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[ 索引号 ] 11500110588903728C/2019-02465 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ] 2019-07-08 [ 发布日期 ] 2019-07-08

万盛经开区民政局2019年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

日期:2019-07-08
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日期:2019-07-08

一、单位基本情况

(一)职能职责。万盛经开区民政局为万盛经开区管委会的内设机构,是纳入区财政一级预算全额拨款的行政单位,主要负责贯彻执行国家、市上级关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订民政工作规范性文件及政策措施,提出民政事业改革和发展规划,并组织监督实施。负责社团、基金会、民办非企业单位的登记管理和指导、监督工作。贯彻落实优抚对象政策、标准和办法;拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士的报批审核和褒扬工作;组织、指导拥军优属工作,承担双拥工作领导小组的日常工作。贯彻落实自然灾害生活救助工作政策,搞好救灾救助工作,负责核查、上报灾情,同意发布灾情;负责管理分配救灾款物并监督使用;组织、指导社会捐赠工作。贯彻落实社会救助政策;拟订社会救助规划、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订社会福利事业发展规划、政策及各类福利设施标准并组织实施;负责孤儿的供养和管理;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理;负责社会办养老机构的指导、管理;承担老龄工作委员会日常事务工作,负责组织、协调社会老年人工作。贯彻落实慈善事业相关政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;指导、管理福利彩票站点建设;指导、监督福利资金的管理使用。贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的法规政策;负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构相关工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设等工作。

(二)单位构成。内设职能科室5个,即:办公室、基层政权建设科、优抚安置科、救灾科、社会事务科(挂管委会老龄办)。下属事业单位7个,即:最低生活保障事务中心、救助家庭经济状况核查认定中心、城乡医疗救助管理中心、殡葬管理所、救助管理站、军休中心、婚姻登记处。截止2018年末,民政局实有编制37名,其中行政编制11名,机关后勤服务编制2名,参公编制18名,财政全额拨款事编6名。在岗人员31名:其中,局领导班子共5名(局长1名,副局长4名,),科级干部14名,工作人员12名,离休职工1名。

、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入9307.66万元,一般公共预算财政拨款支出9307.66万元,比2018年增加8620.3万元。其中:基本支出600.66万元,比2018年减少85.7万元,主要原因是局机关公用经费定额减少,住房公积金基数调减;项目支出8707万元,比2018年增加8706万元,主要原因是2019年中央、市级划拨民政伤残抚恤、优抚安置、社会福利、自然灾害救助、城乡低保、医疗救助、困难群众救助等专项资金8707万元纳入了年初预算,而2018年的则未反映。2019年一般公共预算财政拨款收入9307.66万元主要用于:(1)社会保障和就业支出6275.33万元(其中:民政管理事务451.85万元,行政事业单位离退休95.48万元;抚恤966万元,退伍安置73万元,社会福利715万元,最低生活保障2800万元,临时救助180万元,特困人员救助供养872万元,其他生活救助87万元,退役军人管理事务35万元);(2)卫生健康支出2946.54万元(其中:行政事业单位医疗27.54万元,医疗救助2836万元,优抚对象医疗83万元);(3)住房保障支出25.78万元;(4)灾害防治及应急管理支出60万元。

2019年政府性基金预算收入18万元,政府性基金预算支出  18万元,比2018年增加18万元,主要原因是市局安排福彩资金18万元,主要用于万盛经开区福彩站2019年工作经费。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11万元,比2018年减少5.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费3万元,比2018年减少1.5万元;公务用车运行维护费8万元,比2018年减少4万元,主要原因是2018年调拨一辆公务车给机关事务局,公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费135.83万元,比上年减少55.51万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额313.05万元,其中:政府采购货物预算224.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.2万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8707万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆,离退休干部用车1辆。

特别说明。

5、公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系方式:023-48274399

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