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[ 索引号 ] 115001100093004485/2023-00044 [ 发文字号 ] 2022年度部门决算情况说明
[ 主题分类 ] 旅游、服务业;文化;文物;广播、电影、电视;其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛文化旅游局
[ 成文日期 ] 2023-11-07 [ 发布日期 ] 2023-11-07

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局2022年度部门决算情况说明

日期:2023-11-07
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日期:2023-11-07
一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的路线、方针、政策和法律法规,拟订经开区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆规范性文件并组织实施。

2.统筹规划经开区文化和旅游业发展,拟订经开区文化和旅游、广播电视、文物保护、博物馆事业的总体发展规划、政策和措施并组织实施,推进体制机制改革;负责文化和旅游资源的调查、挖掘、评估及保护,并指导、协调文化和旅游资源的开发利用。

3.统筹经开区文化和旅游产业投资和重点项目建设;负责新建文化和旅游项目规划方案准入评审,并对文化和旅游设施建设、资源开发利用项目提出审批意见。

4.统筹培育、引导经开区文化和旅游业加快发展,组织实施文化和旅游招商引资,构建具有较强竞争力的文化和旅游产业体系;负责文化和旅游产品创新及开发体系建设;监测经开区文化和旅游产业经济运行,负责文化和旅游产业统计、分析和信息发布工作。

5.负责经开区文化和旅游业行业管理,依法对经开区文化和旅游市场进行监督管理;建立健全文化和旅游市场综合管理机制,优化文化和旅游市场环境;负责文化和旅游企业经营资格的行政审批、年检和管理工作;负责文化和旅游行业标准化建设,组织实施旅游景区质量等级评定申报、星级旅游饭店评审(复核)、旅游度假区创建等工作。

6.负责经开区文化和旅游服务质量的监督管理,规范文化和旅游企业以及从业人员的经营和服务行为;组织文化和旅游业服务质量的检查、交流与评比;受理、转办、交办游客投诉,维护文化和旅游消费者、经营者的合法权益;推进文化和旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

7.牵头贯彻实施国家、重庆市文化和旅游公共服务标准;牵头拟订经开区文化和旅游公共服务政策并组织实施;负责文化和旅游公共服务体系建设,组织协调文化和旅游公共服务设施的建设、改造和管理;负责文化和旅游业信息化、智能化建设,推进文化和旅游、广播电视、文物和博物馆的科技创新发展;协调推进文化和旅游业与农业、工业、体育、商贸等产业融合发展;统筹、指导全域旅游示范创建。

8.负责对经开区广播电视机构进行业务指导和行政管理;负责经开区广播电视和网络视听节目的审查、监管、评价工作;组织实施经开区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动;负责监管经开区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

9.负责经开区文化艺术事业发展;统筹文化馆、图书馆和基层综合性文化服务中心建设,负责经开区重点文化设施建设,指导镇街文化设施建设;深入实施文化惠民工程,推进乡村文化振兴;规划、引导文化艺术创作和产品生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

10.负责经开区文化遗产工作,组织实施非物质文化遗产保护和管理监督,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴;管理经开区文物事业,指导实施考古及文物的发掘、抢救、保护、利用和开发等工作,负责文物及博物馆的安全督查;负责博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

11.拟订经开区文化和旅游市场开发战略规划并组织实施;推进文化和旅游对外交流与合作,负责文化和旅游整体形象的打造,组织实施经开区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广活动,提升文化和旅游品牌影响;负责经开区文化和旅游重要线路产品的策划包装和推广促销;推动文化和旅游区域合作,健全跨区域文化和旅游合作体系。

12.负责经开区文化和旅游安全的综合协调与监督管理工作;会同有关单位落实文化和旅游安全综合治理工作;制定文化和旅游行业突发事件应急预案并组织实施;组织协调应急处置和应急救援工作。

13.负责经开区文化和旅游市场综合执法;建立健全文化和旅游市场综合执法机制,依法查处文化和旅游、文物、广播电视、电影等市场的违法行为,维护市场秩序。

14.拟订经开区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施;贯彻执行文化和旅游业从业人员的职业(执业)资格制度和等级制度;指导、协调文化和旅游业教育、培训机构和企业的教育培训工作。

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局是管委会内设机构,为正处级。加挂重庆市万盛经济技术开发区体育局牌子,内设8个职能科室。下属9个事业单位分别是:重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心(2022年度决算单独报送)、重庆市万盛经济技术开发区文化市场综合行政执法支队(参公)、重庆市万盛经济技术开发区文化馆、重庆市万盛经济技术开发区图书馆、重庆市万盛经济技术开发区文物保护管理所、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游营销中心、重庆市万盛经济技术开发区博物馆、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游数据中心、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游投诉中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局(本级)、重庆市万盛经济技术开发区文化市场综合行政执法支队(参公)、重庆市万盛经济技术开发区文化馆、重庆市万盛经济技术开发区图书馆、重庆市万盛经济技术开发区文物保护管理所、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游营销中心、重庆市万盛经济技术开发区博物馆、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游数据中心、重庆市万盛经济技术开发区文化旅游投诉中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,762.70万元,支出总计2,762.70万元。收支较上年决算数增加486.42万元、增长21.4%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加;文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,762.70万元,较上年决算数增加486.42万元,增长21.4%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入2,762.70万元,占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,762.70万元,较上年决算数增加486.42万元,增长21.4%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。其中:基本支出1,803.64万元,占65.3%;项目支出959.05万元,占34.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是2022年无未完工项目。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,762.70万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加486.42万元,增长21.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加;文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,738.60万元,较上年决算数增加462.32万元,增长20.3%。主要原因是基本支出拨款收入增加。较年初预算数增加461.54万元,增长20.3%。主要原因是年度人员变动和工资政策调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,738.60万元,较上年决算数减少462.32万元,增长20.3%。主要原因是人员变动和工资政策调整造成基本支出增加。较年初预算数增加461.54万元,增长20.3%。主要原因是年度人员变动和工资政策调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是无未完工项目。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出2,203.29万元,占80.5%,较年初预算数增加237.41万元,增长12.1%,主要原因是人员变动和工资政策调整追加支出预算。

(2)社会保障与就业支出385.28万元,占14.1%,较年初预算数增加225.69万元,下降141.4%,主要原因是工资政策调整追加退休人员健康休养费等。

(3)卫生健康支出77.30万元,占2.8%,较年初预算数减少1.56万元,下降2.0%,主要原因是年度人员变动,支出减少。

(4)住房保障支出72.73万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度严格按照年初预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,803.64万元。其中:人员经费1,546.45万元,较上年决算数增加567.99万元,增长58.0%,主要原因是人员变动和工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费257.19万元,较上年决算数增加76.55万元,增长42.4%,主要原因是人员变动造成公用经费有一定增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入24.1万元,较上年决算数增加24.1万元,增长100.0%;本年支出24.1万元,较上年决算数增加24.1万元,增长100.0%,主要原因是本年安排政府性基金预算财政拨款支出的项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计22.16万元,较年初预算数减少5.34万元,下降19.4%;较上年支出数减少3.04万元,下降12.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因包括以下几点:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度未发生因公出国(境)费用,较年初预算数和上年支出数持平。

2022年度未发生公务车购置费,较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费14.08万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.92万元,下降21.8%;较上年支出数减少3.44万元,下降19.6%,主要原因是本年度公务用车使用、维修保养、加油等次数减少。

公务接待费8.08万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.42万元,下降14.9%,主要原因严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.4万元,增长5.2%,主要原因是本年度公务接待人次比上年有一定增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待122批次613人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费131.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数增加0.06万元,增长13.6%,主要原因本年度参加会议人员有一定增加。本年度培训费支出8.26万元,较上年决算数减少1.79万元,下降17.8%,主要原因是本年度人员培训有一定减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出141.17万元,主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络租赁费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数增加39.16万元,增长38.4%,主要原因是人员变动造成公用经费有一定增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年1231日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

(五)数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和5个一级项目、30个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评36个,涉及资金804.91万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0.00万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,项目基本达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

文化旅游局

联系人

沈朝霞

联系电话

48265556

自评总分

99.06

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率权重

执行率得分

2277.06

3049.92

2762.70

90.58

10

9.06

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、基本支出主要是保障文化旅游局71名在编在岗职工工资、津补贴、五险一金等福利待遇;保障1名离休人员离休待遇正常发放及退休人员活动正常开展;保障文化旅游局机关及下属事业单位日常运转,促进文化旅游事业可持续发展。2、保障33名临聘人员的基本工资发放;保障八角旅游服务中心、万盛影剧院的正常运营;开展旅游服务质量暗访、举办旅游技能大赛,使全区旅游管理服务水平保持全市一流;开展招商项目策划、加强文旅项目包装,提升文旅融合发展水平;保障文旅市场安全;持续推进黑山国家级旅游度假区创建,保持创建状态。3、保障31名老放映员及48名老广播员医疗补贴发放到位。4、保障数字平台、应急管理平台、景区监控信息接入信号等正常运行,实现“一套应用惠游客”,提升智慧旅游的游客体验感。5、组织开展“三节”文化活动、送演出下乡、戏曲进校园、文艺专场演出、文化交流等活动,丰富农村文化生活,增强我区文化软实力、大力弘扬民族、民间优秀传统文化,推进文化惠民,不断增强全区人民的获得感、幸福感。6、保障应急广播系统正常运行,切实发挥应急广播在疫情防控、气象灾害预警、地质灾害预警、公共服务信息发布等方面发挥重要作用。提高中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金使用率,推动广播电视行业规范化数字化发展。加强安播管控,确保广播电视播出无安全事故发生。7、改善全区文物周边环境,保护文化遗产。8、保障文化馆免费开放正常运营。开展免费艺术培训班不低于54期,涉及艺术门类不低于6项;继续开展“文化赶场-图书下乡”活动;开展“文化上山”精品群众文艺演出;组织参加广场舞展演、音乐专场比赛等。美术馆以美术、书法、摄影展为载体,创作平面艺术作品。全年计划开展区内外交流展览5场次、组织区内文艺骨干采风活动不低于5次、拟收藏作品10余件。举办非遗宣传活动,举办非遗培训讲座。9、保障图书馆免费开放正常运营,开展全民阅读活动,做好线上春晚、线上灯谜等节庆活动;加强对外交流,开展丰富多彩的联盟馆活动,参与川渝一卡通服务建设;稳步推进图书馆评估定级工作,改善场馆条件,提升智能化水平和服务质量。10、保障博物馆免费开放正常运营,完善博物馆展陈序列,征集文物数量不低于5件;对5000余枚宋代古钱币进行补配及矫形,以达到防腐蚀、防老化、耐磨的稳定状态。全年完成5次展览活动,完成5次社教活动;让收藏的文物、陈列的遗产、古籍里的文字活起来,引导市民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观。



1、基本支出主要是保障文化旅游局71名在编在岗职工工资、津补贴、五险一金等福利待遇;保障1名离休人员离休待遇正常发放及退休人员活动正常开展;保障文化旅游局机关及下属事业单位日常运转,促进文化旅游事业可持续发展。2、保障33名临聘人员的基本工资发放;保障八角旅游服务中心、万盛影剧院的正常运营;开展旅游服务质量暗访、举办旅游技能大赛,使全区旅游管理服务水平保持全市一流;开展招商项目策划、加强文旅项目包装,提升文旅融合发展水平;保障文旅市场安全;持续推进黑山国家级旅游度假区创建,保持创建状态。3、保障31名老放映员及48名老广播员医疗补贴发放到位。4、保障数字平台、应急管理平台、景区监控信息接入信号等正常运行,实现“一套应用惠游客”,提升智慧旅游的游客体验感。5、组织开展“三节”文化活动、送演出下乡、戏曲进校园、文艺专场演出、文化交流等活动,丰富农村文化生活,增强我区文化软实力、大力弘扬民族、民间优秀传统文化,推进文化惠民,不断增强全区人民的获得感、幸福感。6、保障应急广播系统正常运行,切实发挥应急广播在疫情防控、气象灾害预警、地质灾害预警、公共服务信息发布等方面发挥重要作用。提高中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金使用率,推动广播电视行业规范化数字化发展。加强安播管控,确保广播电视播出无安全事故发生。7、改善全区文物周边环境,保护文化遗产。8、保障文化馆免费开放正常运营。开展免费艺术培训班不低于54期,涉及艺术门类不低于6项;继续开展“文化赶场-图书下乡”活动;开展“文化上山”精品群众文艺演出;组织参加广场舞展演、音乐专场比赛等。美术馆以美术、书法、摄影展为载体,创作平面艺术作品。全年计划开展区内外交流展览5场次、组织区内文艺骨干采风活动不低于5次、拟收藏作品10余件。举办非遗宣传活动,举办非遗培训讲座。9、保障图书馆免费开放正常运营,开展全民阅读活动,做好线上春晚、线上灯谜等节庆活动;加强对外交流,开展丰富多彩的联盟馆活动,参与川渝一卡通服务建设;稳步推进图书馆评估定级工作,改善场馆条件,提升智能化水平和服务质量。10、保障博物馆免费开放正常运营,完善博物馆展陈序列,征集文物数量不低于5件;对5000余枚宋代古钱币进行补配及矫形,以达到防腐蚀、防老化、耐磨的稳定状态。全年完成5次展览活动,完成5次社教活动;让收藏的文物、陈列的遗产、古籍里的文字活起来,引导市民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

绩效
指标

指标类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年完成值

指标得分

1

年初指标

保障机构日常正常运转个数

9

=

10

9

10

2

年初指标

承办会议、演出

5

场次

10

5

10

3

年初指标

开展送文化下基层文艺演出

60

场次

10

63

10

4

年初指标

人员工资津补贴保障人数

70

10

70

10

5

年初指标

项目绩效自评覆盖率

100

%

=

10

100

10

6

年初指标

预决算信息公开合规率

100

%

=

5

100

5

7

年初指标

“三公”经费调剂备案及时率

及时报备


定性

5

完成

5

8

年初指标

来区旅游人数增长率

3

%

5

3

5

9

年初指标

旅游总收入增长率

2.5

%

5

2.6

5

10

年初指标

免费开放服务时间

6

小时/天

10

6.5

10

11

年初指标

群众满意度

90

%

10

90

10

12

年初指标

绩效运行监控率

100

%

10

100

10

2022年度一级项目绩效自评表

项目名称

全域旅游发展专项

实施单位

万盛经开区文化旅游局

自评总分(分)

100

主管部门

万盛经开区文化旅游局

联系人

沈朝霞

联系

电话

48265556

资金情况 (万元)

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分

15

21.6

21.6

100

10

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

全年接待学习考察150人次,参与相关文化旅游活动3场次左右,接待群众咨询500人次,保障全年365天开放。


全年接待学习考察150人次,参与相关文化旅游活动3场次左右,接待群众咨询500人次,保障全年365天开放。招商引资成功签约文化旅游项目8个,完成全域旅游服务中心选址论证,启动建筑方案设计及施工图设计。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年
完成值

指标得分(分)

1

年初指标

参与相关活动

10

20

10

20

2

年初指标

接待群众咨询人次

500

人次

20

500

20

3

年初指标

全年开放时间

365

20

365

20

4

年初指标

运行可持续年限

5

20

5

20

5

年初指标

群众满意度

90

%

10

90

10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称

应急广播系统全年维护费

实施单位

万盛经开区文化旅游局(本级)

自评总分(分)

100

主管部门

万盛经开区文化旅游局

联系人

梁力耕

联系

电话

48261403

资金情况 (万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分

5

5

5

100

10

10

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)

绩效目标

全年实际完成情况

保障全区300个户外终端正常运转的电费及维护费用。


保障全区300个户外终端正常运转的电费及维护费用。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年
完成值

指标得分(分)

1

年初指标

终端数

300

=

20

300

20

2

年初指标

综合人口覆盖率

80

%

15

80

15

3

年初指标

应急广播可靠运行率

95

%

15

95

15

4

年初指标

满足应急广播正常播出需要


定性

20

20

5

年初指标

群众满意度

95

%

20

95

20

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48265556

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