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[ 索引号 ] 1150011059519152X4/2026-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 工业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛经济信息局
[ 成文日期 ] 2026-05-07 [ 发布日期 ] 2026-05-07

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局(本级)2026年单位预算情况说明

日期:2026-05-07
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日期:2026-05-07

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局(本级)为重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局组成单位,主要职能是:

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订经开区工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施。研究工业和信息化发展布局和结构调整的政策措施。根据国家和重庆市产业政策以及经开区产业发展阶段性规划,拟订阶段性产业支持政策并组织实施,引导、扶持工业和信息产业发展。

2.监测、调研、分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息。负责年度工业调控目标制定及落实,组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

3.负责提出工业和信息产业建设投资(含技术改造)规模、方向,组织重大工业和信息产业建设项目。负责工业和信息企业技术改造项目备案(采矿业和能源项目除外)。负责工业各类财政专项资金的使用安排。对重大技术改造项目投资情况实施监督管理。参与财政政策的研究制定,协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实。

4.负责统筹招商工作。制定招商投资促进年度工作计划并指导实施。负责制定招商引资工作评价体系和考核办法并组织实施。负责拟订招商投资促进政策。负责区域性交流合作工作。指导、推动工业和信息产业企业、中小企业开展国内合作交流与市场开拓。负责组织协调工业和信息产业企业、中小企业参加国内外大型会展活动。

5.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全,全区软件和信息服务业产业发展。指导制造业智能化改造。协调解决信息化建设中的重大问题。配合抓好无线电管理工作,协调解决无线电管理工作中的重大问题。

6.加强企业服务工作,指导和规范中小微企业社会化服务体系建设,指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。指导、管理工业行业协会。指导工业企业融资工作,参与企业担保体系建设。负责工业企业的维权投诉和企业减负工作,依法维护其合法权益。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作,指导企业实施改革工作。

7.负责电力、天然气日常运行调度和行业管理。负责协调电力、天然气、通讯线缆设施保护工作。负责压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料经营企业的行业管理和安全生产监督管理。负责民用爆破器材生产、流通的行业管理和安全生产监督管理。统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设。负责盐行业管理和储备盐管理工作,保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。指导本部门职责范围内的安全生产应急救援预案编制和演练,参与重特大安全生产事故的调查、处理。指导协调安全生产应急救援工作。

8.组织实施工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。组织协调工业和信息产业绿色改造重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.统筹推进军民融合工作。牵头负责区内军工闲置资源盘活利用工作。引导区内工业企业进入军工配套体系,提升本地产品军工配套水平和配套率。

10.拟订工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理,协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作。

11.完成党工委和管委会交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局(本级)内设8个职能科室:办公室、经济运行科、规划投资科、招商科、信息化管理科、企业发展促进科、安全综合科、节能与综合利用科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数7,674.37万元,其中:一般公共预算拨款5,261.37万元,政府性基金预算拨款2,413万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入比2025年减少3,798.78万元,主要是一般公共预算财政拨款较2025年增加1,763万元,政府性基金预算财政拨款较2025年减少5,561.78万元

(二)支出预算2026年年初预算数7,674.37万元,其中:一般公共服务支出300万元,社会保障和就业支出166.48万元,卫生健康支出29.78万元,节能环保支出250万元,资源勘探工业信息等支出5,981.41万元,住房保障支出26.7万元,其他支出920万元。支出预算比2025年减少3,798.78万元,主要是基本支出减少13.86万元,项目支出减少3,784.91万元。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局本级2026年一般公共预算财政拨款收入5,261.37万元,一般公共预算财政拨款支出5,261.37万元,比2025年增加1,763万元。其中:基本支出513.73万元,比2025年减少13.86万元,主要原因受人员自然减员(退休)与新进人员薪酬标准低于退休人员的影响,导致人员总量缩减,相关费用减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出项目支出4,747.64万元,比2025年增加1,776.87万元,主要原因是行政保障与运维管理支出项目增加,主要用于信息化建设项目支出

(二)政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局本级2026年政府性基金预算收入2,413万元,政府性基金预算支出2,413万元,比2025年减少5,561.78万元,主要原因是设备更新项目年初预算数减少,主要用于支持企业设备更新及扶持企业发展等重点工作

(三)国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局本级2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算6.66万元,比2025年减少0.14万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平公务接待费0.98万元,比2025年减少1.02万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费公务用车运行维护费5.68万元,比2025年增加0.88万元,主要原因是2025年年初财力不足,公务用车运维费年初仅安排全年预算的80.0%,剩余20.0%部分预算由年中追加,导致2025年年初预算基数较小,而2026年年初该经费全部下达,所以同比增长明显公务用车购置费0万元,与上年持平

)非财政拨款“三公”经费。2026“三公”经费预算0万元与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费74.44万元,2025年增加8.14万元,主要原因是2025年年初财力不足,公用经费年初仅安排全年预算的80.0%,剩余20.0%部分预算由年中追加,导致2025年年初预算基数较小,而2026年年初该经费全部下达,所以同比增长明显,主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、电费等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.56万元,其中:政府采购货物预算0.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0.56万元,其中:政府采购货物预算0.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款4747.64万元、政府性基金预算财政拨款2413万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月本单位共有车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)

)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金0万元

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二)教育收费收入财政专户管理资金收入(教育收费收入):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九)基本支出:基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分,对应人员类项目和公用经费类项目。

(十)项目支出:是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求,结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外编制的年度支出计划,对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭补助支出。

(十六)其他资本性支出 (支出经济分类科目类级):反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:刘文亚  联系方式:023-81717410

附表:重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局(本级)2026年单位预算公开套表

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