一、单位基本情况
(一)职能职责。
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施;负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作;承担国土空间生态修复;负责实施最严格的耕地保护制度;管理地质勘查行业和地质工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;承担全区空间规划和自然资源管理的督察工作;承担重庆市万盛经开区规划委员会的日常工作;负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策,贯彻相关林业产业市级标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量;监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产;负责规划自然资源领域科技、教育工作,指导全区规划自然资源人才队伍建设,组织实施对外交流与合作事务,承担相应的国际公约履约工作;督促和指导镇街履行规划和自然资源属地管理职责;负责机关、下属单位党群工作;完成党工委和管委会交办的其他任务。
(二)部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局是管委会内设机构,内设8个机构科室:办公室(行政审批科)、国土空间规划科(交通规划科)、建筑市政规划科(万盛经开区规划委员会办公室)、村镇规划科(文化风貌科)、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、林业资源管理科、法规督查科(执法科)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数4865.24万元,其中:一般公共预算拨款4865.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加1313.25万元,主要是一般公共预算财政拨款较2024年增加1504.25万元,政府性基金预算财政拨款较2024年减少190万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数4865.24万元,其中:社会保障和就业支出175.92万元,卫生健康支出35.28万元,节能环保支出193.1万元,农林水支出3821.88万元,自然资源海洋气象等支出482.91万元,住房保障支出29.57万元,灾害防治及应急管理支出126.58万元。支出预算较2024年增加1313.25万元,主要是基本支出预算增加35.16万元,项目支出增加1278.09万元。
三、单位预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局(本级)2025年一般公共预算财政拨款收入4865.24万元,一般公共预算财政拨款支出4865.24万元,比2024年增加1504.25万元。其中:基本支出560.89万元,比2024年增加35.16万元,主要原因是人员增加,相应的人员费用和公用经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4304.35万元,比2024年增加1468.09万元,主要原因农林水项目等相应支出增加。2025年项目支出主要用于林业资源管理专项、土地综合管理专项、自然资源及测绘地理管理专项、地质灾害防治专项、执法监管专项等重点工作。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局(本级)2025年政府性基金预算财政拨款收入190万元,政府性基金财政拨款预算支出190万元,比2024年减少190万元。主要原因是公益林生态效益补偿等相应支出减少。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局(本级)2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
(一)财政拨款“三公”经费。2025年财政拨款“三公”经费预算19.25万元,比2024年增加6.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费1.15万元,与上年数持平;公务用车运行维护费12万元,与上年数持平。公务用车购置费6.1万元,比2024年增加6.1万元,主要原因是上年结转数用于购买森林防火消防用车。
(二)非财政拨款“三公”经费。2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2024年一般公共预算财政拨款运行经费72.34万元,比2024年增加16.32万元,主要原因是本年度残保金、公务员交通补贴、通讯补贴纳入运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元。政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;一般公共预算拨款政府采购10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均编制绩效目标,纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款4304.35万元、政府性基金预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月底,本单位共有车辆9辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,有条件实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2024年新购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。
单位预算公开联系人:赵红梅 联系方式:023—48292161
附表:重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局(本级)2025年单位预算公开套表