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[ 索引号 ] 11500110588903728C/2020-03861 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ] 2020-07-09 [ 发布日期 ] 2020-07-09

重庆市万盛经济技术开发区交通局2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-09
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日期:2020-07-09

一、单位基本情况

(一)职能职责:

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,起草经开区涉及交通发展的地方性规范性文件、管理规定、实施办法和改革方案,并组织实施;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、根据重庆市的总体布局及发展规划,拟订经开区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路交通中长期规划,并组织实施;组织编制公路建设、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展规划,并监督实施。

3、综合平衡经开区交通运力,构建经开区综合交通运输体系;负责组织和协调公路、公共客运、轨道交通等各种运输方式。

4、负责经开区道路运输市场行业管理;贯彻执行道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;负责经开区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责公路客货运输、城乡公共交通客运、出租汽车运输服务、机动车维修、营运机动车辆技术管理、机动车驾驶学校行业管理工作。

5、负责提出经开区公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按照经开区管委会规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。

6、承担经开区公路建设市场监管责任;贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准,并监督实施;组织协调经开区地方公路、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并负责公路等交通基础设施的养护和维护管理;监督交通建设项目招投标活动;负责公路路政管理工作。

7、负责交通运政、路政管理工作的组织、指导、协调和监督;组织和监督经开区公路运政、路政的行政执法管理工作。

8、推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。

9、负责公路行业安全生产和应急管理工作;协调经开区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

10、负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;参与国际交流合作。

11、负责交通运输企业行业管理;负责经开区交通局及直属事业单位的人事管理。

12、依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由各交通行政主管部门履行的其他职责。

13、承办经开区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

(二)单位构成:

我局共设置6个职能科室,分别为办公室、组织人事科、财务审计科、规划建设科、养护管理科和安全监督科。下设4个直属事业单位:道路运输管理所、公路路政管理大队、公路养护所、公路工程质量安全监督站。其中,公路路政管理大队、公路养护所、公路工程质量安全监督站为财政全额拨款事业单位,道路运输管理所为参公事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数67723.4万元,其中:一般公共预算拨款20920.4万元,政府性基金预算拨款44000万元,上年结转2803万元。收入较去年增加51737.71万元,主要是基本支出预算增加43.93万元,项目支出预算增加51693.78万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数67723.4万元,其中:社会保障和就业支出预算423.88万元,卫生健康支出预算141.75万元,城乡社区支出预算4000万元,交通运输支出预算23044.37万元,住房保障支出预算113.41万元,其他支出预算40000万元。支出预算较去年增加51737.71万元,主要是基本支出预算增加43.93万元,项目支出预算增加51693.78万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入20920.4万元,一般公共预算财政拨款支出20920.4万元,比2019年增加11261.51万元。其中:基本支出2638.72万元,比2019年增加43.93万元,主要原因是调资导致保险等缴费增加,基本经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出18281.69万元,比2019年增加11217.59万元,主要原因是增加化债资金,主要用于公路建设以及养护等重点工作。

2020年政府性基金预算收入44000万元,政府性基金预算支出44000万元,比2019年增加39000万元,主要原因是本年新增了债券资金,主要用于渝黔扩能项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算87万元,比2019年减少11.38万元。其中:公务接待费20万元,比2019年减少2.38万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制接待标准,厉行节约;公务用车运行维护费67万元,比2019年减少9万元,主要原因是对公务用车进行严格管理;未购置公务用车,无因公出国(境)费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费503.33万元,比上年减少120.55万元,主要原因是厉行节约,减少运行经费开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费公务接待费、公务车辆运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额291.16万元:政府采购货物预算289.08万元、政府采购服务预算2.08万元;其中一般公共预算拨款政府采购291.16万元:政府采购货物预算289.08万元、政府采购服务预算2.08万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款18281.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,本单位共有车辆28辆,其中一般公务用车28辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:彭燕,电话:023-48292965


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