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[ 索引号 ] 11500110588903998Y/2020-00034 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛应急局
[ 成文日期 ] 2020-11-16 [ 发布日期 ] 2020-11-12

重庆市万盛经开区安全生产监督管理局 2019年度部门决算情况说明

日期:2020-11-12
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日期:2020-11-12

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 拟订经开区安全生产规划和措施,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

2. 负责经开区安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查同级有关部门和下级人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产目标任务执行情况。

3. 依法承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域生产经营单位的安全生产行政许可、审查相关工作。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业领域安全生产监督管理工作,并承担相应的安全监管责任。

4. 负责经开区范围内生产经营单位职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况;组织查处职业危害事故和违法违规行为;依法负责职业卫生行政许可和管理工作,并承担相应的安全监管责任。

5. 负责辖区重大危险源辨识、评估、监控的监督管理工作。

6. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建建设项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,并承担相应的安全监管责任。

7. 按照职责分工对管辖范围内特种作业人员、主要负责对安全管理人员的安全生产培训工作进行监督管理;依法组织安全知识和管理能力的考核工作,并承担相应的安全监管责任。

8. 按照职责分工对辖区内安全评价机构从事安全评价活动实施监督管理。

9. 依法承担职责范围内的安全生产行政执法工作,指导协调和监督其他部门实施安全生产行政执法工作。根据管委会授权,依法组织、完成生产安全事故调查处理和办理结案工作,落实事故查处和责任追究。

10. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;综合管理生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

11. 组织制定经开区煤炭工业发展规划,贯彻执行关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程。

12. 负责煤矿企业安全生产监督管理工作,依法查处煤矿企业违法违规行为。并承担相应的安全监管责任。

13. 按职责权限负责煤矿企业行政许可、审查工作,负责职责范围内煤矿企业建设项目的安全监督管理工作。

14. 负责监督煤矿事故隐患的整改并组织复查。

15. 依法提请关闭不具备安全生产条件的煤矿。

16. 负责组织煤矿安全专项整治。

17. 参与煤矿事故调查处理。

18. 组织拟订经开区安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

19. 组织开展经开区安全生产方面的对外交流与合作。

20. 承担经开区管委会安全生产委员会的日常工作。

21. 履行有关法律、法规、规章和规范性文件规定的安全生产监管职责,完成上级交办的安全生产监督管理工作。

(二)机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局,为重庆市万盛经开区党工委、管委会的内设机构。挂重庆市万盛经济技术开发区煤炭工业管理局牌子。设置7个职能科室:办公室、综合安全监督管理科、职业健康监督管理科、煤炭行业监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、安全生产巡查办公室、危化烟爆安全监督管理科。下属6个事业单位:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监察执法大队、重庆市万盛经济技术开发区煤矿安全监督管理站、重庆市万盛经济技术开发区安全生产应急救援中心、重庆市万盛经济技术开发区安全生产调度指挥中心、重庆市万盛经济技术开发区安全生产应急救援队、重庆市万盛经济技术开发区安全生产宣传教育培训中心。

(三)单位构成。

无下级预算单位。

(四)机构改革情况。

暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2019年度收入总计1,728.53万元,支出总计1,728.53万元。收支较上年决算数增加130.61万元、增长8.17%,主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少106.06万元,一般公共预算财政拨款项目支出收支增加236.67万元,以上因素导致2019年度收支较上年决算增加130.61万元。

2. 收入情况。2019年度收入合计1,728.53万元,较上年决算数增加195.61万元,增长12.76%,主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少106.06万元,一般公共预算财政拨款项目支出收支增加236.67万元。其中:财政拨款收入1,728.53万元,占100.00%.

3. 支出情况。2019年度支出合计1,728.53万元,较上年决算数增加130.61万元,增长8.17%,主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少106.06万元,一般公共预算财政拨款项目支出收支增加236.67万元。其中:基本支出1,340.17万元,占77.53%;项目支出388.36万元,占22.47%;

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1,728.53万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加130.61万元,增长8.17%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少106.06万元,一般公共预算财政拨款项目支出收支增加236.67万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,728.53万元,较上年决算数增加195.61万元,增长12.76%。主要原因是新增了 2019年安全生产专项236.67万元。较年初预算数增加462.08万元,增长36.49%。主要原因是年中安排追加2019年安全生产专项资金280.36万元,社会保障经费22.6万元,卫生健康及住房支出14万元等。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,728.53万元,较上年决算数增加130.61万元,增长8.17%。主要原因是新增了 2019年安全生产专项236.67万元。较年初预算数增加462.08万元,增长36.49%。主要原因是年中安排追加2019年安全生产专项资金280.36万元,社会保障经费22.6万元,卫生健康及住房支出14万元等。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%.

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:     

(1)社会保障与就业支出182.25万元,占10.54%,较年初预算数增加22.63万元,增长14.18%,主要原因是各种社会保险缴费基数随工资刚性增长。

(2)卫生健康支出58.61万元,占3.39%,较年初预算数增加8.27万元,增长16.43%,主要原因是医疗保险缴费基数随工资刚性增长。

(3)住房保障支出56.51万元,占3.27%,较年初预算数增加5.72万元,增长11.26%,主要原因是人员调资增加住房公积金。

(4)灾害防治及应急管理支出1,431.17万元,占82.80%,较年初预算数增加425.45万元,增长42.30%,主要原因是年中安排追加2019年安全生产专项资金280.36万元,市级安全生产专项资金10万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,340.17万元。其中:人员经费1,101.21万元,较上年决算数减少62.25万元,下降5.35%,主要原因是全区厉行节俭,压缩一般性支出,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费238.96万元,较上年决算数减少43.80万元,下降15.49%,主要原因是全区厉行节俭,压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计32.69万元,较年初预算数减少14.41万元,下降30.59%,较上年支出数减少1.91万元,下降5.52%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无人员因公出国(境),未产生因公出国(境)费用。

2019年度本部门未购置公务用车,未产生公务车购置费。公务车运行维护费30.60万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等.费用支出较年初预算数减少13.40万元,下降30.45%,较上年支出数持平主要原因更加严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.09万元,主要用于接待国务院安委会督查组、市安委会督查组、市应急局、市煤监局、市煤管局、渝南分局等部门的督查、巡查、执法检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.01万元,下降32.58%,较上年支出数减少1.91万元,下降47.75%,主要原因是进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。 

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待62批次285人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费73.18元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出238.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少43.80万元,下降15.49%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。  

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.50万元,较上年决算数减少0.12万元,下降19.35%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定 精神,和厉行节约要求。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.69万元,较上年决算数增加0.47万元,增长6.51%,主要原因是加强了全区安监干部的业务培训工作。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金388.36万元.从评价情况来看,该项目经费执行良好,符合专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、虚列支出等情况,预算绩效目标完成较好。

(二)绩效自评结果。

2019年安全生产专项资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,符合专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、虚列支出等情况,预算绩效目标完成较好。项目全年预算数为539万元,执行数为280.36万元,完成预算的52.01%。主要产出和效果:一是安全生产形势的持续稳定好转;二是非税收入取得良好成效;三是安全生产事故查处实现了全覆盖;四是市民和服务对象对全区安全生产工作的认可度较高;发现的问题及原因:一是安全项目投入规模小 ;二是非税收入追收入库的力度较弱下一步改进措施:要进一步夯实安全生产基层基础工作,严格安全执法,确保安全生产公共性投入,继续保持全区安全生产形势的持续稳定。

2019年度项目绩效目标自评表 

专项名称

2019年安全生产专项资金 

联系人
及电话

李远其13638328777 

主管部门

安监局  

预算单位

安监局  

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

539万元

539万元

280.36万元

52.01%

受外部客观因素影响,部份公共安全建设项目延后实施。 

其中:区级支出

539万元

539万元

280.36万元

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

健全安全责任体系,强化风险隐患防控,严格实施监管执法,夯实巩固基层基础,大力推进安全文化建设,努力减少一般事故,坚决杜绝较大以上事故,为全区经济社会持续健康较快发展提供坚实的安全保障。 

健全了安全责任体系,强化了风险隐患防控,严格实施了监管执法,夯实巩固了安全生产的基层基础工作,减少了一般事故,未发生较大以上事故,完成了市下达的安全控制指标,为全区经济社会持续健康较快发展提供坚实的安全保障。 

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

各类生产安全事故死亡人数与上年同比下降幅度 

%

5

7.7


较大事故起数与上年同比下降幅度

%

10

10


重大事故起数 

0

0


重大安全隐患挂牌整治率

%

100

100


重大行业安全督查覆盖率

%

100

100


安全监管能力建设达标完成率

%

90

92


公众满意度

%

80

90


服务对象满意度

%

95

98


其他说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81715505。


收入支出决算总表





公开01表


公开部门:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局

2019年度

单位:万元


收入

支出


项目

决算数

功能分类科目

决算数


一、财政拨款收入

1,728.53

一、一般公共服务支出



二、上级补助收入


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出



四、经营收入


四、公共安全支出



五、附属单位上缴收入


五、教育支出



六、其他收入


六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

182.25




九、卫生健康支出

58.61




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

56.51




二十、粮油物资储备支出





二十一、灾害防治及应急管理支出

1,431.16




二十二、其他支出





二十三、债务还本支出





二十四、债务付息支出



本年收入合计

1,728.53

本年支出合计

1,728.53


用事业基金弥补收支差额


结余分配



年初结转和结余


年末结转和结余



总计

1,728.53

总计

1,728.53


备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 



收入决算表














公开

02表



公开部门:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局

2019年度

单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



小计

其中:教育收费





合计

1,728.53

1,728.53









208

社会保障和就业支出

182.24

182.24









20805

行政事业单位离退休

182.24

182.24









2080501

归口管理的行政单位离退休

14.75

14.75









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.21

87.21









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.88

34.88









2080599

其他行政事业单位离退休支出

45.40

45.40









210

卫生健康支出

58.61

58.61









21011

行政事业单位医疗

58.61

58.61









2101101

行政单位医疗

31.27

31.27









2101102

事业单位医疗

27.34

27.34









221

住房保障支出

56.51

56.51









22102

住房改革支出

56.51

56.51









2210201

住房公积金

56.51

56.51









224

灾害防治及应急管理支出

1,431.17

1,431.17









22401

应急管理事务

1,431.17

1,431.17









2240101

行政运行

539.28

539.28









2240102

一般行政管理事务

98.00

98.00









2240106

安全监管

280.36

280.36









2240150

事业运行

503.53

503.53









2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00









备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表












公开03表



公开部门:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局

2019年度

单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)







合计

1,728.53

1,340.17

388.36






208

社会保障和就业支出

182.24

182.24







20805

行政事业单位离退休

182.24

182.24







2080501

归口管理的行政单位离退休

14.75

14.75







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.21

87.21







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.88

34.88







2080599

其他行政事业单位离退休支出

45.40

45.40







210

卫生健康支出

58.61

58.61







21011

行政事业单位医疗

58.61

58.61







2101101

行政单位医疗

31.27

31.27







2101102

事业单位医疗

27.34

27.34







221

住房保障支出

56.51

56.51







22102

住房改革支出

56.51

56.51







2210201

住房公积金

56.51

56.51







224

灾害防治及应急管理支出

1,431.17

1,042.81

388.36






22401

应急管理事务

1,431.17

1,042.81

388.36






2240101

行政运行

539.28

539.28







2240102

一般行政管理事务

98.00


98.00






2240106

安全监管

280.36


280.36






2240150

事业运行

503.53

503.53







2240199

其他应急管理支出

10.00


10.00






备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开

04表


公开部门:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局

2019年度

单位:万元


收     入

支     出


项    目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

1,728.53

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

182.25

182.25





九、卫生健康支出

58.61

58.61





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

56.51

56.51





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出

1,431.16

1,431.16





二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入合计

1,728.53

本年支出合计

1,728.53

1,728.53



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一、一般公共预算财政拨款







二、政府性基金预算财政拨款







总计

1,728.53

总计

1,728.53

1,728.53



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表











公开05表


公开部门:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局

2019年度

单位:万元


项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计


1,728.53

1,728.53

1,340.17

388.36



208

社会保障和就业支出


182.24

182.24

182.24




20805

行政事业单位离退休


182.24

182.24

182.24




2080501

归口管理的行政单位离退休


14.75

14.75

14.75




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


87.21

87.21

87.21




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


34.88

34.88

34.88




2080599

其他行政事业单位离退休支出


45.40

45.40

45.40




210

卫生健康支出


58.61

58.61

58.61




21011

行政事业单位医疗


58.61

58.61

58.61




2101101

行政单位医疗


31.27

31.27

31.27




2101102

事业单位医疗


27.34

27.34

27.34




221

住房保障支出


56.51

56.51

56.51




22102

住房改革支出


56.51

56.51

56.51




2210201

住房公积金


56.51

56.51

56.51




224

灾害防治及应急管理支出


1,431.17

1,431.17

1,042.81

388.36



22401

应急管理事务


1,431.17

1,431.17

1,042.81

388.36



2240101

行政运行


539.28

539.28

539.28




2240102

一般行政管理事务


98.00

98.00


98.00



2240106

安全监管


280.36

280.36


280.36



2240150

事业运行


503.53

503.53

503.53




2240199

其他应急管理支出


10.00

10.00


10.00



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


















公开06表

公开部门:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局

2019年度

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,038.70

302

商品和服务支出

238.70

310

资本性支出

0.26

30101

基本工资

229.32

30201

办公费

15.10

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

120.58

30202

印刷费

0.20

31002

办公设备购置

0.26

30103

奖金

90.33

30203

咨询费

2.50

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

27.94

30204

手续费

0.02

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

154.86

30205

水费

0.68

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

87.21

30206

电费

8.28

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

34.88

30207

邮电费

21.56

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

62.21

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

22.16

30211

差旅费

106.69

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

56.51

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2.88

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

152.70

30214

租赁费

1.07

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

62.51

30215

会议费

0.06

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

14.75

30216

培训费

4.93

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.09

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

1.56

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

45.40

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.45

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

8.14

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.05

30229

福利费

8.49

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

30.60

39906

赠与


30399

其他个人和家庭的补助支出

0.75

30239

其他交通费用

22.96

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,101.21

公用经费合计

238.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开

07表

公开部门:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局

2019年度


单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

机构运行信息表





公开

08表

公开部门:重庆市万盛经济技术开发区安全生产监督管理局

2019年度

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

238.96

(一)支出合计

47.10

32.69

(一)行政单位

238.96

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

44.00

30.60

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

11

(2)公务用车运行维护费

44.00

30.60

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

3.10

2.09

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

3.10

2.09

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费



4.应急保障用车

9

(2)国(境)外接待费



5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

11

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)

62

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)

285

1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费

1.50

0.50

其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

8.00

7.69



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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