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[ 索引号 ] 11500110050351095T/2022-00055 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛平山园区
[ 成文日期 ] 2022-11-04 [ 发布日期 ] 2022-11-04

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

日期:2022-11-04
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日期:2022-11-04

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见,组织编制园区空间规划并按规定报批和实施。

2. 编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划,组织编制园区产业发展规划、工业经济发展规划。

3. 负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设和跟踪服务工作。

4. 负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的落实,负责对入驻企业的协调与服务。

5. 研究、分析园区外来投资情况,定期向经开区管委会报送有关信息动态;负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作。

6. 负责园区内招商引资工作,参与有关部门组织的招商推介活动,负责园区相关招商引资活动的组织。

7. 负责园区产业项目的策划、包装和引进,建立园区招商引资项目库;协调重点招商项目的跟踪反馈。

8. 负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织协作与联系,引进科研成果、项目。

9. 负责园区经济运行、分析、管理等工作,指导园区各类经济发展。

10. 负责园区信息化建设工作。

11. 负责园区外来投资企业的归口服务,协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。

12. 承担入园企业的安全生产监督管理工作,负责园区应急管理工作。

13. 贯彻落实国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章,负责园区内环境监督、保护等工作。

14. 承担园区治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作,营造和谐稳定的营商环境。

15. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

(二)机构设置。

园区管委会是经开区管委会的派出机构,为正处级行政机关单位,主要履行规划、招商、企业服务、安全管理、环境保护、平安建设等职责。下设综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部7个部室和党群服务中心、企业服务中心、市政服务中心3个事业单位。

(三)单位构成。

从预算单位单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括平山园区管委会本级。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况2021年度收入总计1,214.45万元,支出总计1,214.45万元。收支较上年决算数减少312.04万元,下降20.4%主要原因是工资政策调整,人员经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,214.45万元,较上年决算数减少312.04万元,下降20. 4%,主要原因是工资政策调整,人员经费减少。其中:财政拨款收入1,214.45万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,214.45万元,较上年决算数减少312.04万元,下降20. 4%,主要原因是工资政策调整,人员经费减少。其中:基本支出544.08 万元,占44.8%;项目支出670.37万元,占55.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,214.45万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少312.04万元,下降20. 4%。主要原因是工资政策调整,人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,097.96万元,较上年决算数减少428.53万元,下降28.1%。主要原因是工资政策调整,人员经费减少。较年初预算数减少339.21万元,下降23.6%。较年初预算数减少339.21万元,下降23.6%。主要原因:一是因工资政策调整,减少了一般公共预算财政拨款的基本收入428.53万元;二是新增节能环保项目收入50万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,097.96万元,较上年决算数减少428.53万元,下降28.1%。主要原因是工资政策调整,人员经费减少。较年初预算数减少339.21万元,下降23.6%。主要原因:一是因工资政策调整,减少了一般公共预算财政拨款的基本收入428.53万元;二是新增节能环保项目收入50万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

1)社会保障与就业支出68.76万元,占6.3%,较年初预算数减少2.47万元,下降3.5%,主要原因是2021年因工作岗位调整,人员减少,致社会保障与就业支出减少。

2)卫生健康支出34.73万元,占3.2%,较年初预算数减少1.03万元,下降2.9%,主要原因是2021年因工作岗位调整,人员由36人减少到31人,致卫生健康支出减少

3)节能环保支出50万元,占4.6%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初算数持平。

4城乡社区支出294.08万元,占26.8%,较年初预算数减少120.92万元,下降29.14%,主要原因是2021年厉行节约,减少了市政运行维护项目支出。

5资源勘探信息等支出616.01万元,占56.1%,较年初预算数减少203.56万元,下降24.8%,主要原因是减少了行政运行、一般行政管理事务和其他工业和信息产业监管支出。

6)住房保障支出34.39万元,占3.1%,较年初预算数减少1.23万元,下降3.5%,主要原因是2021年因工作岗位调整,人员由36人减少到31人,致住房保障支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出544.08万元。其中:人员经费395.88万元,较上年决算数减少261.58万元,下降39.8%,主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费148.21万元,较上年决算数增加12.37万元,增长9.1%,主要原因是办公费用和运行维护成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、工会经费、福利费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入116.49万元,较上年决算数增加116.49万元,增长100.0%,主要原因是本年新增征地拆迁补偿支出,用于兑付重泥公司建设补助和卫东土地流转费用。本年支出116.49万元,较上年决算数增加116.49万元,主要原因是本年新增征地拆迁补偿支出,用于兑付重泥公司建设补助和卫东土地流转费用。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.73万元,较年初预算数减少0.27万元,下降3.9%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少0.99万元,下降12.8%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国境费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年决算数持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年决算数持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.75万元,主要用于机要文件取送、因公出行、市政、安全监管、环保检查、企业服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元,下降4.2%,主要原因是严格规范公车使用,降低运行维护成本。较上年支出数减少0.03万元,下降0.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.98万元,主要用于接待客商来区考察洽谈项目,协调招商引资项目落地等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降2%,主要原因是规范公务接待,厉行节约,降低支出。较上年支出数减少0.96万元,下降49.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,致公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待30批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费65.60元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年决算数持平。本年度培训费支出2.23万元,较上年决算数增加2.23万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增培训支出

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出148.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加12.37万元,增长9.1%主要原因是办公费用和运行维护成本增加,致机关运行经费增长。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额238.80万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出238.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额238.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额238.80万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于安全环保应急一体化平台建设。

(五)数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部对部门整体和12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金1,214.45万元;从评价情况来看,园区各项目资金运行安全平稳,资金管理较规范,项目资金管理和使用达到预期目的,项目实施效果良好。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门

万盛经开区平山园区管委会

联系人

高国花

联系 电话

17323999618

自评

总分

100

资金

情况 
(万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率权重

执行率得分

1437.17

1214.45

1214.45

100%

10%

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年是“十四五”规划的开局之年,平山园区将扎实推进神华电厂、重庆冠宇、惠伦晶体、渝南循环经济、鸿盛医药、昱华新材料等重大项目建设,加大招商引资力度,强化园区安全环境治理,提升园区服务水平和能力,为“十四五”发展谋好篇、布好局、开好头。一是突出重点,统筹推进基础设施和重点项目建设;二是精准对接,有序开展重点招商和实效招商;三是做实做优,稳步提升服务企业能力和实效;四是多管齐下,全力推进园区安全环保工作;五是“严”字当头,全面推进新时代党的建设。

2021年,园区54户规上工业企业累计实现工业总产值203.4亿元,同比增长21.8%,占全区规上工业企业总产值的79.6%。完成工业固定资产投资40.1亿元,同比增长65%,占全区工业固定资产投资的97.8%;实现净入库税金3.85亿元;实现进出口总量5.03亿元,比去年同期增长114%。园区经济运行平稳健康,从严治党纵深推进,营商环境持续改善,多项工作有声有色、成果丰硕。

2021年,园区54户规上工业企业累计实现工业总产值203.4亿元,同比增长21.8%,占全区规上工业企业总产值的79.6%。完成工业固定资产投资40.1亿元,同比增长65%,占全区工业固定资产投资的97.8%;实现净入库税金3.85亿元;实现进出口总量5.03亿元,比去年同期增长114%。园区经济运行平稳健康,从严治党纵深推进,营商环境持续改善,多项工作有声有色、成果丰硕。

绩效
指标

指标类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年

完成值

指标得分

1

年初指标

园区编制人员

35

5%



2

调整指标

园区编制人员

31



31人

5

3

年初指标

服务园区产业工人数量

14000


5%

14000人

5

4

年初指标

园区一般性项目

20

5%

20个

5

5

年初指标

园区注册企业

130

5%

130户

5

6

年初指标

园区重点建设项目

14

5%

14个

5

7

年初指标

园区基本支出

790.77

万元

10%

544.08万元

10

8

年初指标

园区项目支出

646.40 

万元

10%



9

调整指标

园区项目支出

670.37 

万元



670.37万元

10

10

年初指标

执行时间

2021

年度

5%

2021年度

5

11

年初指标

安全监管覆盖率

100

10%

100%

10

12

年初指标

资金拨付率

100

5%

100%

5

13

年初指标

项目建设完成全年目标任务

100

10%

100%

10

14

年初指标

计划协议引资

20

亿元

5%

38亿元

5

15

年初指标

年度工作任务完成率

100

10%

100%

10

16

年初指标

服务对象满意度

98

10%

99%

10

一级项目绩效自评表

项目

名称

园区发展运行专项

实施

单位

平山园区管委会

自评总分

100 

主管

部门

万盛经开区平山园区管委会

联系人

丁显强

联系

电话

48308107 

资金情况 (万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分

542.00

381.08

381.08

100%

10%

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效

目标

全年实际完成情况

做好园区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等市政运行维护管理,开展科普基地建设,做好企业安全监管和企业服务工作,聘用劳务派遣人员,补充人员力量,完成全年工作任务。

做好园区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等市政运行维护管理,对园区企业开展安全监管,聘用劳务派遣人员,补充人员力量,完成全年工作任务。

完成园区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等市政运行维护管理,园区环境整洁;对企业安全监管率100%;聘用劳务派遣人员,承担相应工作任务,全面完成全年工作任务。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年
完成值

指标

得分(分)

1

年初指标

日常清扫保洁面积

30.1万

平米

10%

30.1万平方米

10

2

年初指标

绿化管护率

95

10%

98人

10

3

年初指标

服务园区产业工人数量

14000


10%

14000人

10


4

年初指标

科普基地设施设备完好率

98

10%

99%

10

5

年初指标

安全监管企业覆盖率

100

10%

100%

10

6

年初指标

企业服务覆盖率

100

15%

100%

15

7

年初指标

规范临聘人员管理



定性

10%

人员管理规范

10

8

年初指标

资金成本

542

万元

15%

381.08

15

9

年初指标

服务对象满意度

95

10%

98%

10

二级项目绩效自评表

项目名称

园区发展运行专项—市政运行维护管理

实施

单位

平山园区管委会

自评

总分

100

主管部门

万盛经开区平山园区管委会

联系人

丁显强

联系电话

48308107 

资金情况 
(万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分

415.00

294.08

294.08

100

10%

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效

目标

全年实际完成情况

做好园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、绿化补植、道路管网维护、疏通清淘、灯饰工程、户外广告、标识设置、智能管理、维修维护、市政执法等工作,开展环境整治,改善园区环境,提升园区形象,吸引更多的企业投资入驻

完成园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、绿化补植、道路管网维护、疏通清淘、灯饰工程、户外广告、标识设置、智能管理、维修维护、市政执法等市政运行维护工作,开展了环境整治,改善了园区环境,提升了园区形象。

完成园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、绿化补植、道路管网维护、疏通清淘、灯饰工程、户外广告、标识设置、智能管理、维修维护、市政执法等市政运行维护工作,开展了环境整治,改善了园区环境,提升了园区形象。

绩效指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年
完成值

指标

得分(分)

1

年初指标

市政岗亭值守人员

3

3%

3人

3

2

年初指标

日常清扫保洁面积

30.1万

平米

3%

30.1万平方米

3

3

年初指标

公共厕所保洁

6

3%

6所

3

4

年初指标

绿化管护面积

11.52万

平米

3%

11.52万平方米

3

5

年初指标

行道树管护

3685

3%

3685棵

3

6

年初指标

管网、水篦子清掏

18.6

公里

3%

18.6公里

3

7

年初指标

监控摄像头维护

21

3%

21个

3

8

年初指标

洒水车

2

3%

2辆

3

9

年初指标

LED灯维修维护

687

3%

687盏

3

10

年初指标

果皮箱维护

344

3%

344个

3

11

年初指标

执行时间

2021

年度

5%

2021年度

5

12

年初指标

做好门岗值守

7.2

万元

1%

7.2万元

1

13

年初指标

日常清扫保洁

93.1

万元

10%

93.1万元

10

14

年初指标

绿化管护

46

万元

10%

46万元

10

15

年初指标

行道树管护

3.7

万元

5%

3.7万元

5

16

年初指标

管网、水篦子清掏

15

万元

4%

7.63万元

4

17

年初指标

垃圾清运

10

万元

4%

6.478万元

4

18

年初指标

洒水车运行维护及管理人员经费

22

万元

4%



19

调整指标

洒水车运行维护

10

万元

5%


8.48万元

5

20

调整指标

管理人员经费

22

万元

4%


22万元

4

21

年初指标

LED灯维修维护

25

万元

3%

10.32万元

3

22

年初指标

水电费

43

万元

4%

28.83万元

4

23

年初指标

河道清掏

40

万元

2%



24

调整指标

河道清掏

0

万元

0


0


25

年初指标

果皮箱维护、垃圾分类箱购置

6

万元

2%



26

调整指标

果皮箱维护、垃圾分类箱购置

0

万元

0


0


27

年初指标

监控摄像头维护

18

万元

2%

14.97万元

2

28

年初指标

道旗及其他设施维护费

20

万元

2%

9.89万元

2

29

年初指标

宣传广告费

10

万元

2%

1.16万元

2

30

年初指标

其他应急处置(井盖更换、滑坡治理等)

10

万元

1%

1.05万元

1

31

年初指标

绿化及行道树补植

35

万元

2%

31.6万元

2

32

年初指标

新增道旗、果皮箱费用

5.5

万元

1%

1.67万元

1

33

年初指标

购置市政巡逻车费用

5.5

万元

1%



34

调整指标

购置市政巡逻车费用

0

万元

0


0


35

年初指标

服务对象满意度

95

5%

98%

5

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年底绩效目标。

   (三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48308107。

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