[ 索引号 ] | 11500110588903998Y/2023-00127 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 万盛应急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-01 | [ 发布日期 ] | 2023-11-01 |
重庆市万盛经济技术开发区应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1. 负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关规程和地方标准。
3. 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接武警部队、消防救援队伍、民兵等参与应急救援工作。
7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责党工委管委会对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导镇街(园区)及社会应急救援力量建设。
8. 负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作;指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担重庆市万盛经开区减灾委员会日常工作。
10. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央划拨及市级、区级救灾款物并监督使用。
11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查管委会有关部门和镇街(园区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市万盛经开区安全生产委员会办公室工作。
12. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13. 负责煤矿安全生产法规标准和政策的落实、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14. 依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施;负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策;按市级救灾物资品种目录和标准,会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。
17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术探讨、推广应用和信息化建设工作。
18. 完成党工委和管委会交办的其他任务。
19. 职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。
(二)机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区应急管理局内设10个职能科室:办公室、党群政工科、安全生产综合协调科、综合减灾救灾一科、综合减灾救灾二科、危化监督科、煤管科、非煤矿山科、工贸科、法规科。
下属事业单位9个:重庆市万盛经济技术开发区煤矿安全管理中心;重庆市万盛经济技术开发区应急管理综合行政执法支队;重庆市万盛经济技术开发区应急救援中心;重庆市万盛经济技术开发区应急调度指挥中心;重庆市万盛经济技术开发区救灾物资管理中心;重庆市万盛经济技术开发区综合应急救援队;重庆市万盛经济技术开发区安全生产和自然灾害防治宣传教育培训中心;重庆市万盛经济技术开发区灾害调查和灾后重建指导中心;重庆市万盛经济技术开发区应急管理科技和信息化中心。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括重庆市万盛经济技术开发区应急管理局本级;重庆市万盛经济技术开发区煤矿安全管理中心;重庆市万盛经济技术开发区应急管理综合行政执法支队;重庆市万盛经济技术开发区应急救援中心;重庆市万盛经济技术开发区应急调度指挥中心;重庆市万盛经济技术开发区救灾物资管理中心;重庆市万盛经济技术开发区综合应急救援队;重庆市万盛经济技术开发区安全生产和自然灾害防治宣传教育培训中心;重庆市万盛经济技术开发区灾害调查和灾后重建指导中心;重庆市万盛经济技术开发区应急管理科技和信息化中心10个单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计3,460.53万元,支出总计3,460.53万元。收支较上年决算数减少6908.22万元,减少66.6%,主要原因是基本支出1661.86万元,较上年决算数增加514.98万元,增长44.9%;项目支出1798.67万元,较上年决算数减少了7423.20万元,下降19.5%。
2.收入情况。2022年度收入合计3,460.53万元,较上年决算数减少6908.22万元,减少67%,主要原因是基本支出1661.86万元,较上年决算数增加514.98万元,增长44.9%;项目支出1798.67万元,较上年决算数减少了7423.20万元,下降19.5%。其中:财政拨款收入3,460.53万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,460.53万元,较上年决算数减少6908.22万元,减少67%,主要原因是基本支出1661.86万元,较上年决算数增加514.98万元,增长44.9%;项目支出1798.67万元,较上年决算数减少了7423.20万元,下降19.5%。其中:基本支出1,661.86万元,占48%;项目支出1,798.67万元,占52%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计3,460.53万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少6908.22万元,减少67%。主要原因是基本支出1661.86万元,较上年决算数增加514.98万元,增长44.9%;项目支出1798.67万元,较上年决算数减少了7423.20万元,下降19.5%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,394.53万元,较上年决算数减少5174.22万元,减少60.4%。主要原因是基本收入1661.86万元,较上年决算数增加514.98万元,增长30.1%,项目收入1732.67元,较上年决算数减少了5689.20万元,下降76.7%。较年初预算数减少101.31万元,下降2.9%。主要原因是工资政策调整。因此基本收入增加352.61万元。项目支出减少453.93万元,其中疫情防控经费增加8万元,2022年安全生产专项资金减少194.61万元,中央自然灾害防治体系建设补助资金减少36.21万元,第三批干旱灾害救灾补助等增加74.96万元,中央自然灾害救灾资金减少340万元,综合应急救援队建设增加了33.93万元,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,394.53万元,较上年决算数减少5174.22万元,减少60.4%。主要原因是基本收入1661.86万元,较上年决算数增加514.98万元,增长30.1%,项目收入1732.67万元,较上年决算数减少了5689.20万元,下降76.7%。较年初预算数减少101.31万元,下降2.9%。主要原因是工资政策调整。因此基本收入增加352.61万元。项目支出减少453.93万元,其中疫情防控经费增加8万元,2022年安全生产专项资金减少194.61万元,中央自然灾害防治体系建设补助资金减少36.21万元,第三批干旱灾害救灾补助等增加74.96万元,中央自然灾害救灾资金减少340万元,综合应急救援队建设增加了33.93万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出305.40万元,占9%,较年初预算数增加153.80万元,增长101.5%,主要原因是职业年金缴费支出增加。
(2)卫生健康支出77.08万元,占2.3%,较年初预算数增加7.80万元,增长11.3%,主要原因是疫情防控经费增加。
(3)节能环保支出1,288.70万元,占38%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(4)住房保障支出67.66万元,占2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(5)灾害防治及应急管理支出1,655.70万元,占48.8%,较年初预算数减少262.90万元,下降13.7%,主要原因是工资政策调整,因此基本支出增加199.02万元。项目支出减少461.93万元,其中2022年安全生产专项资金减少194.61万元,中央自然灾害防治体系建设补助资金减少36.21万元,第三批干旱灾害救灾补助等增加74.96万元,中央自然灾害救灾资金减少340万元,综合应急救援队建设增加了33.93万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,661.86万元。其中:人员经费1,407.07万元,较上年决算数增加516.94万元,增长58.1%,主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费254.79万元,较上年决算数减少1.96万元,下降0.8%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,节约开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入66.00万元,较上年决算数增加66.00万元,增长100%,主要原因是增加了项目综合应急救援队建设。本年支出66.00万元,较上年决算数增加66.00万元,增长100%,增加了项目综合应急救援队建设。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计29.32万元,较年初预算数减少8.76万元,下降23%,较上年支出数减少3.36万元,下降了10.3%。,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用制度,同时牢固树立过紧日子思想,节约公车开支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位未发生因公出国(境)费用、公务车购置费。
公务车运行维护费27.23万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.77万元,下降24.4%,较上年支出数减少3.17万元,下降了10.4%。,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用制度,同时牢固树立过紧日子思想,节约公车开支。
公务接待费2.08万元,主要用于接待上级部门的督查、巡查、执法检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年持平。较上年支出数增加2.08万元,增长0%,,与年持平。与年初预算和上年决算持平的主要原因是严格按照年初预算执行。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待45批次220人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费94.73元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.27万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.77万元,较上年决算数减少1.03万元,下降57.2%,主要原因是疫情原因,部分会议取消或采用线上会议等方式,导致会议费支出减少。本年度培训费支出0.43万元,较上年决算数减少8.65万元,下降95.3%,主要原因是疫情原因,大部分会培训取消,导致培训费支出减少。
(二)机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出151.01万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数下降105.74万元,下降41.2%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,节约开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和3个一级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金3,460.53万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,该项目经费执行良好,符合专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、虚列支出等情况,预算绩效目标完成较好。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
主管部门 |
533-重庆市万盛经济技术开发区应急管理局 |
联系人 |
罗成杰 |
联系电话 |
81715505 |
自评总分 |
100 |
||||||||||
资金情况 |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||
3495.84 |
3725.53 |
3460.53 |
93 |
10 |
9.3 |
||||||||||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||
健全安全生产责任考核体系,严格安全生产监管执法,强化安全生产风险防控,夯实巩固安全生产基层基础工作,大力推进安全文化建设,严控一般事故,杜绝较大以上事故。按照国家综合应急救援能力建设标准和安全监管能力建设标准,配备应急救援、监管执法装备,提高安全生产执法能力和水平,为全区经济社会持续健康发展提供坚实的安全保障。建立稳定的区综合应急救援队伍,保证全区安全生产和综合应急救援工作的正常开展。完成煤矿关闭退出的后续工作,妥善处置煤矿矿井关闭遗留问题,维护地区社会稳定。 |
健全安全生产责任考核体系,严格安全生产监管执法,强化安全生产风险防控,夯实巩固安全生产基层基础工作,大力推进安全文化建设,严控一般事故,杜绝较大以上事故。按照国家综合应急救援能力建设标准和安全监管能力建设标准,配备应急救援、监管执法装备,提高安全生产执法能力和水平,为全区经济社会持续健康发展提供坚实的安全保障。建立稳定的区综合应急救援队伍,保证全区安全生产和综合应急救援工作的正常开展。完成煤矿关闭退出的后续工作,妥善处置煤矿矿井关闭遗留问题,维护地区社会稳定。 |
||||||||||||||||
绩效 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年完成值 |
指标得分 | ||||||||
1 |
年初指标 |
安全生产亡人控制指标 |
13 |
人数 |
≤ |
15 |
100 |
15 | |||||||||
2 |
年初指标 |
较大以上事故起数 |
0 |
起 |
= |
15 |
0 |
15 | |||||||||
3 |
年初指标 |
项目绩效自评覆盖率 |
100 |
% |
= |
10 |
100 |
10 | |||||||||
4 |
年初指标 |
重点行业安全生产督查覆盖率 |
100 |
% |
= |
5 |
100 |
5 | |||||||||
5 |
年初指标 |
预决算信息公开合格率 |
100 |
% |
= |
10 |
100 |
10 | |||||||||
6 |
年初指标 |
重大安全生产隐患整治率 |
100 |
% |
= |
10 |
100 |
10 | |||||||||
7 |
年初指标 |
“三公”经费调剂备案及时率 |
及时报备 |
定性 |
5 |
1 |
5 | ||||||||||
8 |
年初指标 |
应急救援救灾处置及时率 |
100 |
% |
= |
10 |
100 |
10 | |||||||||
9 |
年初指标 |
公众满意度 |
95 |
% |
≥ |
5 |
95 |
5 | |||||||||
10 |
年初指标 |
安全监管能力建设达标完成率 |
95 |
% |
≥ |
5 |
95 |
5 | |||||||||
11 |
年初指标 |
绩效运行监控率 |
100 |
% |
= |
5 |
100 |
5 | |||||||||
12 |
年初指标 |
综合应急救援能力建设达标完成率 |
90 |
% |
≥ |
5 |
90 |
5 |
一级项目绩效自评表
项目名称 |
安全应急发展专项 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区应急管理局(本级) |
自评总分 |
100 | ||||
主管部门 |
533-重庆市万盛经济技术开发区应急管理局 |
联系人 |
罗成杰 |
联系 电话 |
81715505 | ||||
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
380 |
285.32 |
285.32 |
100 |
10 |
10 | ||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
健全全区安全生产责任体制,加强监管能力建设,严格安全生产监管执法,巩固安全生产基层基础工作,建立和完善全区综合应急救援体系,提升应急处置能力,努力减少一般事故,杜绝较大以上事故,严控安全生产亡人指标,为全区经济社会的持续健康发展提供坚实的安全保障。 |
健全全区安全生产责任体制,加强监管能力建设,严格安全生产监管执法,巩固安全生产基层基础工作,建立和完善全区综合应急救援体系,提升应急处置能力,努力减少一般事故,杜绝较大以上事故,严控安全生产亡人指标,为全区经济社会的持续健康发展提供坚实的安全保障。 | ||||||||
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
安全生产亡人控制指标 |
13 |
人 |
≤ |
15 |
2 |
15 | |
2 |
年初指标 |
重大安全隐患整治率 |
100 |
% |
≥ |
5 |
100 |
5 | |
3 |
年初指标 |
安全监管能力建设达标率 |
100 |
% |
≥ |
5 |
100 |
5 | |
4 |
年初指标 |
较大以上事故起数 |
0 |
起 |
= |
15 |
0 |
15 | |
5 |
年初指标 |
应急救援处置率 |
100 |
% |
≥ |
10 |
100 |
10 | |
6 |
年初指标 |
应急救援物资补充购置率 |
85 |
% |
≥ |
10 |
85 |
10 | |
7 |
年初指标 |
服务对象满意度 |
95 |
% |
≥ |
10 |
95 |
10 | |
8 |
年初指标 |
应急救援物资完好率 |
90 |
% |
≥ |
15 |
90 |
15 | |
9 |
年初指标 |
安全培训人数 |
600 |
人次 |
> |
5 |
700 |
5 |
二级项目绩效自评表
项目名称 |
综合应急救援队建设 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区应急救援中心 |
自评总分 |
99.47 |
||||||||
主管部门 |
533-重庆市万盛经济技术开发区应急管理局 |
联系人 |
罗成杰 |
联系 电话 |
81715505 |
||||||||
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 |
|||||||
1000000 |
199.93 |
199.93 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||
按二级标准建设应急系统指挥中心;建立全区建立综合应急救援队伍。应急救援队伍人员,工资及社会保障性支出 |
按二级标准建设应急系统指挥中心;建立全区综合应急救援队伍。应急救援队伍人员工资及社会保障性支出 |
||||||||||||
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分(分) |
||||
1 |
年初指标 |
购买劳务成本 |
200 |
万元/年 |
≤ |
25 |
200 |
25 | |||||
2 |
年初指标 |
资金支付率 |
100 |
% |
= |
15 |
100 |
15 | |||||
3 |
年初指标 |
劳务对象履职率 |
100 |
% |
= |
20 |
100 |
20 | |||||
4 |
年初指标 |
劳务对象满意率 |
95 |
% |
≥ |
5 |
94 |
4.47 | |||||
5 |
年初指标 |
劳务对象投诉率 |
2 |
% |
≤ |
25 |
2 |
25 | |||||
2.绩效自评报告或案例。
我部门未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
我部门未委托第三方开展绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
罗成杰 023-81715505