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[ 索引号 ] 11500110588015851E/2021-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛财政局
[ 成文日期 ] 2021-04-28 [ 发布日期 ] 2021-04-28

重庆市万盛经济技术开发区民政局2021年部门预算情况说明

日期:2021-04-28
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日期:2021-04-28

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.起草本区民政工作规范性文件,拟订本级民政事业发展规划,执行民政事业发展政策、规划和地方标准。

2.执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;指导社会救助家庭经济状况核查认定工作。

4.拟订和执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责乡镇(街道)行政区划调整的审核报批,承办区内行政区划调整和政府驻地迁移的申报工作,负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责区内地名的命名、更名审核工作。

6.执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。

7.执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订本区养老服务体系建设规划、政策并组织实施,执行养老服务体系标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10.执行儿童福利、孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订和执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.拟订和执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属事业单位工作。

14.完成党工委和管委会交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市万盛经开区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

(1)与重庆市万盛经开区卫生健康局的有关职责分工。重庆市万盛经开区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。重庆市万盛经开区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2)与重庆市万盛经开区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市万盛经开区民政局会同重庆市万盛经开区规划和自然资源局组织编制公布重庆市万盛经开区地图。

(二)单位构成。

内设职能科室6个,即:办公室(民政综合执法科)、规划财务科、基层政权建设和社区治理科、社会组织和社会事务科(行政审批科)、养老服务科和儿童福利和社会工作科。下属事业单位4个,即:万盛经济技术开发区最低生活保障事务中心、盛经济技术开发区救助管理站、万盛经济技术开发区殡葬管理所、万盛经济技术开发区民政局婚姻登记处。截至2020年末,民政局实有编制30名,其中行政编制9名,机关后勤服务人员事业编制2名。,参公编制14名,财政全额拨款事业编制5名。在岗人员31名:其中,局领导班子共4名(局长1名,副局长3名),一级调研员1名,三级调研员2名,科级干部11名,工作人员12名,离休职工1名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数8780.92万元,其中:一般公共预算拨款8275.06万元,上年结转505.86万元。收入较2020年减少450.54万元,主要是基本支出经费拨款增加126.84万元,项目经费拨款减少577.38万元。。

(二)支出预算。2021年年初预算数8780.92万元,其中:社会保障和就业支出预算8714.41万元,卫生健康支出预算35.44万元,住房保障支出预算31.07万元。支出预算较2020年减少450.54万元,主要是基本支出预算增加126.84万元,项目支出预算减少577.38万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8275.06万元,一般公共预算财政拨款支出8275.06万元,比2020年增加711.74万元。其中:基本支出 748.06万元,比2020年增加126.84万元,主要原因是:(1)2021年和2020年相比,2020年单位在职职工人数为29人,2021年为31人,增加2人(2020年6月戴爱莲从区妇联调入,10月赵茂开从关坝镇调入),人员经费和公用经费相应增加;(2)单位退休职工健康休养费年初预算增加0.6万元/人/年,在职职工目标考核奖年初预算增加1.60万元/人/年,未休年休假增加0.50万元/人/年;(3)单位职工正常调资,五险一金基数增加。基本支出主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出7527万元,比2020年增加584.10万元,主要原因是:2021年与2020年相比(1)社会保障和就业支出增加1864.9万元(民政管理事务支出减少4万元,社会福利减少124万元,残疾人事业增加139万元,最低生活保障增加1266万元,临时困难救助增加7万元,特困人员供养增加590万元,其他生活救助减少9.10万元);(2)城乡医疗救助减少1180万元;(3)仓库建设减少50万元;(4)地方自然灾害资金减少50万元。主要用于:离任村干部生活补助;孤儿、事实无人抚养儿童生活救助和助学金,高龄老人营养补贴和困难群众丧葬补助;残疾人“两项”补贴和高龄失能老人服务补贴;城乡低保对象和特困人员生活救助、护理补贴、六大节日慰问;困难群众临时救助和流浪乞讨人员返乡、临时安置等救助。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年减少84万元,主要原因是:2021年民政局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.5万元,比2020年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元;公务接待费1.50万元,比2020年减少0万元;公务用车运行维护费 6万元,比2020年减少2万元,主要原因是严格落实政府过“紧日子”思想,全区调减公务用车维护标准定额,强化公务用车管理,降低相关一般性支出;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费149.59万元,比上年增加46.51万元,主要原因为:(1)2021年和2020年相比,2020年单位在职职工人数为29人,2021年为31人,增加2人,单位运行经费相应增加;(2)2020年在职职工车补、邮电费在人员经费中支出,2021年机关运行经费中支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2021年民政局政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7527万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李正梅,电话023-48274399


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