[ 索引号 ] | 11500110588015851E/2024-00187 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 万盛财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 发布日期 ] | 2024-11-06 |
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会宣传部2023年度决算公开说明








一、部门基本情况
(一)职能职责
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会宣传部(本级)为党工委内设机构,主要职能是:
1.负责拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,会同财政部门管理全区文化事业建设费及宣传文化专项资金。
2.按照党工委统一部署,统筹全区各部门、各镇街宣传思想文化工作,负责监管宣传文化部门事业单位国有文化资产。
3.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实中央、市委和党工委关于意识形态工作决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
4.负责组织指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。统筹协调、指导全区新型智库建设。
5.管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责区内新闻单位的监督管理。
6.负责引导辖区社会舆论,指导协调各新闻媒体工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
7.负责组织指导协调对外宣传工作,组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流,组织全区新闻发布工作。
8.负责指导协调全区精神文明建设工作。
9.负责组织指导协调互联网安全、网上内容建设和信息化发展工作。
10.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区性重大电影活动。
11.负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担党工委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
12负责规划组织全区思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
13.协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
14.负责指导协调舆情信息工作,组织开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握舆情动态。指导督促开展网络行政执法和推进全区网络安全保障工作。
15.受党工委委托,会同党工委组织部管理全区宣传文化系统领导干部,对各镇街党委(党工委)宣传委员任免提出意见;负责重要宣传舆论阵地人事管理,组织开展宣传文化系统干部教育、培训和人才队伍建设工作。
16.归口领导重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局、重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心。受党工委、管委会委托,代管重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会和重庆市万盛经济技术开发区社会科学界联合会。
17.完成党工委交办的其他任务。
(二)机构设置
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会宣传部内设7个机构科室,分别是办公室、理论科、新闻科、文化出版科、宣传教育科、精神文明科、网络信息科。
下属事业单位5个:其中参照公务员法管理机构1个,重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会;事业单位4个,分别是:重庆市万盛经济技术开发区社会科学界联合会、重庆市万盛经济技术开发区宣传文化中心、重庆市万盛经济技术开发区互联网信息管理中心、重庆市万盛经济技术开发区新时代文明实践指导中心。
纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括:中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会宣传部(本级)、重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会、重庆市万盛经济技术开发区社会科学界联合会、重庆市万盛经济技术开发区宣传文化中心、重庆市万盛经济技术开发区互联网信息管理中心、重庆市万盛经济技术开发区新时代文明实践指导中心。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会宣传部人员编制52个,其中行政编制12个、事业编制40个(含参公事业编制9个),实有在职人数41人,其中行政15人,事业人员28人(参公人员7人,含新闻中心挂靠2人),行政退休人员7人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1504.22万元,支出总计1504.22万元。收支较上年决算数增加117.35万元,增长8.46%,主要原因是2023年人员增加,相关收入支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。且2023年将未休公休假报酬统计进入公用经费,故公用经费收入支出增加。新增了文明城市创建专项、社会宣传教育专项等,故项目经费收入支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1504.22万元,较上年决算数增加117.35万元,增长8.46%,主要原因是2023年人员增加,相关收入增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。且2023年将未休公休假报酬统计进入公用经费,故公用经费收入增加。新增了文明城市创建专项、社会宣传教育专项等,故项目经费收入增加。其中:财政拨款收入1504.22万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1504.22万元,较上年决算数增加117.35万元,增长8.46%,主要原因是2023年人员增加,相关支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。且2023年将未休公休假报酬统计进入公用经费,故公用经费支出增加。新增了文明城市创建专项、社会宣传教育专项等,故项目经费支出增加。
其中:基本支出1017.60万元,占67.65%;项目支出486.62万元,占32.35%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1504.22万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加117.35万元,增长8.46%。主要原因是2023年人员增加,相关收入支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。且2023年将未休公休假报酬统计进入公用经费,故公用经费收入支出增加。新增了文明城市创建专项、社会宣传教育专项等,故项目经费收入支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1460.72万元,较上年决算数增加298.34万元,增长25.67%。主要原因是2023年人员增加且将未休公休假报酬统计进入公用经费,故收入增加。新增社会宣传教育专项,且主流媒体推介、网络管理特别任务专项收入增加。较年初预算数增加24.11万元,增长1.68%。主要原因是2023年人员增加且将未休公休假报酬统计进入公用经费,收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1460.72万元,较上年决算数增加298.34万元,增长25.67%。2023年人员增加且将未休公休假报酬统计进入公用经费,故支出增加。新增社会宣传教育专项,且主流媒体推介、网络管理特别任务专项支出增加。较年初预算数增加24.11万元,增长1.68%。主要原因是2023年人员增加且将未休公休假报酬统计进入公用经费,故支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1217.18万元,占83.33%,较年初预算数增加61.28万元,增长5.30%,主要原因是2023年人员增加且将未休公休假报酬统计进入公用经费,故支出增加。新增社会宣传教育专项,且主流媒体推介、网络管理特别任务专项等项目支出增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出45.90万元,占3.14%,较年初预算数减少14.02万元,下降23.40%,主要原因是基层宣传思想文化、文联及地方历史文化研究专项支出减少。
(3)社会保障与就业支出132.95万元,占9.10%,较年初预算数增加10.39万元,增长8.48%,主要原因是在职人员增加,缴费金额增加。
(4)卫生健康支出40.01万元,占2.74%,较年初预算数增加0.16万元,增长0.40%,主要原因是在职人员增加,缴费金额增加。
(5)住房保障支出24.69万元,占1.69%,较年初预算数减少33.68万元,下降57.70%,主要原因是缴费基数调整,缴费金额减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1017.60万元。其中:人员经费851.94万元,较上年决算数增加3.05万元,增长0.36%,主要原因是在职人员增加,人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费165.66万元,较上年决算数增加33.78万元,增长25.61%,主要原因是2023年未休公休假报酬纳入公用经费,且人员增加,故支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入43.50万元,较上年决算数减少180.98万元,下降80.62%,主要原因是主流媒体推介、互联网信息化管理等项目调整为一般公共预算财政拨款。本年支出43.50万元,较上年决算数减少180.98万元,下降80.62%,主要原因是主流媒体推介、互联网信息化管理等项目调整为一般公共预算财政拨款。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.33万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照中央八项规定和年初预算执行。较上年支出数增加8.52万元,增长109.09%,主要原因2022年受疫情影响,接待减少,2023年恢复常态,接待费较上年度增加;且由机关事务局调剂到我部门一辆公务用车,故公务车运行维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费9.00万元,主要用于公务车油费、路桥费、维修保养费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本未增加。较上年支出数增加3.00万元,增长50.00%,主要原因是由机关事务局调剂到我部门一辆公务用车,故支出增加3.00万元。
公务接待费7.33万元,主要用于接待媒体。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加5.52万元,增长304.97%,主要原因是2022年受疫情影响,接待减少,2023年恢复常态,接待费较上年度增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆(其中1辆由机关事务局调剂使用);国内公务接待35批次507人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费144.58元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.21万元,下降100.00%,主要原因是厉行节约,将会议与培训结合,只产生了培训费。本年度培训费支出5.12万元,较上年决算数增加4.16万元,增长433.33%,主要原因是疫情之后,培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出108.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加30.20万元,增长38.34%,主要原因是人员增加、物价上涨,相关费用增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部对部门整体17个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金486.62万元。
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 |
213-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会宣传部 |
联系人 |
邓舒蕾 |
联系电话 |
18696566466 |
自评总分(分) |
96.4 | ||||||||||||||||
绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
按照市委宣传部、市人社局、市文明办《关于开展重庆市文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园评选表彰和复查工作的通知》(渝人社〔2021〕305号);《全国文明城市(地级以上)测评体系》;《全国文明城区测评体系操作手册(2022年版)》要求,成功创建市级文明城市。; |
2023年,万盛经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述,围绕中心、服务大局,切实肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,抓实宣传思想文化工作各项任务,在奋力建设文化强市中展现了万盛担当,贡献了万盛力量。推进理论武装走深走实。奋进新征程的主流思想舆论持续巩固壮大。精神文明建设卓有成效。文化文艺持续繁荣发展。意识形态领域安全可控。对外宣传出新出彩。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重(分) |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分(分) |
说明 | ||||||||||||||
保障单位在职职工工资福利及社会保险 |
人/年 |
= |
41 |
8 |
是 |
41 |
8 |
||||||||||||||||
意识形态领域平稳有序 |
定性 |
好 |
7 |
是 |
全部完成 |
7 |
|||||||||||||||||
保障临时工费用 |
人/年 |
= |
10 |
5 |
否 |
10 |
5 |
||||||||||||||||
持续开展对内对外宣传 |
天 |
= |
365 |
7 |
是 |
365 |
7 |
||||||||||||||||
开展精神文明创建活动 |
场次 |
≥ |
47 |
5 |
是 |
47 |
5 |
||||||||||||||||
开展群众文化活动 |
场次 |
≥ |
32 |
5 |
是 |
32 |
5 |
||||||||||||||||
开展社会宣传教育及宣讲 |
场次 |
= |
24 |
4 |
否 |
24 |
4 |
||||||||||||||||
开展社科课题研究及社科普及活动 |
个 |
= |
34 |
4 |
否 |
27 |
0 |
一共收集34个,最终立项27个 | |||||||||||||||
开展中心组学习 |
场次 |
= |
4 |
4 |
否 |
4 |
4 |
||||||||||||||||
完成互联网特别任务 |
天 |
= |
365 |
4 |
否 |
365 |
4 |
||||||||||||||||
网络舆情监测 |
天 |
= |
365 |
4 |
否 |
365 |
4 |
||||||||||||||||
项目绩效自评覆盖率 |
% |
= |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
||||||||||||||||
组织惠民电影服务 |
场次 |
≥ |
1368 |
4 |
否 |
1368 |
4 |
||||||||||||||||
组织农村书屋续建 |
套 |
= |
56 |
4 |
否 |
56 |
4 |
||||||||||||||||
预决算信息公开合规率 |
% |
= |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
||||||||||||||||
“三公”经费调剂备案及时率 |
定性 |
及时 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|||||||||||||||||
绩效运行监控率 |
% |
= |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
||||||||||||||||
属地网络空间风清气朗 |
定性 |
好 |
7 |
是 |
全部完成 |
7 |
|||||||||||||||||
保障单位整体运行公用支出 |
人/年 |
= |
41 |
8 |
是 |
41 |
8 |
||||||||||||||||
2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目) | |||||||||||||||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||||||||||||
1 |
50019222A213700000119-万盛形象宣传专项 |
媒体数量 |
= |
2 |
家 |
8 |
否 |
2 |
8 |
100 | |||||||||||||
建设示范点 |
= |
1 |
个(台、套、件、辆) |
7 |
是 |
1 |
7 |
||||||||||||||||
展示万盛良好的形象 |
定性 |
良好 |
15 |
否 |
全部完成 |
15 |
|||||||||||||||||
万盛正面新闻信息条数 |
≥ |
1000 |
条 |
8 |
是 |
1000 |
8 |
||||||||||||||||
宣传教育培训活动 |
≥ |
13 |
场次 |
8 |
是 |
13 |
8 |
||||||||||||||||
新闻发布会 |
= |
6 |
场 |
8 |
是 |
6 |
8 |
||||||||||||||||
做好社会宣传教育 |
定性 |
良 |
15 |
否 |
全部完成 |
15 |
|||||||||||||||||
组织大型精神宣传宣讲活动次数 |
≥ |
11 |
次 |
7 |
是 |
11 |
7 |
||||||||||||||||
开展调研 |
= |
2 |
次 |
7 |
否 |
2 |
7 |
||||||||||||||||
推广活动 |
= |
4 |
场 |
7 |
是 |
4 |
7 |
||||||||||||||||
2 |
50019222A213700000101-互联网信息化管理 |
网络舆情监测 |
= |
365 |
天 |
15 |
是 |
365 |
15 |
100 | |||||||||||||
完成网络安全协调指挥平台第一期 |
定性 |
0 |
否 |
未 |
0 |
财政预算不足 | |||||||||||||||||
参与人数 |
≥ |
46 |
人 |
10 |
否 |
46 |
10 |
||||||||||||||||
开展活动 |
= |
3 |
项 |
10 |
否 |
3 |
10 |
||||||||||||||||
舆情监测及时发现 |
定性 |
及时 |
15 |
否 |
全部完成 |
15 |
|||||||||||||||||
重大网络舆情事件 |
≤ |
0 |
件 |
15 |
是 |
0 |
15 |
||||||||||||||||
业务培训 |
≥ |
2 |
场次 |
5 |
否 |
2 |
5 |
||||||||||||||||
网络安全周报 |
≥ |
12 |
10 |
否 |
12 |
10 |
|||||||||||||||||
采用舆情信息稿件 |
≥ |
240 |
篇 |
10 |
否 |
300 |
10 |
||||||||||||||||
3 |
50019222A213700000127-思想文化宣教培育专项 |
建设市级社科普及基地 |
= |
1 |
个 |
5 |
否 |
1 |
5 |
90 | |||||||||||||
开展各类演出 |
≥ |
5 |
场次 |
3 |
否 |
5 |
3 |
||||||||||||||||
基层理论宣讲示范点建设 |
= |
1 |
个 |
3 |
否 |
1 |
3 |
||||||||||||||||
建设全民国防教育基地 |
= |
2 |
个 |
3 |
否 |
2 |
3 |
||||||||||||||||
国防教育宣传牌 |
= |
30 |
块 |
3 |
否 |
30 |
3 |
||||||||||||||||
提升社会文明程度 |
定性 |
有效 |
10 |
否 |
全部完成 |
10 |
|||||||||||||||||
丰富群众文化生活 |
定性 |
丰富群众文化生活 |
10 |
否 |
全部完成 |
10 |
|||||||||||||||||
临聘人员费用 |
= |
35000 |
元/人 |
10 |
是 |
35000 |
10 |
||||||||||||||||
软件正版化辅导督查 |
= |
123 |
家 |
3 |
否 |
123 |
3 |
||||||||||||||||
印刷《万盛史苑》杂志 |
= |
2000 |
册 |
10 |
是 |
2000 |
10 |
||||||||||||||||
编辑《人文万盛》 |
= |
6000 |
册 |
10 |
是 |
6000 |
10 |
||||||||||||||||
社科课题数量 |
= |
30 |
个 |
10 |
否 |
27 |
0 |
上报34个,立项27个 | |||||||||||||||
开展各类培训 |
≥ |
2 |
场次 |
5 |
否 |
2 |
5 |
||||||||||||||||
开展各类活动 |
≥ |
70 |
场次 |
5 |
否 |
70 |
5 |
||||||||||||||||
4 |
50019223A213700000489-市级文明城区创建专项 |
文明单位等创建 |
≥ |
183 |
个 |
20 |
是 |
183 |
20 |
100 | |||||||||||||
举办万盛好人等先进典型颁奖典礼 |
= |
1 |
场次 |
10 |
否 |
1 |
10 |
||||||||||||||||
主题活动 |
≥ |
24 |
场次 |
20 |
是 |
24 |
20 |
||||||||||||||||
道德典型慰问数量 |
= |
30 |
人 |
10 |
否 |
30 |
10 |
||||||||||||||||
创建市级文明城区基础工作 |
定性 |
取得阶段成果 |
20 |
否 |
全部完成 |
20 |
|||||||||||||||||
文明城市创建群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
否 |
95 |
10 |
||||||||||||||||
5 |
50019222A213700000124-宣传渠道运维及管理专项 |
租用数量 |
= |
22 |
台 |
10 |
是 |
22 |
10 |
100 | |||||||||||||
全年持续更新万盛城市形象宣传 |
= |
365 |
天 |
10 |
是 |
365 |
10 |
||||||||||||||||
全年持续播放天气预报 |
= |
365 |
天 |
10 |
是 |
365 |
10 |
||||||||||||||||
占领意识形态阵地 |
定性 |
增加公信力和影响力 |
15 |
否 |
全部完成 |
15 |
|||||||||||||||||
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 |
90 |
10 |
||||||||||||||||
服务万盛群众 |
定性 |
好 |
15 |
否 |
全部完成 |
15 |
|||||||||||||||||
播放次数 |
= |
730 |
次 |
10 |
是 |
730 |
10 |
||||||||||||||||
广告牌安全使用 |
定性 |
安全 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|||||||||||||||||
公益广告版面 |
= |
12 |
次 |
5 |
是 |
12 |
5 |
||||||||||||||||
6 |
50019222A213700000109-宣传惠民服务专项 |
放映场次 |
= |
1368 |
场次 |
20 |
是 |
1368 |
20 |
100 | |||||||||||||
购买意外保险 |
= |
1368 |
次 |
10 |
否 |
1368 |
10 |
||||||||||||||||
农村书屋书籍续配行政村数量 |
= |
56 |
个 |
20 |
是 |
56 |
20 |
||||||||||||||||
放映覆盖全区各村(社区)、学校、特殊人群 |
定性 |
覆盖 |
20 |
否 |
全部完成 |
20 |
|||||||||||||||||
满意度 |
≥ |
95 |
10 |
否 |
95 |
10 |
|||||||||||||||||
小学生观看场次 |
= |
4 |
次/年 |
10 |
否 |
4 |
10 |
||||||||||||||||
7 |
50019222A213700000407-文化基层惠民(上级) |
观看场次 |
≥ |
4 |
场 |
20 |
否 |
4 |
20 |
100 | |||||||||||||
书籍续配 |
= |
56 |
套 |
20 |
是 |
56 |
20 |
||||||||||||||||
电影场次 |
= |
1368 |
场次 |
20 |
是 |
1368 |
20 |
||||||||||||||||
覆盖全区各村社区、学校、群众、特殊人群 |
定性 |
覆盖 |
20 |
否 |
全部完成 |
20 |
|||||||||||||||||
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
否 |
95 |
10 |
2023年度项目支出绩效自评情况表(二级项目) | |||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
50019223T000003116215-社会宣传教育专项 |
宣传教育培训活动 |
≥ |
13 |
场次 |
20 |
是 |
13 |
20 |
100 | |
建设示范点 |
= |
1 |
个(台、套、件、辆) |
10 |
是 |
1 |
10 |
||||
组织大型精神宣传宣讲活动次数 |
≥ |
11 |
次 |
20 |
是 |
11 |
20 |
||||
开展调研 |
= |
2 |
次 |
10 |
否 |
2 |
10 |
||||
做好社会宣传教育 |
定性 |
良 |
30 |
否 |
全部完成 |
30 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48260515。