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[ 索引号 ] 1150011000930043X5/2023-00038 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万盛商务局
[ 成文日期 ] 2023-11-07 [ 发布日期 ] 2023-11-07

重庆市万盛经济技术开发区商务局(本级)2022年度部门决算情况说明

日期:2023-11-07
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日期:2023-11-07

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策;拟订经开区有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。

2.负责推进城乡商贸流通业发展,贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施,统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局,推进商务重大项目库建设;指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设,培育和发展商贸市场主体;负责商贸统计、市场运行监测、预警信息发布、分析调度。

3.负责商贸流通监督管理;组织拟订健全规范市场体系的政策措施,推进重要产品流通追溯体系建设;负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理,负责对报废机动车回收、再生资源回收、旧货流通等行业实施监督管理;按有关规定对酒类等重要商品流通经营进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责单用途商业预付卡监督管理;统筹推动商务领域“放管服”改革工作。

4.牵头拟订重要生活物资应急保供预案并组织实施;负责落实重要生活物资储备制度,承担突发性灾害和突发性事件重要生活物资应急保供工作;组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

5.贯彻执行对外投资、对外贸易、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策;负责对外经济贸易统计和运行情况分析;优化营商环境,促进贸易便利化;负责依法管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作;指导加工贸易、转口贸易和服务贸易发展;开展对外经济贸易与合作等工作;指导和组织实施对外贸易促进体系建设;统筹对外贸易促进活动。

6.贯彻执行有关物流工作的法律、法规、规章和方针政策,提出全区物流发展的政策措施;组织实施物流、冷链、仓储等项目的规划、生产运营和对外交流的服务性工作;指导物流企业的标准化、信息化、智能化建设,负责全区物流数据统计、分析、应用工作。

7.负责指导商贸行业会展工作,统筹区内外大型商贸展会活动,培育品牌特色展会;监督指导商贸流通的促销活动。

8.负责牵头推进经开区消费促进工作;负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等服务业发展,推进行业经营创新;负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作;负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作。

9.负责牵头推进经开区电子商务发展工作;拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;负责指导电商企业的培育发展;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进互联网信息技术在各行业的推广应用,推进城乡流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;推进电子商务与快递物流协同发展,促进电子商务领域合作与交流。

10.负责机关、直属事业单位的党建工作。

11.受管委会委托,代管重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社。

12.完成党工委和管委会交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市万盛经济技术开发区商务局(本级)内设6个职能科室,分别是办公室、规划发展科、市场流通科、外经外贸科、物流和服务业发展科、电子商务科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,039.30万元,支出总计1,039.30万元。收支较上年决算数减少1.35万元下降0.1%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,本年度本级独立记账。

2.收入情况。2022年度收入合计1,039.30万元,较上年决算数减少1.35万元,下降0.1%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,本年度本级独立记账。其中:财政拨款收入1,039.30万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,039.30万元,较上年决算减少1.35万元,下降0.1%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,本年度本级独立记账。其中:基本支出446.76万元,占43%;项目支出592.54万元,占57%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,039.30万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1.35万元,下降0.1%。主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,本年度本级独立记账。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入948.30万元,较上年决算数增加96.65万元,增长11.3%。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。较年初预算数增加194.46万元,增长25.8%。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出948.30万元,较上年决算数增加96.65万元,增长11.3%。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。较年初预算数增加194.46万元,增长25.8%。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出150.64万元,占15.9%,较年初预算数增加106.02万元,增长237.6%,主要原因:1.年内追加健康休养费预算支出;2.做实以前年度年金差额;3.新增原粮食局退休人员死亡。

2)卫生健康支出17.72万元,占1.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。

3)农林水支出130.00万元,占13.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。

4)商业服务业等支出630.35万元,占66.5%,较年初预算数增加102.87万元,增长19.5%,主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。

5)住房保障支出13.39万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。

6)粮油物资储备支出6.20万元,占0.7%,较年初预算数减少14.44万元,下降70%,主要原因是项目未实施完毕,待实施完毕后再支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.76万元。其中:人员经费392.45万元,较上年决算数减少5.17万元,下降1.3%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,本年度本级独立记账。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费54.31万元,较上年决算数减少81.16万元,下降59.9%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,今年分别填报决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入91.00万元,较上年决算数减少98.00万元,下降51.9%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目资金减少。本年支出91.00万元,较上年决算数减少98.00万元,下降51.9%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目资金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.40万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度严控支出,厉行节约。较上年支出数减少3.57万元,下降29.8%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,本年度本级独立记账。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国(境)费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件接缴、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是认真执行公务车使用规定,严控车辆运维成本。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是认真执行公务车使用规定,严控车辆运维成本。

公务接待费2.40万元,主要用于接待上级、其他省市单位来我单位检查调研、招商引资等公务用餐开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少3.57万元,下降59.8%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,今年分别填报决算。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待50批次260人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费92.30元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2021年和2022年均无会议费发生。本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数减少1.85万元,下降67.5%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,本年度本级独立记账。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出54.31万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少81.16万元,下降59.9%,主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账,本年度本级独立记账。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

(五)数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对12个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评12项,涉及资金282.64万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

项目名称

商贸发展专项

实施单位

532001-重庆市万盛经济技术开发区商务局(本级)

自评总分

92.8

主管部门

532-重庆市万盛经济技术开发区商务局

联系人

刘朝平

联系电话

023-48288133

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分

105

652.32

182.30

28

10.00

2.80

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

新发展限额以上市场主体28家,新增批零商品销售额2.7亿元,新增住餐营业额1亿元;充分利用“西洽会”大型经贸合作平台作用,更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境,吸引更多客商来区投资,扩大我区对外开放水平,引导我区企业走出去,积极采购世界新进产品或技术等,满足人民群众对美好生活的向往,推动高质量发展,创造高品质生活;营造良好的消费环境,培育新的消费热点,推动我区商贸旅游经济新发展。

新发展限额以上市场主体15家,新增批零商品销售额2.7亿元,新增住餐营业额1亿元;充分利用“西洽会”大型经贸合作平台作用,更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境,吸引更多客商来区投资,扩大我区对外开放水平,引导我区企业走出去,积极采购世界新进产品或技术等,满足人民群众对美好生活的向往,推动高质量发展,创造高品质生活;营造良好的消费环境,培育新的消费热点,推动我区商贸旅游经济新发展。

新发展限额以上市场主体15家,新增批零商品销售额2.7亿元,新增住餐营业额1亿元;充分利用“西洽会”大型经贸合作平台作用,更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境,吸引更多客商来区投资,扩大我区对外开放水平,引导我区企业走出去,积极采购世界新进产品或技术等,满足人民群众对美好生活的向往,推动高质量发展,创造高品质生活;营造良好的消费环境,培育新的消费热点,推动我区商贸旅游经济新发展。

绩效指标

指标类别

指标名称

指标值

计量单位

指标性质

指标权重

是否调整

全年完成值

指标得分(分)

1

年初指标

促进销售产品奖励

15

万元

5

15

5

2

年初指标

会展场所展览举办面积

400

平方米

5

400

5

3

年初指标

家政服务业技能培训次数

2

5

2

5

4

年初指标

举办商务会展场次

5

10

5

10

5

年初指标

新增限上个体数量

10

10

10

10

6

年初指标

新增限上企业数量

5

5

5

5

7

年初指标

夜间经济活动开展次数

1

5

1

5

8

年初指标

参展相关对接洽谈所有费用

10

万元

5

10

5

9

年初指标

场地租赁成本

20

万元

5

20

5

10

年初指标

促进地方商贸经济发展

100

5

100

5

11

年初指标

社会消费品零售总额同比增速

10

5

10

5

12

年初指标

住宿和餐饮营业额

10000

万元

10

10000

10

13

年初指标

稳定就业人员规模

150

10

150

10

14

年初指标

参观群众满意度

100

5

100

5

一级项目绩效自评表

项目名称

应急保供专项

实施单位

532001-重庆市万盛经济技术开发区商务局(本级)

自评    总分

100.00

主管部门

532-重庆市万盛经济技术开发区商务局

联系人

张栌引

联系电话

023-482288136

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分

26.64

12.20

12.20

100

10.00

10.00

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

应对新冠疫情以及突发事件引起的生活必需品、猪肉价格上涨,造成供需不平衡的社会稳定问题;利民农资公司专项储备各类化肥、农药、农膜、农机具,确保春耕备耕期间农资供应。

应对新冠疫情以及突发事件引起的生活必需品、猪肉价格上涨,造成供需不平衡的社会稳定问题;利民农资公司专项储备各类化肥、农药、农膜、农机具,确保春耕备耕期间农资供应。

应对新冠疫情以及突发事件引起的生活必需品、猪肉价格上涨,造成供需不平衡的社会稳定问题;利民农资公司专项储备各类化肥、农药、农膜、农机具,确保春耕备耕期间农资供应。

绩效指标

指类别

指标名称

指标值

计量单位

指标性质

指标权重

是否调整

全年完成值

指标得分(分)

1

年初指标

储备各类农资

1200

10

1200

10

2

年初指标

储存库点

1

5

1

5

3

年初指标

应急生活物资储备

19

5

19

5

4

年初指标

重要商品储备价值

300

万元

5

300

5

5

年初指标

产品合格率

100

5

100

5

6

年初指标

应急生活物保管质量合格率

100

10

100

10

7

年初指标

重庆市粮油质量监督检验站检测合格


定性

5

5

8

年初指标

购买猪肉储备资金和利息

200

万元

5

200

5

9

年初指标

稳定猪肉市场物价

100

5

100

5

10

年初指标

销售额

260

万元

5

260

5

11

年初指标

提供就业岗位个数

8

人数

5

10

5

12

年初指标

应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力


定性

10

10

13

年初指标

应对猪肉供求关系发生突变时应急保供能力

99

10

99

10

14

年初指标

服务对象群众满意度

100

5

100

5

二级项目绩效自评表

项目名称

商贸行业扶持发展专项

实施单位

532001-重庆市万盛经济技术开发区商务局(本级)

自评总分

100.00

主管部门

532-重庆市万盛经济技术开发区商务局

联系人

孙夏楠

联系电话

023-48288133

资金情况 (万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分

30.00

18.30

18.30

100

10.00

10.00

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

对2020年及以前年度符合扶持政策的升限批发零售业企业/个体、农家乐及除农家乐以外的其他住宿和餐饮业企业/个体予以专项扶持。对2020年底-2022年新入库符合扶持政策的限额以上企业/个体、新升限市场主体予以专项扶持,培育一批市场竞争力强的骨干企业和个体工商户,不断优化全区服务业结构,不断增强服务业在地区转型发展中的贡献和作用,持续优化营商环境,推动全区服务业持续健康发展。

对2020年及以前年度符合扶持政策的升限批发零售业企业/个体、农家乐及除农家乐以外的其他住宿和餐饮业企业/个体予以专项扶持。对2020年底-2022年新入库符合扶持政策的限额以上企业/个体、新升限市场主体予以专项扶持,培育一批市场竞争力强的骨干企业和个体工商户,不断优化全区服务业结构,不断增强服务业在地区转型发展中的贡献和作用,持续优化营商环境,推动全区服务业持续健康发展。

对2020年及以前年度符合扶持政策的升限批发零售业企业/个体、农家乐及除农家乐以外的其他住宿和餐饮业企业/个体予以专项扶持。对2020年底-2022年新入库符合扶持政策的限额以上企业/个体、新升限市场主体予以专项扶持,培育一批市场竞争力强的骨干企业和个体工商户,不断优化全区服务业结构,不断增强服务业在地区转型发展中的贡献和作用,持续优化营商环境,推动全区服务业持续健康发展。

绩效指标

指标类别

指标名称

指标值

计量单位

指标性质

指标权重

是否调整

全年完成值

指标得分(分)

1

年初指标

新增限上个体数量

10

20

10

20

2

年初指标

新增限上企业数量

5

20

5

20

3

年初指标

社会消费品零售总额同比增速

0.5

10

0.6

10

4

年初指标

住宿和餐饮营业额

10000

万元

20

10000

20

5

年初指标

稳定就业人员规模

150

10

150

10

6

年初指标

服务对象满意度

99

10

99

10

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门应急物资储备专项开展了重点绩效评价,得分为80.42分,评价等级为“良好”

1.项目基本情况

2021年区粮食储备项目任务为原粮6000 吨,2021 年区成品粮储备项目任务为 300 吨,2021 年区猪肉储备项目任务为 80 吨。前述项目均由主管部门按相关文件要求选取储备单位,委托储备单位进行储存,并按承储数量给予储备粮455年、成品粮 600 年、猪肉储备补贴240 月的定额补贴,由承储单位包干使用。该项目主要成效:一是粮食(猪肉)储备组织管理制度较为健全。二是利用财政资金杠杆效应帮助政府掌握更多的粮食(猪肉)储备资源,提高应急保供能力。三是应对自然灾害和突发事件,做到了家有存粮心中不慌。四是利用粮食(猪肉)储备进行市场稳定、平抑物价效果较好。

2.发现的主要问题

一是管理部门尚有监管不到位的情况。对承储单位资格审查不严,未完全实行合同制,检查后督促整改未留痕。二是承储任务或轮库任务未按要求如期完成。三是成品粮在库管理欠规范。四是在未经审批程序的情况下,成品粮库存低于承储量。五是承储档案待健全、规范。

3.相关建议

一是加强对项目实施过程的监督检查管理。二是合理安排项目实施进度保证承储及轮库在规定时限内完成。三是规范承储账目和堆垛堆码。四是动用承储粮食应经批准。五是加强承储项目账目和资料的档案管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

罗  媚   023-48271501

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