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[ 索引号 ] 11500110588015851E/2021-00088 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛财政局
[ 成文日期 ] 2021-04-29 [ 发布日期 ] 2021-04-29

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心2021年部门预算情况说明

日期:2021-04-29
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日期:2021-04-29

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线、方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督,统筹组织重大宣传报道,开展对外宣传。

3.打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

5.编发内部资料《万盛日报》。

6.完成党工委交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心,为党工委直属正处级公益一类财政全额拨款事业单位,新闻宣传归口党工委宣传部管理。内设综合部、总编室、采访部、报刊编辑部、电视新闻部、网络编辑部、移动传媒部、栏目部、创意视觉部、播音主持部、外宣部、通联部、经宣部、技术安播部等14个科室。经编办核定的编制人员51人,实有在编事业人员40人(含副处级领导1名),处级以上领导干部5人(编制在宣传部),经党工委、管委会同意招聘记者、编辑等采编人员40人。另经人社局核定使用临时聘用工勤人员5名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数2321.83万元,其中:一般公共预算拨款2321.83万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加243.3万元,主要是一般公共预算拨款经费增加243.3万元。

(二)支出预算。2021年年初预算数2321.83万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算2151.45万元,社会保障和就业支出预算97.49万元,卫生健康支出预算38.15万元,住房保障支出预算34.74万元。支出预算较2020年增加243.3万元,主要是基本支出预算增加81.11万元,项目支出预算增加162.19万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2321.83万元,一般公共预算财政拨款支出2321.83万元,比2020年增加243.3万元。其中:基本支出820.83万元,比2020年增加81.11万元,主要原因是增加了在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1501万元,比2020年增加162.19万元,主要原因是新增融媒体平台建设项目、平台运行服务费、供配电设施改造项目等,主要用于融媒体平台建设项目、平台运行服务费、供配电设施改造项目等等重点工作。

区融媒体中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算16万元,比2020年减少5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1万元,与上年持平;公务用车运行维护费15万元,比2020年减少5万元,主要原因是按照政府过“紧日子”要求,厉行节约;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1501万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:章照铃)


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