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[ 索引号 ] 1150011059922769XH/2022-00101 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛水利局
[ 成文日期 ] 2022-05-10 [ 发布日期 ] 2022-05-10

重庆市万盛经济技术开发区水利局(本级)2022年单位预算公开情况说明

日期:2022-05-10
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日期:2022-05-10

一、单位基本情况

(一)职能职责

万盛经开区水利局为管委会组成部门,主要职能是:

1.负责水资源合理开发利用。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、水安全规划等重大水利规划。

2.贯彻执行水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施。依法审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级以上水利资金安排建议并负责实施监督管理。

3.负责水资源统一监督管理,实施水资源配置与调度。统筹生活、生产经营和生态环境用水,组织实施最严格水资源管理制度。拟定水资源中长期供求规划并监督实施。依法实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水等工作。

4.负责指导监督水利工程建设与运行管理。落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织协调工程验收及配套工程建设有关工作。

5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与饮用水水源保护有关工作,指导地下水的开发利用。

6.负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责村镇饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设、农村水能资源开发以及小水电改造工作。

7.负责水文工作。负责全区水文发展规划的编制和实施,水文站网建设和管理。负责水文监测工作,发布水文、水资源信息、情报预报,编制全区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

9.负责水利设施、水域及其岸线的行政管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设。统筹开展河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担河(库)长制工作的组织和协调及万盛经开区河长办公室日常工作。

10.负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施,负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点工程项目实施,负责水土流失动态监测。

11.负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策,落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策宣传和项目实施。

12.负责涉水违法案件的查处,协调水事纠纷。依法承担水利行业安全生产工作,负责水利行业安全监管。负责水利建设市场的监督管理,承担水利工程建设的监督工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水、干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

14.组织开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范,开展水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

(二)单位构成

万盛经开区水利局内设6个职能科室:办公室、规划建设科、安全质量监督科、行政审批科、水文水资源科(区节约用水办公室)、水生态与河长制科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2930.61万元,其中:一般公共预算财政拨款1634.09万元,政府性基金预算收入1296.52万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数2930.61万元,其中:社会保障和就业支出1087.53万元,卫生健康支出11.42万元,城乡社区支出230万元,农林水支出1558.65万元,住房保障支出10.33万元,灾害防治及应急管理支出32.67万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1634.09万元,一般公共预算财政拨款支出1634.09万元,其中:基本支出194.57万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1439.52万元,主要用于青山湖美丽家园工程(二)期、水利行业规划方案编制、河长制工作经费等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元,比2021年减少3万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1万元,与上年持平;公务用车运行维护费3万元,比2021年减少3万元,主要原因是报废一辆公务用车,维护费对应减少;公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费45.44万元。主要用于水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2022年本单位无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款99.5万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

本单位无上年预算数,主要原因为以往年度未独立核算,并入主管部门进行管理。2022年起,根据“三定”方案机构设置,按照预算管理体化改革要求,实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人:蔡林益        联系方式:023-48288614


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