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[ 索引号 ] 11500110588015851E/2022-00244 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万盛财政局
[ 成文日期 ] 2022-05-13 [ 发布日期 ] 2022-05-13

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局(本级) 2022年单位预算公开情况说明

日期:2022-05-13
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日期:2022-05-13

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局是重庆市公安局的派出机构,主要职责是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。主要包括:

(1)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(2)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(3)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

(4)实施消防监督检查、开展消防宣传教育;

(5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(7)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(8)管理集会、游行、示威活动;

(9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(10)维护国(边)境地区的治安秩序;

(11)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

(12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(14)掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动;

(15)法律、法规规定的其他职责。

(二)单位构成

分局内设47个职能科室,包括警令处、政治处、警务保障处、特警支队、治安支队、禁毒支队、经侦支队、交巡警支队、刑侦支队等职能部门及10个派出所。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数12202.54万元,其中:一般公共预算财政拨款12202.54万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入预算较2021年减少5752.91万元,主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少5752.91万元,其他收入较2021年增加(减少)0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数 12202.54 万元,其中:公共安全支出10343.01 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出939.58万元,卫生健康支出 458.09万元,住房保障支出461.87万元。支出预算较2021年减少5752.91万元,主要是基本支出减少1616.11万元,项目支出减少4136.8万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入12202.54万元,一般公共预算财政拨款支出12202.54万元,比2021年减少5752.91万元,其中:基本支出9626.04万元,比2021年减少1616.11万元,主要原因是人员经费及公用经费财政预算拨款减少,相应支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2576.5万元,比2021年减少4136.8万元,主要原因是各项目预算财政拨款均有减少,相应支出减少,主要用于公安技改专项、执法办案专项、公安系统补差专项、羁押人员给养专项、平安万盛运维专项等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算432万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费432万元;公务用车购置 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费2381.37万元,比2021年减少93.93万元,主要原因为人均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。算单位政府采购预算总额840万元,其中:政府采购货物预算470万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算370万元。一般公共预算拨款政府采购840万元,其中:政府采购货物预算470万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算370万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2576.5万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆 144 辆,均为执勤执法用车。其中一般公务用车0辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:刘绪华   联系方式:023- 65968039


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