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[ 索引号 ] 11500110009300309E/2023-00094 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛教育局
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 发布日期 ] 2023-11-02

重庆市万盛经济技术开发区学生资助管理中心2022年度部门决算情况说明

日期:2023-11-02
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日期:2023-11-02

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责建立经开区家庭经济困难学生资助体系,全面落实学前教育、义务教育、普通高中、中职学校、大学生生源地信用助学贷款资助政策;广泛开展社会对贫困学生的资助工作。

2.负责收集、整理、汇总入学前户籍为本区的高校新生和在校生(以下简称学生)的家庭经济状况、生源地助学贷款需求等信息;配合经办银行对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定,办理生源地信用助学贷款的申请、初审等管理工作。

3.接受高等学校、生源地信用助学贷款和国家助学贷款经办银行的委托,建立与贷款学生家庭的联系制度,负责跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况;协助经办银行催还贷款;负责向省级学生资助管理中心、高等学校和经办银行及时报送贷款学生相关信息等。

4.按照《财政部、教育部关于印发〈中等职业技术学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》的有关规定,负责本区中等职业学校国家助学金的管理工作。

5.会同有关部门组织新闻媒体在本区范围内,采取广大人民群众和学生喜闻乐见的形式,开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作。

6.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

本单位无内设机构。

(三)单位结构。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计170.86万元,支出总计170.86万元。收支较上年决算数增加170.86万元,增长100%,主要原因是新增单位无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计170.86万元,较上年决算数增加170.86万元,增长100%,主要原因是新增单位无上年数。其中:财政拨款收入170.86万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计170.86万元,较上年决算增加170.86万元,增长100%,主要原因是新增单位无上年数。其中:基本支出106.15万元,占62.1%;项目支出64.71万元,占37.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,原因是2022年度年末无结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计170.86万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加170.86万元,增长100%。主要原因是新增单位无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入170.86万元,较上年决算数增加170.86万元,增长100%。主要原因是新增单位无上年数。较年初预算数减少193.94万元,下降53.2%。主要原因是各学校的困难学生资助资金统一在本单位做预算,收入未纳入本单位。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况2022年度一般公共预算财政拨款支出170.86万元,较上年决算数增加170.86万元,增长100%。主要原因是新增单位无上年数。较年初预算数减少193.94万元,下降53.2%。主要原因是各学校的困难学生资助资金统一在本单位做预算,未在本单位支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。,原因是2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出125.74万元,占73.6%,较年初预算数减少220.25,下降63.7%,主要原因是减少各学校的困难学生资助资金和市财政衔接推进乡村振兴补助资金的支出。

(2)社会保障与就业支出9.5万元,占5.6%,较年初预算数增加0万元。

(3)卫生健康支出4.56万元,占2.7%,较年初预算数增加0万元。

(4)农林水支出26.31万元,占15.4%,较年初预算数增加26.31万元,增长100%,主要原因是增加市财政衔接推进乡村振兴补助资金的支出。

(5)住房保障支出4.75万元,占2.8%,较年初预算数增加0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.15万元。其中:人员经费95.22万元,较上年决算数增加95.22万元,增长100%,主要原因是新增单位无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费10.93万元,较上年决算数增加10.93万元,增长100%,主要原因是新增单位无上年数。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元,基本支出0万元,项目支出0万元。本单位2022年度无国有资本性经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数减少0万元,下降0.0%,较上年支出数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0万元,下降0.0%,较上年支出数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元。主要原因是本单位无会议费。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.27万元,新增单位无上年数。

(二)机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是按照部门决算列报口径,本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明。

2022年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金64.71万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,基本达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

二级项目绩效自评表

项目名称

学前教育困难儿童资助(上级资金)

实施单位

重庆市万盛经济技术开发区学生资助管理中心

自评总分

100

主管部门

431-重庆市万盛经济技术开发区教育局

联系人

冷祥林

联系

电话

64183289

资金情况 (万元)

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

49

11.99

11.99

100

10

10

当年

绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

对在万盛经开区内就读的3-6周岁贫困幼儿实施资助,确保他们免费入园。(1)产出指标。数量指标:资助困难学生数≦380人;质量指标:享受资助人数占应资助人数的比例≧98%;时效指标:资金发放及时率≧95%;成本指标:贫困学生补助标准为2160元/人/年。


全年完成绩效目标,2022年落实在万盛经开区内就读的3-6周岁贫困幼儿实施资助,确保他们免费入园。资助工作圆满结束。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量

单位

指标

性质

指标

权重

是否

调整

全年

完成值

指标得分(分)

1

年初指标

资助困难学生数 

380

20

268

20

2

年初指标

享受资助人数占应资助人数的比例

98

%

20

100

20

3

年初指标

资金发放及时率

95

%

10

100

10

4

年初指标

学前困难儿童补助标准

2160

元/人年

20

2160

20

5

年初指标

学生资助政策知晓率

100

%

20

100

20

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

冷祥林   023-64183288

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