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[ 索引号 ] 11500110588015851E/2021-00089 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛财政局
[ 成文日期 ] 2021-04-25 [ 发布日期 ] 2021-04-25

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2021年部门预算情况说明

日期:2021-04-25
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日期:2021-04-25

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处,行使区管委会赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作;宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作;加强社会治安综合治理,维护社会安定团结;发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力;加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作;做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作;指导社区居委会工作,帮助社区居委会解决实际困难,及时向上级政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访;承办上级交办的其他工作。

(二)单位构成。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处,内设10个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室;7个事业单位分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、全民健身服务中心、建设环保服务中心。机构核定编制人数52人,其中,行政编制24人,事业编制28人。单位实有在职人数49人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数1686.87万元,其中:一般公共预算拨款1686.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加13.34万元,主要是一般公共预算经费拨款增加13.34万元。

(二)支出预算。2021年年初预算数1686.87万元,其中:一般公共服务支出预算433.88万元,文化旅游体育与传媒支出预算98.7万元,社会保障和就业支出预算789.48万元,卫生健康支出预算51.22万元,节能环保支出预算49.26万元,城乡社区支出预算218.28万元,住房保障支出预算46.05万元。支出预算较2020年增加13.34万元,主要是基本支出预算减少324.22万元,项目支出预算增加337.56万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1686.87万元,一般公共预算财政拨款支出1686.87万元,比2020年增加13.34万元。其中:基本支出1079.66万元,比2020年减少324.22万元,主要原因是将社区办公经费及社区干部补贴调整到项目支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出607.21万元,比2020年增加337.56万元,主要原因是将社区办公经费及社区干部补贴调整到项目支出,主要用于改造维护老旧小区的基层设施,城市管理及基础设施维护,社区办公经费和群众经费等工作。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元,比2020年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费8万元,比2020年减少4万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制公务接待费支出;公务用车运行维护费6万元,比2020年减少2万元,主要原因是落实政府过紧日子精神,严格控制公务用车运行支出;公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费217.9万元,比上年增加7.98万元。主要原因为,为进一步加强预算管理,将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴,按规定列入商品和服务支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款607.21万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。2021年无新购置车辆预算。

(五)其他事项。公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:陈虹宇,联系方式:023-48281958)


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