重庆市万盛经济技术开发区统计局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻落实国家统计制度、统计标准和发展规划;组织领导和管理协调经开区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;编制并组织实施地方统计调查方案和统计发展改革规划。
(2)贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
(3)管理和指导镇街、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强经开区统计基层基础工作。
(4)会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施经开区人口、经济、农业、工业、基本单位等普查和专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
(5)组织实施经开区国民经济核算和经开区投入产出调查;核算经开区及街镇生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
(6)组织实施经开区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
(7)建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布经开区基本统计资料;发布经开区国民经济和社会发展统计公报;加强对经开区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
(8)对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全经开区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;负责镇街、部门经济社会发展考核的牵头工作、负责镇街、部门考核数据的审定工作。
(9)制定并组织实施经开区统计信息化建设规划;建设和管理经开区经济社会发展综合统计数据库。
(10)负责经开区统计人才队伍建设;会同有关部门进行经开区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。
(11)承担本区统计课题研究和统计工作合作交流。
(12)协助督查室、监察局对各部门、镇街的督查考核工作。
(13)承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置
机关内设科室6个(办公室、综合考评科、教育法规科、工业能源科、投资统计科、服务业统计科)。下属事业单位2个:社会经济调查队(财政全额拨款参照公务员管理)、社情民意调查中心(财政全额拨款事业单位)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要是重庆市万盛经济技术开发区统计局(本级)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2020年度收入总计1,001.27万元,支出总计1,001.27万元。收支较上年决算数增加228.87万元、增长 29.6%,主要原因是2020年新增第七次全国人口普查。
2. 收入情况。2020年度收入合计1,001.27万元,较上年决算数增加228.87万元,增长29.6%,主要原因是2020年新增第七次全国人口普查。其中:财政拨款收入1,001.27万元,占100.0%。
3. 支出情况。2020年度支出合计1,001.27万元,较上年决算数增加228.87万元,增长29.6%,主要原因是2020年新增第七次全国人口普查。其中:基本支出 440.49万元,占44.0%;项目支出560.77万元,占56.0%。
4. 结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,001.27万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加228.87万元,增长29.6%。主要原因是2020年新增第七次全国人口普查。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,001.27万元,较上年决算数增加228.87万元,增长29.6%。主要原因是2020年新增第七次全国人口普查。较年初预算数增加407.05万元,增长68.5%。主要原因是第七次全国人口普查未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,001.27万元,较上年决算数增加228.87万元,增长29.6%。主要原因是2020年新增第七次全国人口普查。较年初预算数 增加407.05万 元,增长68.5%。主要原因是新增第七次全国人口普查。
3. 结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出907.66万元,占90.7%,较年初预算数增加402.85万元,增长79.8%,主要原因是新增第七次全国人口普查。
(2)社会保障与就业支出53.05万元,占5.3%,较年初预算数增加4.2万元,增长8.6%,主要原因是2020年新增公务员2人。
(3)卫生健康支出21.03万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。
(4)住房保障支出19.53万元,占2.0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出440.49万元。其中:人员经费408.44万元,较上年决算数增加72.54万 元,增长21.6%,主要原因是2020年新增公务员2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费32.05万元,较上年决算数减少76.15万元,下降70.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、物业管理费用、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.67万元,较年初预算数减少0.33万元,下降6.6%,主要原因是严格控制“三公”经费支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格落实公车使用规定,公车运行成本下降。较上年支出数减少0.3万元,下降6.0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费4.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.3万元,下降7.0%,主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定,减少不必要的公车使用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.67万元,主要用于接待市局到我单位调研统计业务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数减少0.33万元,下降33.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年支出数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费167.5元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出32.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少76.15万元,下降70.4%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,节约开支。
本年度会议费支出8.23万元,较上年决算数减少0.74万元,下降8.2%,主要原因是厉行节约,严格控制会议次数及会议成本。本年度培训费支出17.15万元,较上年决算数减少3.07万元,下降15.2%,主要原因是减少培训次数、控制培训成本。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(四)数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和所有项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金165.25万元;从评价情况来看,本部门整体绩效91分、项目绩效92分,均为优秀。
(二)绩效自评结果
部门单位整体绩效自评表
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区统计局 |
自评总分 |
91.00 |
联系人 |
袁华 |
联系电话 |
48272318 |
单位预算支出总额 |
项目 |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行权重 |
执行率得分 |
金额 |
594.22 |
1001.27 |
1001.27 |
100.00% |
10 |
10.00 |
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
进一步加强全区统计基础工作,提高源头数据质量,确保统计数据的准确性、科学性和权威性,使统计工作更好的服务于地区经济社会发展 |
进一步加强全区统计基础工作,提高源头数据质量,确保统计数据的准确性、科学性和权威性,使统计工作更好的服务于地区经济社会发展,成立普查相关机构,研究制定普查工作方案,完成250台高配置PAD和470台低配置PAD采购工作,完成全区范围普查宣传工作,完成全区约11万户户口整顿工作,完成普查试点工作,完成两员选聘、培训工作,完成普查登记工作 |
进一步加强全区统计基础工作,提高源头数据质量,确保统计数据的准确性、科学性和权威性,使统计工作更好的服务于地区经济社会发展,成立普查相关机构,研究制定普查工作方案,完成250台高配置PAD和470台低配置PAD采购工作,完成全区范围普查宣传工作,完成全区约11万户户口整顿工作,完成普查试点工作,完成两员选聘、培训工作,完成普查登记工作 |
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重% |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指 标权重% |
全年完成值 |
指标得分 |
是 |
数据采集完成度(按照统计调查制度要求) |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
是 |
数据处理完成度(按照统计调查制度要求) |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
是 |
数据采集及时率(按照统计调查制度要求) |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
是 |
数据报送及时率(按照统计调查制度要求) |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
是 |
完成主要统计指标数据质量评估(按照统计调查制度要求) |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
是 |
对外发布统计数据及时率 |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
是 |
保障统计网络正常运转 |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
是 |
开发研究统计产品种类 |
10 |
种 |
= |
4 |
4 |
10 |
4 |
9.00 |
是 |
分析研究产品得到运用数量 |
10 |
篇 |
≥ |
14 |
14 |
10 |
|
0.00 |
是 |
完成统计数据归档、整理 |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
81.00 |
(2)部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区统计局 |
自评总分 |
92.00 |
项目名称 |
统计专项经费 |
联系人 |
袁华 |
联系电话 |
48272318 |
项目资金(万元) |
项目 |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行
权重 |
执行率得分 |
金额 |
150 |
165.25 |
165.25 |
100.00% |
10 |
10.00 |
其中:上级补助 |
|
|
|
|
|
|
区级资金 |
150 |
165.25 |
165.25 |
|
|
|
社会投资 |
|
|
|
|
|
|
单位其他资金 |
|
|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
每月按时完成20个调查点(辅助调查员)城乡住户调查200户账本记录及120户电子记账户记账;对我区5个村15个样方开展农作物遥感测量工作及无人机影像拍摄;对抽中30-40户完成劳动力调查;确保统计专线运营正常。 |
每月按时完成20个调查点(辅助调查员)城乡住户调查200户账本记录及120户电子记账户记账;对我区5个村15个样方开展农作物遥感测量工作及无人机影像拍摄;对抽中30-40户完成劳动力调查;确保统计专线运营正常。 |
按时完成每月20个调查点(辅助调查员)城乡住户调查200户账本记录及120户电子记账户记账;对我区5个村15个样方开展了农作物遥感测量工作及无人机影像拍摄;对抽中30-40户完成劳动力调查;统计专线运营正常。 |
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重% |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指 标权重% |
全年完成值 |
指标得分 |
是 |
临聘人员数量 |
10 |
人 |
= |
4 |
4 |
10 |
20 |
9.00 |
是 |
四经普专项经费 |
10 |
万元 |
= |
9 |
9 |
10 |
16.65 |
9.00 |
是 |
城乡住户调查户 |
15 |
户 |
= |
200 |
200 |
15 |
200 |
13.50 |
是 |
农产量调查员 |
10 |
人 |
= |
5 |
5 |
10 |
5 |
9.00 |
是 |
劳动力调查员 |
10 |
人 |
= |
2 |
2 |
10 |
2 |
9.00 |
是 |
数据万盛APP运营维护 |
10 |
万元 |
= |
0.6 |
0.6 |
10 |
0 |
0.00 |
是 |
统计业务及法律知识培训及时率 |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
9.00 |
是 |
专项业务印刷、宣传份数 |
10 |
份 |
≥ |
1230 |
1230 |
10 |
1230 |
10 |
是 |
统计标准化建设及网点维护、统计视频会议专线 |
15 |
条 |
= |
4 |
4 |
15 |
4 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
82.00 |
2. 绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48272318
附件:重庆市万盛经济技术开发区统计局2020年度部门决算公开表(汇总).xls