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[ 索引号 ] 115001100093004485/2021-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版;文化 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛文化旅游局
[ 成文日期 ] 2021-05-10 [ 发布日期 ] 2021-05-10

重庆市万盛经济技术开发区图书馆2021年部门预算情况说明

日期:2021-05-10
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日期:2021-05-10

一、单位基本情况

重庆市万盛经济技术开发区图书馆为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。

(一)职能职责。

1. 负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于图书资料的路线、方针、政策和法律、法规,向人民群众进行社会主义和爱国主义教育。

2. 根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业发展的需要,积极采集和收藏各种书刊资料,成为具有地方特点的图书情报资料中心。

3. 通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务,成为本地区图书馆服务工作的中心。

4. 积极开展书目、索引工作,编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引,以及与本地区重点科研、生产项目有关的书目资料,成为本地区图书情报资源中心。

5. 开展农家书屋建设与培训、文化资源信息共享工程培训及古籍普查,实施公共图书馆免费开放。

6. 开展全民阅读和文化信息资源共享,组织开展读者读书指导活动,宣传推荐好书新书,倡导读书风尚,丰富公众的文化和精神生活。

7. 积极开展业务辅导,指导乡镇、街道图书室建设,建立城乡基层图书网络。

8. 完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成。

本单位未设置内设科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数268.20万元,其中:一般公共预算拨款247.10万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转21.10万元。收入较2020年增加26.43万元,主要是本年一般公共预算拨款增加26.43万元。

(二)支出预算。2021年年初预算数268.20万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算240.05万元,社会保障和就业支出预算16.74万元,卫生健康支出预算6.04万元,住房保障支出预算5.37万元。支出预算较2020年增加26.43万元,主要是基本支出预算增加11.43万元,项目支出预算增加15万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入247.10万元,一般公共预算财政拨款支出247.10万元,比2020年增加26.43万元。其中:基本支出132.10万元,比2020年增加11.44万元,主要原因是在职人人员正常工资调增及社会保险缴费增加、综合目标考核奖年初预算增加等。基本支出主要用于保障5名在职人员工资福利及社会保险缴费,3名退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出115万元,比2020年增加15万元,主要原因是增加图书馆免费开放配套、全民阅读推广活动费等。项目支出主要用于图书馆免费开放、全民阅读活动等重点工作。

2021年本单位无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7万元,比2020年减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费1万元,比2020年减少2万元,主要原因是严格贯彻落实厉行节约的相关要求,减少不必要的公务接待;公务用车运行维护费6万元,比2020年减少2万元,主要原因是严格落实压缩“三公”经费要求,减少车辆运行费支出;公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款115万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种车用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

(五)公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:金韵欢,联系方式:48271757)


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