02 |
重庆市万盛经济技术开发区统计局2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)贯彻落实国家统计制度、统计标准和发展规划;组织领导和管理协调经开区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;编制并组织实施地方统计调查方案和统计发展改革规划。
(2)贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
(3)管理和指导镇街、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强经开区统计基层基础工作。
(4)会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施经开区人口、经济、农业、工业、基本单位等普查和专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
(5)组织实施经开区国民经济核算和经开区投入产出调查;核算经开区及街镇生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
(6)组织实施经开区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
(7)建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布经开区基本统计资料;发布经开区国民经济和社会发展统计公报;加强对经开区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
(8)对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全经开区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;负责镇街、部门经济社会发展考核的牵头工作、负责镇街、部门考核数据的审定工作。
(9)制定并组织实施经开区统计信息化建设规划;建设和管理经开区经济社会发展综合统计数据库。
(10)负责经开区统计人才队伍建设;会同有关部门进行经开区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。
(11)承担本区统计课题研究和统计工作合作交流。
(12)协助督查室、监察局对各部门、镇街的督查考核工作。
(13)承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置。
机关内设科室6个(办公室、综合考评科、教育法规科、工业能源科、投资统计科、服务业统计科)。下属事业单位2个:社会经济调查队(财政全额拨款参照公务员管理)、社情民意调查中心(财政全额拨款事业单位)。
(三)单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计881.92万元,支出总计881.92万元。收支较上年决算数减少119.35万元、下降11.9%,主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。
2.收入情况。2021年度收入合计881.92万元,较上年决算数减少119.35万元,下降11.9%,主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。其中:财政拨款收入881.92万元,占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计881.92万元,较上年决算数减少119.35万元,下降11.9%,主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。其中:基本支出339.13万元,占38.5%;项目支出542.79万元,占61.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数持平,主要原因为本年收支平衡,无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计881.92万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少119.35万元,下降11.9%。主要原因是较上年第七次全国人口普查项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入881.92万元,较上年决算数减少119.35万元,下降11.9%。主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。较年初预算数减少185.49万元,下降17.4%。主要原因一是项目经费减少,二是工资政策调整导致人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出881.92万元,较上年决算数减少119.35万元,下降11.9%。主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。较年初预算数减少185.49万元,下降17.4%。主要原因一是项目支出减少,二是工资政策调整导致人员经费支出减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出528.24万元,占59.9%,较年初预算数减少434.73万元,下降45.1%,主要原因是项目支出减少和工资政策调整导致人员经费支出下降。
(2)科学技术支出264万元,占29.9%,较年初预算数增加264万元,增长100%,主要原因是年中下达人口普查项目资金。
(3)社会保障与就业支出44.82万元,占5.1%,较年初预算数减少14.76万元,下降24.8%,主要原因是工资政策调整,导致人员经费支出下降。
(4)卫生健康支出23.07万元,占2.6%,与年初预算数持平。
(5)住房保障支出21.78万元,占2.5%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出339.13万元。其中:人员经费293.5万元,较上年决算数减少114.94万元,下降28.1%,主要原因是工资政策调整,导致人员经费支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.63万元,较上年决算数增加13.58万元,增长42.4%,主要原因是单位人员增加。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计3.48万元,较年初预算数减少0.52万元,下降13.0%,主要原因是严格控制“三公”经费支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格落实公车使用规定,公车运行成本下降。较上年支出数减少1.19万元,下降25.5%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本部门2021年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本部门2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.93万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降2.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定,坚持轻车简从,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.07万元,下降26.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定,坚持轻车简从,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.54万元,主要用于接待市局到我单位调研统计业务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.46万元,下降46.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.13万元,下降19.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次33人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费164.82元,车均购置费0万元,车均维护费2.93万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.39万元,较上年决算数减少5.84万元,下降71.0%,主要原因是厉行节约,严格控制会议次数及会议成本。本年度培训费支出3.22万元,较上年决算数减少13.93万元,下降81.2%,主要原因是减少培训次数、控制培训成本。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出45.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加13.58万元,增长42.4%,主要原因是人员和统计调查增加,机关运行经费支出随之增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(五)数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金531.4万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了项目顺利开展,项目基本达到了预期绩效目标。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
(1)部门整体绩效自评表
部门整体绩效自评表
主管部门 |
万盛经开区统计局 |
联系人 |
汪小梅 |
联系电话 |
48266268 |
自评总分 |
100 | |||
资金情况 |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
1067.41 |
88192 |
881.92 |
100 |
10 |
10 | |||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
为进一步加强全区统计基础工作,提高源头数据质量,确保统计数据的准确性、科学性和权威性,使统计工作更好的服务于地区经济社会发展 |
为进一步加强全区统计基础工作,提高源头数据质量,确保统计数据的准确性、科学性和权威性,使统计工作更好的服务于地区经济社会发展 |
进一步了加强全区统计基础工作,提高了源头数据质量,确保统计数据的准确性、科学性和权威性,使统计工作更好的服务于地区经济社会发展 | ||||||||
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分 | |
1 |
年初指标 |
数据采集完成度(按照统计调查制度要求) |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 | |
2 |
年初指标 |
数据处理完成度(按照统计调查制度要求) |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 | |
3 |
年初指标 |
数据采集及时率(按照统计调查制度要求) |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 | |
4 |
年初指标 |
数据报送及时率(按照统计调查制度要求) |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 | |
5 |
年初指标 |
完成主要统计指标数据质量评估(按照统计调查制度要求) |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 | |
6 |
年初指标 |
对外发布统计数据及时率 |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 | |
7 |
年初指标 |
保障统计网络正常运转 |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 | |
8 |
年初指标 |
开发研究统计产品种类 |
4 |
种 |
= |
10 |
否 |
4 |
10 | |
9 |
年初指标 |
分析研究产品得到运用数量 |
14 |
篇 |
≥ |
10 |
否 |
14 |
10 | |
10 |
年初指标 |
完成统计数据归档、整理 |
100 |
% |
= |
10 |
否 |
100 |
10 |
(2)一级项目绩效自评表
一级项目绩效自评表
项目名称 |
统计重点专项普查 |
实施单位 |
统计局 |
自评总分 |
100 | ||||
主管部门 |
万盛经开区统计局 |
联系人 |
汪小梅 |
联系 电话 |
48266268 | ||||
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
350 |
321.4 |
321.4 |
100 |
10 |
10.00 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
高质量完成全区七人普工作,摸清我区人口总量、结构、分布等情况,为制定地区人口发展规划提供科学依据。 |
高质量完成全区七人普工作,摸清我区人口总量、结构、分布等情况,为制定地区人口发展规划提供科学依据。 |
高质量完成全区七人普工作,摸清我区人口总量、结构、分布等情况,为制定地区人口发展规划提供科学依据。 | |||||||
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
普查指导员、普查员 |
1400 |
人 |
≥ |
20 |
否 |
1400 |
20 |
2 |
年初指标 |
足额发放“两员”补贴 |
100 |
% |
= |
15 |
否 |
100 |
15 |
3 |
年初指标 |
按时发放“两员”补贴 |
100 |
% |
= |
15 |
否 |
100 |
15 |
4 |
年初指标 |
七人普“两员”补贴 |
300 |
万元 |
≥ |
20 |
否 |
300 |
20 |
5 |
年初指标 |
全面查清中国特色社会主义进入新时代后我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,提供科学准确的统计信息支撑 |
90 |
% |
≥ |
15 |
否 |
90 |
15 |
6 |
年初指标 |
群众满意度 |
90 |
% |
≥ |
15 |
否 |
90 |
15 |
(3)二级项目绩效自评表
二级项目绩效自评表
项目名称 |
统计重点专项普查 |
实施单位 |
统计局 |
自评总分 |
100 | ||||
主管部门 |
万盛经开区统计局 |
联系人 |
汪小梅 |
联系 电话 |
48266268 | ||||
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
350 |
321.4 |
321.4 |
100 |
10 |
10.00 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
高质量完成全区七人普工作,摸清我区人口总量、结构、分布等情况,为制定地区人口发展规划提供科学依据。 |
高质量完成全区七人普工作,摸清我区人口总量、结构、分布等情况,为制定地区人口发展规划提供科学依据。 |
高质量完成全区七人普工作,摸清我区人口总量、结构、分布等情况,为制定地区人口发展规划提供科学依据。 | |||||||
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
普查指导员、普查员 |
1400 |
人 |
≥ |
20 |
否 |
1400 |
20 |
2 |
年初指标 |
足额发放“两员”补贴 |
100 |
% |
= |
15 |
否 |
100 |
15 |
3 |
年初指标 |
按时发放“两员”补贴 |
100 |
% |
= |
15 |
否 |
100 |
15 |
4 |
年初指标 |
七人普“两员”补贴 |
300 |
万元 |
≥ |
20 |
否 |
300 |
20 |
5 |
年初指标 |
全面查清中国特色社会主义进入新时代后我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,提供科学准确的统计信息支撑 |
90 |
% |
≥ |
15 |
否 |
90 |
15 |
6 |
年初指标 |
群众满意度 |
90 |
% |
≥ |
15 |
否 |
90 |
15 |
2.绩效自评报告或案例
我部门未委托第三方开展绩效自评
3.关于绩效自评结果的说明
我部门绩效自评均已完成年度绩效目标
(三)重点绩效评价结果。
我部门未委托第三方开展重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48266268。
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
881.92 |
一、一般公共服务支出 |
528.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
264.00 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
44.82 | |
九、卫生健康支出 |
23.07 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
21.78 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
881.92 |
本年支出合计 |
881.92 |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
881.92 |
总计 |
881.92 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
881.92 |
881.92 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
528.24 |
528.24 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
528.24 |
528.24 |
||||||
2010501 |
行政运行 |
206.01 |
206.01 |
||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
17.50 |
17.50 |
||||||
2010505 |
专项统计业务 |
82.40 |
82.40 |
||||||
2010507 |
专项普查活动 |
57.40 |
57.40 |
||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
121.49 |
121.49 |
||||||
2010550 |
事业运行 |
43.44 |
43.44 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
264.00 |
264.00 |
||||||
20607 |
科学技术普及 |
264.00 |
264.00 |
||||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
264.00 |
264.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
44.82 |
44.82 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.82 |
44.82 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.04 |
29.04 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.52 |
14.52 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.26 |
1.26 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
23.07 |
23.07 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.07 |
23.07 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.76 |
19.76 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.31 |
3.31 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
21.78 |
21.78 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
21.78 |
21.78 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
21.78 |
21.78 |
||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
881.92 |
339.13 |
542.79 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
528.24 |
249.45 |
278.79 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
528.24 |
249.45 |
278.79 |
|||
2010501 |
行政运行 |
206.01 |
206.01 |
||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
17.50 |
17.50 |
||||
2010505 |
专项统计业务 |
82.40 |
82.40 |
||||
2010507 |
专项普查活动 |
57.40 |
57.40 |
||||
2010508 |
统计抽样调查 |
121.49 |
121.49 |
||||
2010550 |
事业运行 |
43.44 |
43.44 |
||||
206 |
科学技术支出 |
264.00 |
264.00 |
||||
20607 |
科学技术普及 |
264.00 |
264.00 |
||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
264.00 |
264.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
44.82 |
44.82 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.82 |
44.82 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.04 |
29.04 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.52 |
14.52 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.26 |
1.26 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
23.07 |
23.07 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.07 |
23.07 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.76 |
19.76 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.31 |
3.31 |
||||
221 |
住房保障支出 |
21.78 |
21.78 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
21.78 |
21.78 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
21.78 |
21.78 |
||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
881.92 |
一、一般公共服务支出 |
528.24 |
528.24 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
264.00 |
264.00 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
44.82 |
44.82 |
||||
九、卫生健康支出 |
23.07 |
23.07 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
21.78 |
21.78 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
本年收入合计 |
881.92 |
二十五、债务付息支出 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
881.92 |
881.92 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
881.92 |
总计 |
881.92 |
881.92 |
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
881.92 |
339.13 |
542.79 | |
201 |
一般公共服务支出 |
528.24 |
249.45 |
278.79 |
20105 |
统计信息事务 |
528.24 |
249.45 |
278.79 |
2010501 |
行政运行 |
206.01 |
206.01 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
17.50 |
17.50 | |
2010505 |
专项统计业务 |
82.40 |
82.40 | |
2010507 |
专项普查活动 |
57.40 |
57.40 | |
2010508 |
统计抽样调查 |
121.49 |
121.49 | |
2010550 |
事业运行 |
43.44 |
43.44 |
|
206 |
科学技术支出 |
264.00 |
264.00 | |
20607 |
科学技术普及 |
264.00 |
264.00 | |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
264.00 |
264.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
44.82 |
44.82 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.82 |
44.82 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.04 |
29.04 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.52 |
14.52 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.26 |
1.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.07 |
23.07 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.07 |
23.07 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.76 |
19.76 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.31 |
3.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.78 |
21.78 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.78 |
21.78 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.78 |
21.78 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
290.26 |
302 |
商品和服务支出 |
45.63 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
87.04 |
30201 |
办公费 |
3.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
79.19 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
17.35 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
29.04 |
30206 |
电费 |
1.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.52 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.80 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.01 |
30211 |
差旅费 |
10.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.78 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
3.36 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
15.16 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.24 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.61 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
2.03 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.78 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
1.12 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.61 |
39906 |
赠与 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
10.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.44 |
39999 |
其他支出 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
293.50 |
公用经费合计 |
45.63 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表
公开09表
公开部门:重庆市万盛经济技术开发区统计局 2021年度 单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
45.63 |
(一)支出合计 |
4.00 |
3.48 |
(一)行政单位 |
45.63 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
2.93 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
3.00 |
2.93 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.00 |
0.54 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.54 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
33 |
1.政府采购货物支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
2.39 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
— |
3.22 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
文件下载:
重庆市万盛经济技术开发区统计局2021年度部门决算情况说明.pdf