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[ 索引号 ] 115001100093000341/2023-00051 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛发改局
[ 成文日期 ] 2023-11-03 [ 发布日期 ] 2023-11-03

重庆市万盛经济技术开发区发展改革局(本级)2022年度部门决算情况说明

日期:2023-11-03
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日期:2023-11-03

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区发展改革局(本级)为管委会组成单位,主要职能是:

1.研究提出经开区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;统筹协调土地利用总体规划、环境保护规划及各专项规划与区域规划;受管委会委托起草经开区国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题。

3.统筹推进和综合协调经济体制改革和城乡综合配套改革;研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议;组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、改革方案。

4.承担全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局;研究提出年度政府投资项目、重点建设项目及资金平衡计划;按规定权限审批、核准、审核全区投资项目;指导协调和综合监督全区招投标工作;组织开展重大建设项目督查。

5.贯彻执行能源发展的重大战略和政策措施,贯彻执行能源节约、新能源开发的有关政策,协调组织实施能源体制改革;组织拟订并协调实施能源发展中长期规划;指导协调农村能源发展工作;负责油气长输管道安全监督管理;促进区域能源战略合作。

6.推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;研究提出并协调实施促进消费体制及扩大居民消费的相关政策措施。

7.推进社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生、民政等发展政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,统筹协调社会事业发展和改革中的重大问题。

8.推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题;参与编制生态建设、环境保护规划,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策并协调实施;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;承担全区固定资产投资项目的节能评估以及项目建成后的节能验收,受理节能违法案件的投诉、举报,处罚违法用能行为。

9.贯彻和执行国家的价格法律、法规、规章和方针、政策,拟订并组织实施经开区价格中长期规划;分析、监测市场运行情况,监控物价总水平,指导价格调控工作;负责经开区价格、收费监督检查工作;对价格认证机构的监督管理;负责对涉案物品的价格认证工作;指导价格咨询、服务等价格事务工作。

10.承担粮食流通行业管理、军粮供应管理和粮食流通安全;负责粮食流通和储备设施的建设管理,储备粮承储库点的资格审查、定点和实物管理,储备粮管理和粮食收购市场准入,区级成品粮和粮食应急网点管理及应急调控,粮食监测、粮油标准质量监督管理。

11.承担区公共资源交易监督管理委员会日常工作;贯彻落实国家、市级有关方针政策和法律、法规、规章;落实区公共资源交易监督管理委员会的决定;组织拟订区公共资源交易有关管理办法;统筹指导和协调全区公共资源交易活动;会同有关部门建立相关监督管理制度并对执行情况实施监督检查。

12.承担贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策,负责工程建设项目招投标、国有建设用地使用权出让、产权交易、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务;对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档,提供档案查询服务。

13.承担全区资源型城市转型发展的事务性、服务性工作;贯彻落实国家、市级关于促进资源型城市转型和可持续发展的相关政策、规定;牵头负责资源型城市转型、采煤沉陷区综合治理重大课题的研究、拟定万盛资源型城市转型的战略、规划和政策,并组织实施;统筹推进落实西部大开发战略、渝黔区域合作、成渝地区双城经济圈建设、重庆市主城都市区重要支点城市、綦江万盛一体化同城化融合化发展相关工作;承担区助推长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室、区打造主城都市区重要支点推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室日常工作。

14.统筹推进营商环境、放管服改革、社会信用体系建设有关工作。

15.参与国防动员工作,具体承担国民经济动员工作。

16.完成党工委和管委会交办的其他任务。

(二)机构设置。

万盛经济技术开发区发展改革局内设8个机构科室:办公室、综合规划科(万盛经开区第三产业发展领导小组办公室)、投资管理科(信用建设科)、项目科、工业科、行政审批服务科(公共资源交易监督管理科、万盛经开区公共资源交易监督管理委员会办公室)、物价管理科、粮油管理科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计923.57万元,支出总计923.57万元。收支较上年决算数减少5120.92万元下降84.7%,主要原因是项目资金较上年有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计923.57万元,较上年决算数减少5120.92万元,下降84.7%,主要原因是项目资金较上年有所减少。其中:财政拨款收入923.57万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计923.57万元,较上年决算减少5120.92万元,下降84.7%,主要原因是项目资金较上年有所减少。其中:基本支出413.25万元,占44.7%;项目支出510.32万元,占55.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计923.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少5120.92万元,下降84.7%。主要原因是2021年我单位有自然生态保护专项4940万元,2022年并无此专项资金,项目资金大幅减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入923.57万元,较上年决算数减少5120.92万元,下降84.7%。主要原因是2021年我单位有自然生态保护专项4940万元,2022年并无此专项资金,项目资金大幅减少。较年初预算数增加60.38万元,增长7%。主要原因是人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出923.57万元,较上年决算数减少5120.92万元,下降84.7%。主要原因2021年我单位有自然生态保护专项4940万元,2022年并无此专项资金,项目资金大幅减少。较年初预算数增加60.38万元,增长7%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出511.07万元,占55.3%,较年初预算数增加52.71万元,增长11.5%,主要原因由于人员变化,人员经费增加。

2)社会保障与就业支出85.81万元,占9.3%,较年初预算数增加54.52万元,增长174.2%,主要原因是人员社保基数调整以及补缴职业年金。

3)卫生健康支出16.65万元,占1.8%,较年初预算数减少0.32万元,下降1.9%,主要原因是人员变化。

4)农林水支出20.00万元,占2.2%,较年初预算数增加20.00万元,增长100%,主要原因是成品粮储备专项资金项目科目调整。

5)住房保障支出15.57万元,占1.7%,较年初预算数无增减。

6)粮油物资储备支出274.48万元,占29.7%,较年初预算数减少66.52万元,下降19.5%,主要原因是2022年粮食风险基金项目支出减少,成品粮储备专项资金项目20万元科目调整至农林水支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出413.25万元。其中:人员经费362.94万元,较上年决算数减少50.14万元,下降12.1%,主要原因是本单位在2021年及以前年度与综合资源交易中心、价格认证中心等3个单位合并记账,2022年开始独立填报决算,导致人员经费减少。公用经费50.31万元,较上年决算数减少109.69万元,下降68.6%,主要原因2021年及以前年度与综合资源交易中心、价格认证中心等3个单位合并记账,2022年开始独立填报决算,导致公用经费大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2022年度三公经费支出共计3.00万元,较年初预算数无增减。较上年支出数减少4.97万元,下降62.4%,主要原因是财政一体化实施后,三公经费支出分摊至下属二级单位,导致本单位支出减少。

(二)三公经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.00万元,主要用于公车燃油、维修、保险、日常保养等费用。较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.99万元,下降49.9%,主要原因是财政一体化实施后,公务车运行维护费分摊至下属其他二级单位,导致本单位支出减少。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。较上年支出数减少1.98万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。

(三)三公经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数减少1.00万元,下降50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制费用支出。本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数减少1.29万元,下降55.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格审核标准,严控会议费、培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出50.31万元,主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少109.69万元,下降68.6%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,大力压减公用经费支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金510.32万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项,涉及资金291万元,从评价情况来看,2022年我单位根据年初计划,较好的完成了项目工作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目绩效自评表

项目名称

规划设计研究专项

实施单位

重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

自评总分

100

主管部门

重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

联系人

赵小双

联系

电话

48271210

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分

200

199.94

199.94

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作;完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作。    


完成10项专项研究工作成果验收;拟定年度重大项目前期工作清单,完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,推动专项工作。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量单位

指标性质

指标权重

是否调整

全年完成值

指标得分(分)

1

产出指标

带动社会投资项目。

10

15

10

20

2

产出指标

确保推进的10项专项工作取得重大进展,部分项目获得市级资金政策支持或区级实质性推动。

10

15

10

20

3

产出指标

督促推进10项专项前期工作按计划推进。

10

20

10

20

4

产出指标

完成10项专项研究工作成果验收。

10

20

10

20

5

产出指标

根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作。

1

20

1

10

二级项目绩效自评表

项目名称

重大项目前期专项

实施单位

重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

自评总分

100

主管部门

重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

联系人

赵小双

联系

电话

48271210

资金情况(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分

200

199.94

199.94

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年实际完成情况

完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作;完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作。    


完成10项专项研究工作成果验收;拟定年度重大项目前期工作清单,完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,推动专项工作。

绩效

指标

指标

类别

指标名称

指标值

计量单位

指标性质

指标权重

是否调整

全年完成值

指标得分(分)

1

经济效益

带动社会投资项目。

10

15

10

20

2

经济效益

确保推进的10项专项工作取得重大进展,部分项目获得市级资金政策支持或区级实质性推动。

10

15

10

20

3

时效指标

督促推进10项专项前期工作按计划推进。

10

20

10

20

4

质量指标

完成10项专项研究工作成果验收。

10

20

10

20

5

数量指标

根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作。

1

20

1

10

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我单位应急物资储备专项项目开展了重点绩效评价,得分为80.415分,评价等级为良好”。

项目名称

应急物资储备专项

评价单位

发展改革局、商务局

评价金额

(万元)

305

评价结论

基本情况

2021年区粮食储备项目任务为原粮6000吨,2021年区成品粮储备项目任务为300吨,2021年区猪肉储备项目任务为80吨。前述项目均由主管部门按相关文件要求选取储备单位,委托储备单位进行储存,并按承储数量给予储备粮455元/吨/年、成品粮600元/吨/年、猪肉储备补贴240元/吨/月的定额补贴,由承储单位包干使用。该项目主要成效:一是粮食(猪肉)储备组织管理制度较为健全。二是利用财政资金杠杆效应帮助政府掌握更多的粮食(猪肉)储备资源,提高应急保供能力。三是应对自然灾害和突发事件,做到了家有存粮心中不慌。四是利用粮食(猪肉)储备进行市场稳定、平抑物价效果较好。

主要问题

一是管理部门尚有监管不到位的情况。对承储单位资格审查不严,未完全实行合同制,检查后督促整改未留痕。二是承储任务或轮库任务未按要求如期完成。三是成品粮在库管理欠规范。四是在未经审批程序的情况下,成品粮库存低于承储量。五是承储档案待健全、规范。

改进建议

一是加强对项目实施过程的监督检查管理。二是合理安排项目实施进度保证承储及轮库在规定时限内完成。三是规范承储账目和堆垛堆码。四是动用承储粮食应经批准。五是加强承储项目账目和资料的档案管理。

评价机构

重庆合智会计师事务所

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

赵小双   023-48271210

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